تعیین بودجه سال 1382 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش و چاه بهار

مصوب 1382/03/12 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران

شماره: 32432/ت28370 ک تاریخ 1382/6/11 بسمه تعالی تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بسمه تعالی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و‌زرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1382/3/12 با رعایت تصویبنامه شماره 76305/ت19037ه- مورخ 1376/10/29 و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب نمودند: بودجه سال 1382 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار مشتمل بر ماده و‌احده و (41) تبصره به شرح پیوست تعیین می‌گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1382/6/5 به تا‌یید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بودجه پیشنهادی سازمان های مناطق آزاد سال 1382 فهرست: قسمت اول: ماده واحده تبصره های بودجه قسمت دوم: خلاصه بودجه الف - جاری 1- درآمدها 2- هزینه ها 3- پیش بینی تقسیم سود قسمت سوم: اعتبارات طرح های عمران الف- خلاصه اعتبارات تلفیقی برحسب فصل - برنامه ب- اعتبارات بر حسب فصل - برنامه - طرح قسمت چهارم: پیوست ها الف - اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار ب - اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش ج - اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم د - وضعیت پرسنلی سازمان ها قسمت اول - ماده واحده و تبصره های بودجه تصویب نامه بودجه سال 1382 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار الف) کلیات ماده واحده - به هیات های مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم و چابهار که از این پس به اختصار "سازمان" ها نامیده می‌شوند، اجازه داده می‌شود بر اساس بودجه مصوب سال 1382 سازمان های مذکور و با رعایت آیین نامه های مصوب ومفاد تبصره های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف - 1 این تصویب نامه، و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف و ب این تصویب نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده می‌شود، اقدام نمایند. تبصره1- دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها حسب مورد بدون مجوز و خارج از بودجه مصوب مطلقا ممنوع است. تبصره2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمان ها انتخاب می‌شود. تبصره3- به سازمانها اجازه داده می‌شود، به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، از تسهیلات مندرج در ردیف های 74100 و 75100 استفاده نمایند. تبصره4- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فایناس و در قالب قوانین بودجه سالانه وسایر روش های تامین مالی نظیر BRT، LOT، ROT، FDI، B.O.T، B.O.O.T، BLT به طریق زیر صورت خواهد گرفت: 1- وزارت اقتصاد و دارائی با رعایت مقررات قانونی مربوطه در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی مورد اشاره در تبصره 4، تضمین های لازم را جهت انجام پروژه ها و طرحهای مربوط به سرمایه گذاری در مناطق آزاد را ارائه می نماید. 2- جهت تامین اعتبارات ردیف 75100 به میزان 115 میلیون دلار، سازمان مدیریت از محل بند "ز" تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 کل کشور، از سرفصل فایناس سایر دستگاهها مبلغ 50 میلیون دلار اختصاص می دهد و از محل سهمیه فایناس دستگاههای اجرایی در چهارچوب مقررات و اختیارت دستگاههای مربوطه مبلغ 65 میلیون دلار جهت اجرای طرحهای عمرانی داخل منطقه آزاد اختصاص می یابد. 3- به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می‌شود، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا سقف ردیف اعتباری 78100 اقدام نماید. 4- تامین اعتبار طرحهای ذیل به یزان تحقق ردیف های 75100 و 78100 و با رعایت اولویت های ذکر شده، امکان پذیر خواهد بود. منطقه آزاد کیش: 1- توسعه بندرگاه کیش 2- توسعه و تکمیل زیر ساختهای مربوط به ICT 3- آماده سازی شهرکهای مسکونی - توریستی 4- اجرای شبکه انتقال نیروی برق از طریق کابل دریایی 5- گازرسانی به کلیه نقاط جزیره منطقه آزاد قشم: 1- توسعه و تکمیل اسکله کاوه و تکمیل و تجهیز سایت پشتیبانی 2- توسعه راههای اصلی جزیره 3- آماده سازی شهرک های مسکونی - توریستی 4- لایروبی بنادر بهمن و سلخ و توسعه آنها 5- توسعه و تکمیل و تجهیز فرودگاه قشم 6- توسعه و تکمیل زیر ساختهای ICT 7- مطالعه و احداث پل خلیج فارس و احداث سایت پشتیبانی اسکله های لافت و پل 8- توسعه و تجهیز مرکز بیوتکنولوژی قشم 9- گازرسانی 10- احداث سالن همایش ها منطقه آزاد چابهار: 1- احداث فرودگاه بین المللی چابهار 2- توسعه و تکمیل دانشگاه بین المللی چابهار 3- آماده سازی شهرکهای مسکونی و صنعتی 4- احداث آب شیرین کن 5- احداث نیروگاه برق تبصره 5- اعتبار طرح های مطالعاتی و پژوهشی سازمان ها ذیل برنامه ردیف 3109800 قسمت سوم ب این تصویب نامه با عنوان تحقیق و بررسی می‌بایست جهت مطالعه به شرح ذیل مصرف گردد: - مطالعه راهکارهای لازم در زمینه های جذب سرمایه های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی، مسائل زیست محیطی، گسترش زیر ساختهای مخابراتی و استفاده از فیبر نوری، بهینه سازی مراکز مخابراتی جهت دستیابی به خطوط پرسرعت، استفاده بیشتر از voIP (مکالمات تلفنی از طریق اینترنت)، عرضه اطلاعات عمومی نظیر آمارها، قوانین، مقررات و آیین نامه ها بر روی Web، گسترش خدمات قابل اجرا توسط اینترنت نظیر تجارت الکترونیکی (EC)، دانشگاه مجازی، سازمانهای مجازی EGovernment، Tourismو EBanking و. ....جزئیات پروژه های طرح های مزبور می‌بایست در موافقت نامه شرح خدمات، که با دبیر خانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعه تا پایان سال 1382 به شورای عالی ارائه خواهد شد. تبصره6- به منظور زمینه سازی و حرکت مناطق آزاد در زمینه فن آوری اطلاعات وهمچنین توسعه تجارت الکترونیک و انجام هماهنگی های لازم، سازمان های مناطق آزاد مکلف به انجام موارد زیر می‌باشند: 1- به منظور فراهم آوری و تامین زیرساخت های مورد نیاز توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در مناطق آزاد، هر یک از سازمانهای موظفند از محل ردیف تکفا مندرج در بودجه عمومی کشور به میزانی که در ردیف 76100 منابع درج شده است و چهارچوب ردیف 84200 با تبادل موافقت نامه های لازم، زیر نظر دبیرخانه شورای عالی در امور مربوطه هزینه نمایند. 2- سازمانها مکلفند در سال 1382 با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی نسبت به استقرار سیستم هماهنگ صدور کارت مسافری و سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماهه به دبیرخانه ارائه نمایند. تبصره 7 و 8 رویت نشد. تبصره 9- سازمان ها مکلفند آیین نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواع ابنیه مسکونی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارائه نمایند. تبصره 10- به منظور هدایت و کنترل ساختو ساز د رمناطق آزاد تجاری - صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه، به سازمانها اجازه داده می‌شود مطابق با مقررا شهرداری های مرکز استان مربوطه و یا مطابق با ضوابط خاص و مصوب این مناطق نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نمایند. تبصره 11- به سازمان ها اجازه داده می‌شود به منظور اخذ عوارض از هریک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می‌گردد، اقدام نمایند. پروانه اشتغال صادر شده توسط سازمانهای مناطق، ملاک عمل وزارت دارائی در مورد بخشودگی های مالیاتی اعمال شده در قانون مناطق آزاد خواهد بود. تبصره 12- سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه بودجه سالیانه کل کشور را به هنگام ابلاغ به کلیه دستگاهها، برای دبیرخانه شورای عالی و سازمانهای مناطق آزاد نیز ارسال خواهد نمود و سازمانهای مناطق آزاد مکلفند با توجه به شرایط مندرج در بخشنامه مذکور برای استفاده از درآمد عمومی و یا فایناس و سایر منابع قابل پیش بینی در بودجه عمومی، کلیت بودجه پیشنهادی خود را از طریق دبیرخانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نمایند. پس از تصویب قانون بودجه عمومی سال 83 کل کشور، سازمانها مکلفند بلافاصله اقدام به تهیه بودجه پیشنهادی نهایی سال 83 نموده و آن را از طریق دبیرخانه برای تصویب به شورای عالی ارائه نمایند. تبصره 13- به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می‌شود، محصول آن دسته از طرحهائی که بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به سازمانهای مناطق آزاد از محل حساب صندوق ذخیره ارزی تولید و ارائه می کنند را در سال 1382 در قالب قراردادهای خرید به شرح ذیل خریداری نمایند: 1- طرح های عمرانی غیرانتفاعی تا سقف 300 میلیارد ریال 2- طرح های عمرانی انتفاعی بدون سقف ضمنا پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت خرید محصولات بخش خصوصی در بودجه سنوات آتی سازمانهای مناطق آزاد صورت خواهد گرفت. ب) بودجه تبصره 14- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هریک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم - الف و دوم - ب این تصویب نامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است: 1- افزایش اعتبارات جاری هریک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با موافقت مدیر عامل، مشروط بر اینکه درجمع اعتبارات سرفصل مذکور تغییری حاصل نشود. 2- افزایش اعتبارات جاری هریک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پانزده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره، مشروطه بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل مذکور تغییری حاصل نشود. 3- افزایش اعتبارات جاری هریک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود. 4- افزایش اعتبارات هریک از ردیف های ذیل سرفصل مصارف سرمایه ای حداکثر تا سقف 15 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی مشروط براینکه در جمع اعتبار فصل مذکور تغییری حاصل نشود. تبصره 15- بودجه اصلاحی هریک از سازمان های همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهادمدیر عامل و تصویب هیات مدیره حداکثر تا پایان بهمن سال 1382 به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه پس از بررسی و اعمال نظر ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال خواهد کرد. تبصره 16- سازمان های موظف اند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (پیشرفت فیزیکی) کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه های متبادله مربوطه در قالب فرم های ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند. دبیرخانه نسبت به ارسال گزارشات عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. تبصره 17- اجرای طرح های عمرانی منظور در ردیف 84100 قسمت دوم - ب این تصویب نامه توسط سازمان ها در سال 1382 صرفا در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف، ب و ج این تصویب نامه، متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه متناسب با دسترسی به منابع پیش بینی شده در بودجه و برای طرحهای مهم و یا ادامه دار عمرانی با موافقت دبیرخانه و با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد: 1- شروع طرحهای پیش بینی شده در بودجه سازمانهای مناطق آزاد منوط به وجود اعتبارات تخصیص یافته خواهد بود. 2- سازمان ها موظف اند به هنگام مبادله موافقتنامه های طرح های عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد، به گونه ای که اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه به عنوان مبنا و پایه قابل استناد قرار گیرد. 3- حداکثر تا 35 درصد اعتبار هریک از طرح های عمرانی که درسال های گذشته اجرای آن شروع شده و موافقتنامه شرح عملیات مربوطه مربوطه مبادله گردیده است، قبل از مبادله موافقت نامه شرح عملیات سال 1382 با دبیرخانه و حداکثر تا پایان مرداد ماه 1382 به صورت علی الحساب قابل هزینه می‌باشد.انجام هرگونه هزینه مازاد بر 35 درصد فوق الاشاره در مورد طرح های مذکور موکول به مبادله موافقت نامه شرح عملیات می‌باشد. 4- به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی، اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک و نیم درصد (5/1%) اعتبارات هریک از طرح های عمرانی حسب نیاز و درصورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره هریک از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه گردد.سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هریک از طرح های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1383 خود به دبیرخانه ارسال نمایند. 5- افزایش اعتبارات هریک از طرح های عمرانی بودجه سال 1382 هریک از سازمان ها، از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی (ردیف 84100) با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند 4 تبصره 14 این تصویب نامه تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس خواهد نمود. 6- دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقتنامه های طرحهای عمرانی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید. 7- آن دسته از طرحهائی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله شده است و تغییری در ماهیت آنها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله مجدد ندارند. تبصره 18- به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها، به هیات مدیره سازمان های مذکور، اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد (5/0%) از درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف 300/000/000/1 ریال برای هر منطقه با تصویب هیات مدیره آن منطقه از محل اعتبار ردیف های فرعی مربوطه ذیل ردیف های 20100 و 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند، پرداخت نمایند. تبصره 19- به سازمان ها اجازه داده می‌شود، به منظور ایجاد و نگهداری فضای سبز، زیباسازی و حفظ سلامت و بهداشت محیط منطقه، از کلیه خانوارهای ساکن، صاحبان مراکز اقامتی و تفریحی، صاحبان بازارها و غرفه ها، مالکین واحدهای خدماتی و تعمیراتی و دارندگان وسائط نقلیه موتوری، در چارچوب اصلاحیه آیین نامه اخذ عوارض و میزان عوارض مصوب شورای عالی، عوارض مذکور را اخذ نمایند. تبصره 20- به سازمانها اجازه داده می‌شود به منظور جذب بیشتر جهانگردی و رونق تجارت، از فعالین بخشهای مرتبط در چهارچوب اصلاح آیین نامه عوارض و اخذ مصوبه تعیین عوارض از شورای عالی مناطق آزاد، عوارض دریافت نمایند. درآمد حاصل از این عوارض صرفا در جهت توسعه فعالیت های جهانگردی، تبلیغات، انتشارات و نگهداری اماکن عمومی جهانگرد پذیر و رونق جهانگردی و تجارت به ویژه انجام تبلیغات گسترده داخلی و خارجی هزینه می‌گردد. سازمانها می‌بایست گزارش عملکرد درآمد و هزینه این تبصره را هر چهارماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند. تبصره 21- در اجرای بند ت ماده 9 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض د رمناطق آزاد تجاری، مناطق می‌توانند از ایرانیانی که در سال 1382 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند، به هنگام خروج مبلغ 50000 ریال دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند. تبصره 22- به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود به منظور اجرای برنامه های توسعه شهری، ایجاد تاسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارک ها و پارکینگ های عمومی، اجرای طرح های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه به میزان پنج درهزار بهای آنها دریافت نمایند. تبصره 23- به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی معادل 5 برابر حداقل مزد هر سال به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می یابد. تبصره 24- آن دسته از تبصره هائی که جنبه دائمی داشته و یا نیازمند اصلاح و یا تکمیل آیین نامه مربوطه می‌باشند در سال 82 جهت تصویب به شورای عالی ارائه خواهد شد. تبصره 25- به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه سازی، احداث خانه های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها، اجرای پروژه های عمران شهری و روستایی را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید. بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می‌تواند با تنظیم و مبادله موافقت نامه داخلی با شوراها، فارغ از تشریفات مناقصه با اعمال نظارت های لازم عمل نماید. بدیهی است که سقف اعتباری این موافقت نامه ها نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان (فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، ردیف 4020900 از فصل 4020000 و ردیف 4091100 از فصل 4090000) تجاوز نماید. تبصره 26- اعتبارات مندرج در ردیف های 76100 منابع و 84200 مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب ریز مواد مصوبه دولت قابل هزینه خواهد بود. ج) شرکتها: تبصره 27- به منظور انتظام بخشیدن به امور شرکتهای تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمینه فعالیت برای شرکتهای بخش خصوصی، به سازمانها اجازه داده می‌شود از طریق اصلاح اساسنامه 4 شرکت موجود، نسبت به تغییر آنها به شرکت هیا مادر تخصصی در زمینه های: الف - امور زیربنائی (برق - آب - فاضلاب و مخابرات) ب- امور صنعتی- تولیدی و سرمایه گذاری ج- امور خدماتی و رفاهی و گردشگری د- امور حمل و نقل و ترانزیت اقدام نماید. اساسنامه و نحوه تشکیل شرکتهای مذکور، با مشارکت سازمانهای ذیربط، توسط دبیرخانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه خواهد شد. تبصره 28- در اجرای بندهای "الف" و "ب" ماده (8) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، سازمان ها موظف اند تا پایان شش ماهه اول سال 1382 گزارش عملکرد کلیه شرکت های تابعه و شرکت های وابسته به شرکت های تابعه و همچنین مشارکت های سرمایه گذاری سازمان و شرکت های تابعه و وابسته را به تفکیک سنوات در 4 سال تا پایان سال 1381 به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه مذکور همراه با ابراز نظر به شورای عالی ارائه گردد. دبیر خانه شورای عالی یک نسخه از گزارشات مذکور را جهت اطلاع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال خواهد نمود. تبصره 29- هیات مدیره شرکت های تابعه مکلفند بودجه شرکتهای مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبیرخانه که در چارچوب سیاست های شورای عالی تنظیم و ابلاغ می‌شود، تهیه و برای تصویب به نمایندگان سازمان در مجامع عمومی مربوطه ارائه دهند. نمایندگان سازمان در مجامع عمومی ملزم به تامین نظرات دبیرخانه شورای عالی می‌باشد. تبصره30- سازمان ها موظف اند برای طرح های عمرانی شرکت های تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عملیات (مطابق آنچه که با دبیرخانه مبادله می‌گردد) مبادله کنند و همزمان موافقت نامه های متبادله را جهت اطلاع به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند. تبصره31- پس از تصویب اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی، کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، دبیرخانه و سازمانهای مناطق مسئول رسیدگی به وضعیت کلیه شرکتهای تابعه و وابسته از نظر تداوم فعالیت، انحلال، اصلاح اساسنامه و سایر امور مربوط به آنها می‌باشد. سازمانها ظرف مدت 4 ماه پس از تصویب اساسنامه شرکتهای مادر، مهلت دارند تا پیشنهادات خود را در این خصوص به دبیرخانه ارائه نمایند. کمیته مورد نظر تا پایان سال 1382، گزارش وضعیت شرکتها را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی ارائه خواهد نمود. تبصره 32- الف - در راستای توسعه فضای رقابتی صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته و یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است. ب - فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمی‌باشد، می‌بایست محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذارانی باشد. تبصره 33- به سازمانها اجازه داده می‌شود با هماهنگی و تائید دبیرخانه شورای عالی، حداکثر تا سقف 33 درصد سرمایه شرکت ها و موسسات مورد نظر، در آنها سرمایه گذاری نمایند. تبصره 34- نمایندگان سازمان ها موظف اند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند.سازمان ها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند. تبصره 35- سازمانها می‌توانند، اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1382 خود درفصل هزینه های سرمایه ای و هزینه های عمرانی را به شرکت های تابعه به صورت "تسهیلات" مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات مصوب هیات مدیره سازمان پرداخت نماید.همچنین، سازمان می‌تواند به منظور تامین مالی لازم برای اجرای بعضی از وظایف و فعالیتهای خود که به شرکت های تابعه محول کرده است، مجوز کسب برخی از درآمدهای خود را به این شرکت ها اعطاء نماید. د) پرداختهای انتقالی: تبصره36- هزینه های امور جاری و طرحهای پژوهشی دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای عالی و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع ردیف های 41110 و 41120 تامین و پرداخت می‌گردد. سازمانها موظفند صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف های مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نمایند. تبصره37- آیین نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط دبیرخانه مذکور تنظیم و به تصویب وزیر اقتصادی و دارائی خواهد رسید. تبصره 38- به سازمان ها اجازه داده می‌شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعا تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرح های عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه و وزارت کشور، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان ها مبادله می‌شود پرداخت نمایند. تبصره 39- به سازمانها اجازه داده می‌شود در حدود وصول درآمدهای خود، هزینه های انتقالی مندرج در ردیف های 42100، 43100، 44100،45100 و 46100 را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه های قطعی، در حسابهای خود منظور نمایند. ھ) سهمیه واردات کالا و مواد اولیه: تبصره40- سهمیه واردات از مناطق آزاد به داخل کشور در سال 1382 به میزان 360 میلیون دلار تعیین می‌شود که سهم هریک از مناطق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهد شد. واردات مزبور کلا می‌تواند به صورت کالای همراه مسافر انجام می‌شود. تبصره 41- 1- سازمان ها موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارش آمار دقیق ورود کلیه کالاهای وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزی و به تفکیک دو مورد ذیل این تبصره تهیه و به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند. 2- سازمان ها موظف اند جهت برقراری و هماهنگی در ثبت آمارهای ورود کالا به مناطق آزاد، سیستم های استاندارد مورد استفاده گمرک را بوجود آورده و اطلاعات مزبور را در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. موارد موضوع تبصره عبارتند از: الف - مواد اولیه، قطعات منفصله و یدکی، ماشین آلات و تجهیزات ب - کالاهای ساخته شده مصرفی قسمت دوم - خلاصه بودجه صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1382 مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار جمع 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 10000 درآمدها 371،748،000 317،090،000 391،850،00 324،291،428 274،710،000 225،597،500 147،477،619 238،578،000 128،271،802 745،719،302 11000 ورود و خروج کالا و مسافر 117،119،000 157،875،000 115،000،000 324،291،428 210،780،000 163،897،000 120،748،363 191،625،000 77،375،000 356272000 11100 عوارض ورود کالا 80،779،000 106،125،000 80،000،000 142،907،145 152،000،000 124،160،000 41،321،221 110،625،000 44،875،000 249035000 11110 مواد اولیه و قطعات 18،000،000 9،600،000 4،844،982 20،625،000 6،125،000 15،725،000 11120 کالای ساخته شده مصرفی 102،000،000 62،880،000 36،476،239 90،000،000 38،750،000 101630000 11130 بیمه و خدمات واردات 19،000،000 31،200،000 31200000 11140 مواد اولیه و قطعات مورد نیاز منطقه 13،000،000 20،480،000 20480000 11150 تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز منطقه 0 11200 عوارض خروج کالای همراه مسافر 36،340،000 46،750،000 30،000،000 41،993،194 48،992،000 30،720،000 74،696،601 75،000،000 32،500،000 93220000 11300 عوارض ورود مسافر 229،412 200،000 200،000 4،730،541 6،000،000 200000 11400 عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی 5،000،000 5،000،000 6،000،000 5،600،000 10600000 11500 عوارض خروج از کشور 1،000،000 0 11900 سایر درآمدهای ورود و خروج کالا 1،361،677 2،588،000 3،217،000 3217000 12000 اجاره 23،288،000 14،405،000 12،000،000 4،400،000 9،615،500 4،318،465 7،510،290 12،587،000 12،279،884 28598349 12100 اجاره زمین 2،745،000 3،415،000 2،000،000 100،000 7،550،000 1،000،000 9،537 100،000 100،000 3100000 12200 اجاره ساختمان و تاسیسات 20،543،000 10،990،000 10،000،000 2،500،000 1،373،000 2،681،465 2،158،393 5،400،000 3،828،054 16509519 12300 انبارداری 1،500،000 637،000 637،000 4،774،999 6،887،000 7،951،830 8588830 12900 اجاره سایر دارائیها 300،000 55،500 567،361 200،000 400،000 400000 13000 فروش 183،952،000 85،000،000 210،000،000 84،300،000 18،363،000 13،360،000 2،872،834 11،598،200 11،727،320 235087320 13100 فروش زمین 101،705،000 45،000،000 60،000،000 80،000،000 12،550،000 6،000،000 1،923،594 4،600،000 4،662،320 70662320 13200 فروش ساختمان و تاسیسات 80،000،000 4،000،000 5،513،000 7،360،000 949،240 6،998،200 7،065،000 94425000 13900 فروش سایر دارائیها 82،247،000 40،000،000 70،000،000 300،000 300،000 70000000 14000 خدمات شهری 8،227،000 15،780،000 16،500،000 13،000،000 5،495،000 12،281،950 1،532،733 5،800،000 9،762،500 38544450 14100 خدمات زیر بنائی(آب،برق،گازو. ..) 1،274،000 1،980،000 4،500،000 6،340،950 51،037 500،000 7،152،500 17993450 14200 مخابرات و ارتباطات 165،000 500،000 100،000 100،000 71،015 100،000 100،000 200000 142300 خدمات و عوارض خودرو 6،838،000 8،800،000 7،000،000 1،500،000 1،395،000 1،481،000 1،401،555 5،000،000 2،310،000 10791000 14900 سایر خدمات و عوارض شهری 5،000،000 5،000،000 11،000،000 4،000،000 4،360،000 9،126 200،000 200،000 9560000 15000 خدمات بندری و فرودگاهی 4،445،000 6،950،000 4،150،000 14،000،000 5،446،000 1،213،485 5363485 15100 خدمات و عوارض بندری 207،000 450،000 150،000 3،000،000 4،000،000 1،213،485 1363485 15200 خدمات و عوارض فرودگاهی 4،238،000 6،500،000 4،000،000 11،000،000 1،446،000 4000000 16000 صدور مجوزها 20،537،000 19،150،000 21،000،000 5،800،000 4،402،500 5،571،100 1،446،255 2،467،800 2،527،098 29098198 16100 مجوز فعالیتهای اقتصادی(تجاریصنعتی) 6،895،000 8،500،000 9،000،000 4،000،000 2،190،500 2،090،000 1،342،580 2،380،300 2،393،937 13483937 16200 خدمات ثبتی 1،553،000 2،400،000 4،000،000 1،112،000 3،481،100 103،675 87،500 111،193 7592293 16900 سایر مجوزها 12،089،000 8،250،000 8،000،000 900،000 21،968 8021968 17000 سود سرمایه گذاریها 5،888،000 2،500،000 6،300،000 11،330،000 5،715،500 11،418،500 10،500،000 10،600،000 22615500 17100 سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه 5،888،000 2،500،000 6،300،000 5،000،000 2،435،500 8735500 17200 سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته 1،200،000 299،795 500،000 600،000 600،000 17300 سود حاصل از مشارکت 1،800،000 1،800،000 450،000 450000 17900 سود حاصل از سایر سرمایه گذاری 1،800،000 3،330،000 2،830،000 11،118،705 10،000،000 10،000،000 12830000 19000 سایر درآمدها 8،242،000 15،430،000 6،900،000 10،200،000 9،478،000 19،240،000 1،948،644 4،000،000 4،000،000 30140000 19100 درآمد حاصل از جرائم و دیرکرد 732،000 9،000،000 900،000 200،000 200،000 200،000 1100000 19200 درآمد حاصل از سوخترسانی(بانکرینگ) 5،000،000 6،000،000 0 19300 درآمد حاصل از مشارکت مدنی 14،100،000 14100000 19900 سایر درآمدها 7،520،000 6،430،000 6،000،000 5،000،000 3،278،000 4،940،000 1،948،644 4،000،000 4،000،000 14940000 صورت پیش بینی هزینه های عملیاتی برای سال مالی 1382 مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار جمع 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 عملکرد 1382 عملکرد 1380 عملکرد 1381 عملکرد 1382 عملکرد 1380 عملکرد 1381 عملکرد 1382 عملکرد هزینه ها 139،989،430 113،460،000 125،276،000 126،950،000 116،950،000 104،551،780 62،817،560 93،216،014 109،106،195 338،933،975 هزینه های عملیاتی، اداری و مالی 127،216،430 101،510،000 111،166،000 114،450،000 102،850،000 85،041،780 56،558،196 83،216،014 98،006،195 294،213،975 20000 هزینه های عملیاتی 120،884،650 97،325،000 106،570،000 109،530،000 101،140،000 83،236،780 55،585،338 80،892،371 95،906،195 285،712،975 20100 حقوق و دستمزد و مزایا 32،346،287 25،500،000 28،030،000 34،900،000 27،903،000 27،801،580 18،780،802 26،054،307 31،807،445 87،639،025 20200 خدمات قراردادی عمومی 31،411،927 23،955،000 26،350،000 29،450،000 29،547،000 28،915،200 13،111،664 17،607،900 20،476،000 75،741،200 20300 اجاره محل 354،436 450،000 200،000 4،860،000 3،350،000 2،084،000 169،589 250،000 200،000 2،484،000 20400 استهلاک 30،574،000 26،990،000 29،700،000 10،500،000 10،500،000 10،500،000 7،184،631 8،340،000 10،008،000 50،208،000 20500 تعمیر و نگهداری 6،016،000 4،500،000 4،950،000 1،400،000 2،480،000 1،790،000 2،842،097 3،291،262 4،557،750 11،297،750 20600 ابزار و اثاثیه جزنی 1،227،000 950،000 1،045،000 1،810،000 1،260،000 1،586،000 598،630 700،000 890،000 3،521،000 20700 آب و برق و سوخت 5،400،000 4،000،000 4،400،000 4،760،000 4،070،000 2،387،000 6،779،337 7،505،000 8،505،000 15،292،000 20800 پست و مخابرات 745،000 800،000 825،000 2،405،000 1،325،000 1،133،000 340،793 508،000 508،000 2،466،000 20900 حمل و نقل 429،000 500،000 550،000 2،960،000 2،185،000 331،000 811،880 1،043،000 1،225،000 2،106،000 21100 تبلیغات و روابط عمومی 3،042،000 4،000،000 4،400،000 5،850،000 7،510،000 3،050،000 3،713،145 8،749،002 10،445،000 17،895،000 21200 بهداشت و درمان 130،000 250،000 250،000 2،200،000 1،700،000 900،000 253،877 1،200،000 1،440،000 2،590،000 21300 ورزش 4،150،000 500،000 500،000 800،000 500،000 600،000 123،404 600،000 650،000 1،750،000 21400 آموزش 2،041،000 660،000 660،000 1،350،000 5،550،000 700،000 72،645 600،000 700،000 2،060،000 21500 بیمه 174،000 220،000 360،000 275،000 280،000 374،000 300،823 650،000 700،000 1،434،000 21600 اطلاع رسانی و انفورماتیک 846،000 2،400،000 850،000 127،068 260،000 260،000 1،110،000 28100 هزینه های عمومی واحدهای خاص 0 0 0 4،000،000 1،620،000 271،474 3،334،000 3،334،000 3،334،000 29900 سایر هزینه های عملیاتی 1،998،000 1،650،000 3،500،000 2،010،000 1،360،000 1،085،000 103،479 200،000 200،000 4،785،000 30000 هزینه های اداری و مالی 6،331،780 4،185،000 4،596،000 4،920،000 1،710،000 1،805،000 972،858 2،323،643 2،100،000 8،501،000 40000 پرداختهای انتقالی 12،773،000 11،950،000 14،110،000 12،500،000 14،100،000 19،510،000 6،259،364 10،000،000 11،100،000 44،720،000 41110 دبیرخانه شورای عالی،- هزینه های جاری 2،100،000 2،300،000 2،760،000 2،100،000 2،300،000 2،760،000 2،100،000 2،300،000 2،760،000 8،280،000 41120 دبیرخانه شورای عالی- طرح های پژوهشی 600،000 700،000 840،000 600،000 700،000 840،000 600،000 700،000 840،000 2،520،000 42100 کمک به نواحی همجوار(ماده 2 قانون و مقررات مناطق آزاد) 0 550،000 550،000 3،000،000 3،000،000 3،000،000 0 1،000،000 1،000،000 4،550،000 43100 پرداخت های ویژه فرهنگی- اجتماعی 3،184،000 2،100،000 3،000،000 3،500،000 4،000،000 4،100،000 1،418،236 2،500،000 3،000،000 10،100،000 44100 پرداختهای نیروی نظامی، انتظامی 3،193،000 3،300،000 3،960،000 1،200،000 1،000،000 1،050،000 646،448 1،500،000 1،500،000 6،510،000 45100 پرداختهای گمرک مناطق 3،696،000 3،000،000 3،000،000 2،100،000 2،100،000 2،100،000 1،494،680 2،000،000 2،000،000 7،100،000 46100 کمک به شهرداریهای قشم 2،660،000 47100 کمک به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(جهت خرید محله زورآباد) 2،000،000 49900 کمک به احداث ساختمان فرمانداری 1،000،000 1،000،000 1،000،000 صورت پیش بینی تقسیم سود برای سال مالی 1382 مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار جمع 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 50000 سود قابل تقسیم 231،758،570 203،630،000 266،574،000 86،804،647 157،760،000 121،045،720 84،660،059 145،361،986 19،165،607 406،785،327 51100 ذخیره مالیات 52100 اندوخته قانونی 11،587،929 10،181،500 13،328،700 4،340،232 7،888،000 6،052،286 4،233،003 7،268،099 958،280 20،339،266 53100 اندوخته سرمایه ای 220،170،641 193،448،500 253،245،300 82،464،415 149،872،000 114،993،434 80،427،056 138،093،887 18،207،327 386،446،061 54100 سایر اندوخته ها 55100 انتقال به درآمد عمومی 59900 سایر حساب های تقسیم سود 60000 زیان عملکرد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61100 استفاده از دارائیهای جاری 62100 استفاده از حساب های ذخائر 69900 استفاده از سایر منابع تامین زیان پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی. .13 مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار جمع 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 1380 عملکرد 1381 مصوب 1382 پیش بینی 70000 منابع 280،753،570 329،080،000 981،574،000 97،304،647 296،168،500 927،843،720 116،844،690 277،382،503 874،854،124 2،784،271،844 70100 دارائی های جاری 13،995،000 30،000،000 30،000،000 25،000،000 37،798،000 12،000،000 25،000،000 25،000،000 71100 ذخیره های سال 35،000،000 27،450،000 35،000،000 10،500،000 10،500،000 10،500،000 30،184،631 22،020،517 10،688،517 72100 حساب های اندوخته 231،758،570 203،630،000 266،574،000 86،804،647 157،760،000 121،045،720 84،660،059 145،361،986 19،165،607 731000 پیش دریافتها 74100 وام داخلی 68،000،000 120،000،000 64،500،000 120،000،000 75100 فایناس از طریق دستگاهها 260،000،000 330،000،000 330،000،000 76100 بودجه عمومی دولت 20،000،000 90،000،000 90،000،000 77100 وصولی وام های پرداختی 78100 اوراق مشارکت 250،000،000 250،000،000 250،000،000 79900 سایر منابع 102،908،500 24،000،000 85،000،000 30،000،000 80000 مصارف 167،489،265 327،145،000 981،574،000 94،968،646 296،168،500 927،843،720 116،506،225 277،382،503 874،854،124 2،784،271،844 81100 زمین و ساختمان 26،158،000 11،000،000 11،000،000 2،470،790 900،000 26،000،000 2،500،000 14،400،000 82100 تاسیسات 296،235 3،500 461،299 850،000 2،600،00 2،600،00 83100 ماشین آلات و تجهیزات فنی 12،269،000 35،000 1،000،000 300،000 10،000،000 3،000،000 4،300،000 83200 وسائط نقلیه 23،233،000 2،500،000 3،000،000 30،000 2،924،000 7،000 3،504،970 3،000،000 3،000،000 6،007،000 83300 اثاثیه اداری 603،000 6،100،000 4،000،000 15،080 61،000 670،000 1،599،315 2،000،000 3،000،000 7،670،000 83400 لوازم و ابزار کار 265 20،000 867،850 1،000،000 115،029 500،000 800،000 1،800،000 84100 طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ازمحل منابع داخلی سازمان 104،277،000 272،490،000 406،574،000 90،670،796 188،207،000 242،166،730 101،825،612 180،170،000 176،660،000 825،400،720 84200 طرحهای عمرانی قابل اجرا از محل بودجه عمومی دولت 20،000،000 90،000،000 90،000،000 200،000،000 84300 طرحهای عمرانی قابل اجرا از محل فایناس دستگاهها 260،000،000 330،000،000 330،000،000 920،000،000 84400 طرحهای عمرانی قابل اجرا از محل اوراق مشارکت 250،000،000 250،000،000 250،000،000 750،000،000 85100 سرمایه گذاری در سایر موسسات 99،000،000 30،000،000 86110 وام اعطائی به کارکنان 849،000 2،000،000 3،000،000 320،000 7،700،000 3،500،000 6،500،000 86200 مشارکت با بخش سرمایه گذاران بخش خصوصی 8،000،000 10،000،000 10،000،000 87100 بازپرداخت وام و دیون 14،000،000 5،000،000 1،162،545 3،500،000 12،200،000 5،468،000 8،000،000 25،200،،000 89100 سایر مصارف 11،000،000 18،000،000 3،200 1،605،150 600،000 1،694،503 1،794،124 200،294،124 90000 افزایش (کاهش) دارائی جاری 113،264،305 1،935،000 0 2،336،001 0 0 338،465 0 0 0 قسمت سوم - اعتبارات طرح های عمران خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی برحسب فصل - برنامه مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 1،309،723،336 640،867،000 825،400،720 1،270،450،000 0 4،046،441،056 1060000 فصل حفظ نظم وامنیت داخلی مناطق 0 2،650،000 4،500،000 6،000،000 13،150،000 1060100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها 0 2،600،000 4،500،000 6،000،000 0 13،100،000 1060200 برنامه حفظ نظم و امنین برون شهری 0 50،000 0 0 0 50،000 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 3،309،884 16،040،000 13،170،000 72،000،000 0 104،519،884 1090500 برنامه نقشه برداری 1،453،000 2،700،000 1،500،000 4،500،000 0 10،153،000 1090700 برنامه انفورماتیک 1،856،884 12،340،000 1،670،000 67،500،000 0 92،366،884 10910000 ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد 0 1،000،000 1،000،000 0 0 2،000،000 1110000 فصل ساختمان وتاسیسات مناطق 32،463،781 8،150،000 20،907،000 11،500،000 0 73،020،781 1110100 برنامه احداث ساختان‌های اداری 9،052،،376 4،350،000 5،907،000 9،000،000 0 28،309،376 1110200 برنامه احداث ساختان‌های انتظامی 23،411،405 3،800،000 15،000،000 2،500،000 0 44،711،405 3010000 فصل آموزش پرورش عمومی 21،600،479 4،000،000 14،000،000 32،500،000 0 72،100،479 3010200 برنامه آموزش ابتدائی 16،598،607 2،500،000 7،750،000 32،500،000 0 59،348،607 3010400 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 868،875 0 1،050،000 0 0 1،918،875 30110500 برنامه آموزش متوسطه 718،800 0 2،000،000 0 0 2،718،800 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 3،414،197 1،500،000 3،200،000 0 0 8،114،197 3020000 فصل فرهنگ و هنر 27،335،901 35،310،000 52،400،000 160،000،000 0 275،045،901 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی برحسب فصل - برنامه مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 27،335،901 35،310،000 52،400،000 160،000،000 0 275،045،901 3030000 فصل بهداشت درمان و تغذیه 9،795،600 10،400،000 10،965،000 80،000،000 0 111،160،600 3030300 برنامه خدمات درمانی 9،795،600 10،400،000 10،965،000 80،000،000 0 111،160،600 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 7،102،587 8،090،000 13،113،000 38،000،000 0 66،305،587 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 7،102،587 8،090،000 13،113،000 38،000،000 0 66،305،587 3060000 فصل عمران شهرها 361،384،652 164،695،000 191،710،000 446،750،000 0 1،164،539،652 3060100 برنامه برنامه ریزی شهری 155،807،553 29،860،000 34،700،000 100،000،000 0 320،367،553 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 25،992،566 13،700،000 16،300،000 53،000،000 0 108،992،566 3060300 برنامه ایجاد وتوسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 23،035،381 17،720،000 37،334،000 73،500،000 0 151،589،381 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 4،743،414 3،700،000 1،250،000 0 0 9،693،414 3060500 برنامه عبور ومرور شهرها 95،164،634 9،815،000 14،100،000 0 119،079،634 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات وتسهیلات شهری 24،708،759 23،800،000 16،450،000 45،250،000 0 110،208،759 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 31،932،345 66،100،000 71،576،000 175،000،000 0 344،608،345 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 1،007،886 5،555،000 2،762،500 0 0 9،325،386 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 1،007،886 5،555،000 2،762،500 0 0 9،325،386 3080000 فصل تامین مسکن 29،380،300 600،000 5،945،000 10،000،000 0 45،925،300 308100 مجموعه های مسکونی کارگری 0 0 1،425،000 0 0 1،425،000 3080200 برنامه خانه های سازمانی کارمندان 29،380،300 600،000 3،520،000 0 0 33،500،300 3080300 خانه های ارزان قیمت 0 0 1،000،000 10،000،000 0 11،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی برحسب فصل - برنامه مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 1،404،664 11،295،000 12،600،000 4،200،000 0 29،499،664 3100400 برنامه آمایش 609،164 1،100،000 4،300،000 2،200،000 0 8،209،164 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 795،500 10،195،000 8،300،000 2،000،000 0 21،290،500 31200000 فصل آموزش عالی 3،210،215 7،000،000 7،150،000 67،000،000 0 84،360،215 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 2،198،615 7،000،000 6،600،000 0 0 15،798،615 3120800 برنامه رفاهی 1،011،600 0 55،000 67،000،000 0 68،561،600 3130000 فصل تحقیقات 4،350،930 5،402،000 3،415،500 3،500،000 0 16،668،430 3130400 برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی 806،583 1،925،000 2،515،500 0 5،247،083 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 3،544،347 3،477،000 900،000 3،500،000 0 11،421،347 4020000 فصل منابع آب 22،276،237 39،500،000 10،600،000 0 0 72،376،237 4020100 برنامه تامین آب 14،595،991 39،000،000 9،600،000 0 0 63،195،991 4020900 برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب 7،680،246 500،000 1،000،000 0 0 9،180،246 4030000 فصل برق 88،962،953 52،900،000 53،500،000 118،000،000 0 313،362،953 4030100 برنامه تولید نیروی برق 25،587،127 5،700،000 2،500،000 20،000،000 0 53،787،127 4030200 برنامه تولید نیروی برق 1،558،000 4،700،000 15،000،000 32،000،000 0 53،258،000 4030300 برنامه تولید نیروی برق 61،817،826 42،500،000 36،000،000 66،000،000 0 206،317،826 4040000 فصل صنایع 102،087،604 18،000،000 11،700،000 0 0 131،787،604 40414000 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 102،087،604 18،000،000 11،700،000 0 0 131،787،604 4060000 فصل گاز 0 0 40،500،000 40،000،000 0 90،500،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی برحسب فصل - برنامه مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4060200 برنامه توزیع گاز 0 0 500،000 40،000،000 0 40،500،000 4060300 برنامه انتقال گاز 40،000،000 0 0 40،000،000 4080000 فصل بازرگانی 26،005،239 31،700،000 35،918،،720 30،000،000 0 123،623،959 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 480،000 500،000 2،150،000 0 0 3،130،000 480300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 25،525،239 31،200،000 33،768،720 30،000،000 0 120،493،959 4090000 فصل راه و ترابری 488،512،107 190،620،000 293،791،000 105،000،000 0 1،077،923،107 4090300 برنامه حمل و نقل جاده ای 0 3،000،000 0 0 0 3،000،000 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 248،938،194 88،520،000 153،791،000 60،000،000 551،249،194 4090800 برنامه احداث راه و جاده 446،000 3،300،000 5،300،000 0 0 9،046،000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 177،859،554 87،700،000 109،750،000 45،000،000 0 420،309،554 4091100 برنامه مطالعه و احداث راه های روستائی 7،986،360 0 0 0 0 7،986،360 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق 30،818،094 8،100،000 24،750،000 0 0 63،668،094 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 22،463،905 0 200،000 0 0 22،663،905 4100000 فصل پست و مخابرات 586،228 5،000،000 5،400،000 0 0 10،986،228 4100100 برنامه تلفن شهری 586،228 5،000،000 5،400،000 0 0 10،986،228 4110000 فصل جهانگردی 78،946،089 23،960،000 21،353،000 46،000،000 0 170،259،089 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 78،946،089 23،960،000 21،353،000 46،000،000 0 170،259،089 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 1،309،723،336 640،867،000 825،400،،720 1،270،450،000 0 4،046،441،056 1060000 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 0 2،650،000 4،500،000 6،000،000 0 13،150،000 1060100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها 0 2،600،000 4،500،000 6،000،000 0 13،100،000 ک1060101 ایجاد سیستم دوربین های نظارتی منطقه 80-82 500،000 500،000 ک1060102 احداث ساختمان پاسگاه کیش 81-81 2،500،000 2،500،000 ک1060103 توسعه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش 82-84 4،000،000 6،000،000 10،000،000 ق1060101 طرح امنیت مسافران 80-83 0 ق1060102 طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی 80-83 100،000 100،000 1060200 برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری 50،000 0 0 0 50،000 ق1060201 طرح مبارزه با قاچاق 80-83 50،000 50،000 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 3،309،884 16،040،000 13،170،000 72،000،000 0 104،519،884 1090500 برنامه نقشه برداری 1،453،000 2،700،000 1،500،000 4،500،000 0 10،153،000 ک1090501 نقشه برداری جزیره و سواحل آن 75-81 1،453،000 2،100،000 3،553،000 ک1090502 تکمیل نقشه برداری جزیره و سواحل آن 81-85 600،000 1،000،000 4،500،000 6،100،000 چ1090501 تکمیل نقشه برداری منطقه 82-82 500،000 500،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 1090700 برنامه انفورماتیک 1،856،884 12،240،000 10،670،000 67،500،000 0 92،366،884 ک1090701 ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیائی 76-81 682،000 1،000،000 1،682،000 ک1090703 توسعه سیستم اطلاع رسانی 80-85 10،000 10،000 500،000 520،000 ک1090704 مطالعه و اجرای راهکارهای بهره گیری از تکنولوژی EDI و EC 81-85 10،000 10،000 500،000 520،000 ک1090705 توسعه زیر ساختهای فن آوری اطلاعات (کیش الکترونیکی) 81-85 3،000،000 2،000،000 65،000،000 70،000،000 ک1090706 تکمیل سیستم اطلاعات جغرافیایی 81-84 1،950،000 1،000،000 1،000،000 3،950،000 ق1090701 طرح کاداستر GIS 79-81 902،084، 1،500،000 2،450،000 4،852،084 ق1090702 ایجاد وب سایت پویا 78-83 272،800 20،000 150،000 442،800 چ1090701 ایجاد شبکه اینترنت 79-80 0 چ1090702 ایجاد سیستم GIS 80-82 500،000 800،000 1،300،000 چ1090703 مطالعه و اجرای راهکارهای بهره گیری از تکنولوژی EDI و EC 80-83 500،000 1،000،000 500،000 2،000،000 چ1090704 طرح جامع انفورماتیک سازمان 81-82 900،000 1،100،000 2،000،000 چ1090705 طرح آمارگیری از جمعیت منطقه 81-82 500،000 400،000 900،000 چ1090706 طراحی ایجاد و پیاده سازی سیستمها و روشها 81-82 2،450،000 1،750،000 4،200،000 چ1090707 ایجاد زیر ساختهای فن آوری اطلاعات (کارت اعتباری) 82-82 0 0 1091000 ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد 0 1،000،000 1،000،000 0 0 2،000،000 چ10901101 ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد 81-82 1،000،000 1،000،000 2،000،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 32،463،781 8،150،000 20،907،000 11،500،000 0 73،020،781 1110100 برنامه احداث ساختان‌های اداری 9،052،376 4،350،000 5،907،000 9،000،000 0 28،309،376 ک1110104 محوطه سازی و تجهیز ساختمان شماره 5 سازمان 81-81 2،500،000 2،500،000 ک1110105 توسعه و احداث ساختان‌های اداری 82-85 800،000 9،000،000 9،800،000 ق1110101 طرح احداث ساختمان اداری مرکزی 78-81 202،287 100،000 302،287 ق1110102 طرح تکمیل و تجهیز ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد 80-81 137،470 137،470 ق1110103 طرح احداث ساختمان رانندگان و انبار 76-78 2،170،000 2،170،000 ق1110104 طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختان‌ها و تاسیسات منطقه 79-83 3،723،598 1،250،000 3،107،000 8،080،597 ق1110105 طرح مطالعات ساختمان و تاسیسات منطقه 79-81 500،000 500،000 چ1110102 احداث فاز 2 ساختمان اداری جدید 78-80 2،819،021 2،819،021 چ1110103 تجهیز آزمایشگاههای دفتر دولتی 82-83 2،000،000 2،000،000 1110200 برنامه احداث ساختان‌های انتظامی 23،411،405 3،800،000 15،000،000 2،500،000 44،711،405 ق1110201 طرح احداث ساختان‌های انتظامی 75-81 3،772،000 800،000 8،000،000 12،572،000 چ1110201 احداث ساختمان ایست بازرسی 75-79 2،770،865 2،770،865 چ1110203 محصور نمودن اراضی منطقه 74-80 15،218،527 15،218،527 چ1110204 احداث پاسگاه نیروی انتظامی 79-81 1،525،807 500،000 2،025،807 چ1110205 مطالعه و اجرای گمرک منطقه 79-83 124،206 1،500،000 1،624،206 چ1110206 محصور نمودن اراضی پیکره 8 81-81 1،000،000 1،000،000 چ1110207 احداث پایه ها و گمرک گیت شمالی 82-83 7،000،000 2،500،000 9،500،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3010000 فصل آموزش پرورش عمومی 21،600،479 4،000،000 14،000،000 32،500،000 0 72،100،479 3010200 برنامه آموزش ابتدائی 16،598،607 2،500،000 7،750،000 32،500،000 0 59،248،607 ک3010202 ساخت یک باب مدرس ابتدائی 81-81 2،500،000 2،500،000 ک3010203 احداث مکانهای آموزشی و فرهنگی 82-85 6،000،000 32،500،000 28،500،000 ق3010201 طرح احداث و تکمیل مدارس ابتدائی 72-83 15،106،155 15،106،155 ق3010202 طرح نگهداری وتعمیر و بازسازی مدارس ابتدائی 72-83 110،682 200،000 310،682 ق3010203 طرح توسعه و تکمیل و بازسازی مجتمع دکتر معین 79-83 1،285،770 800،000 2،085،770 چ3010201 احداث 2 باب دبستان 76-83 96،000 750،000 846،000 3010400 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 868،875 0 1،050،000 0 0 1،918،875 ق3010401 طرح تکمیل مدارس راهنمائی 78-81 755،544 755،544 ق3010402 طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی مدارس راهنمائی 79-82 70،331 300،000 370،331 چ3010401 احداث 1 باب مدرسه راهنمائی 76-82 43،000 0 750،000 793،000 3010500 برنامه آموزش متوسطه 718،800 2،000،000 0 0 2،718،800 ق3010501 طرح احداث و تکمیل دبیرستانها 78-81 625،406 625،406 ق3010502 طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی دبیرستانها 80-82 13،100 500،000 513،100 چ3010501 احداث 1 باب دبیرستان 76-82 80،294 1،500،000 1،580،294 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 3،414،197 1،500،000 3،200،000 0 0 8،114،197 ق3011901 ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای 79-82 10،000 400،000 410،000 چ3011901 ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه آزاد 76-82 3،404،197 1،500،000 2،800،000 7،704،197 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3020000 فصل فرهنگ و هنر 27،335،901 35،310،000 52،400،000 160،000،000 0 275،045،901 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 27،335،901 35،310،000 52،400،000 160،000،000 0 275،045،901 ک3020201 احداث مرکز همایش بین المللی 75-85 15،323،000 20،000،000 21،000،000 100،000،000 156،323،000 ک3020202 طرح توسعه دانشگاه کیش 81-81 1،000،000 1،000،000 ک3020204 مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی مسجدالزهرا 81-81 10،000 10،000 ک3020205 احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی 82-84 2،000،000 15،000،000 17،000،000 ک3020206 احداث دانشگاه بین المللی 82-85 6،000،000 35،000،000 41،000،000 ق3020201 ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی 76-83 5،424،000 300،000 400،000 6،124،000 ق3020202 تکمیل کارگاههای صنایع دستی روستائی 76-83 0 ق3020203 طرح مطالعات و طراحی مراکز فرهنگی و هنری 79-83 27،483 27،483 ق3020204 طرح نگهداری مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی 79-82 927،940 927،940 ق3020205 طرح احداث مرکز همایش 76-81 10،000،000 10،000،000 چ3020201 احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه 76-83 1،582،312 10،000،000 8،000،000 7،000،000 26،582،312 چ3020202 احداث مسجد مرکزی منطقه آزاد 76-83 4،051،166 1،000،000 5،000،000 3،000،000 13،051،166 چ3020203 احداث سینمای منطقه 81-81 3،000،000 3،000،000 3030000 فصل بهداشت درمان و تغذیه 9،795،600 10،400،000 10،965،000 80،000،000 0 111،160،600 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 9،795،600 10،400،000 10،965،000 80،000،000 0 111،160،600 ک3030301 توسعه بیمارستان موجود کیش 77-81 2،913،000 2،913،000 ک3030303 تکمیل بیمارستان کیش 81-81 3،000،000 3،000،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3030304 توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی 82-85 2،500،000 15،000،000 17،500،000 ک3030305 احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش 82-85 500،000 65،000،000 65،500،000 ق3030301 طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس 76-83 652،789 1،200،000 1،365،000 3،217،789 ق3030302 احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستائی و مراکز درمانی 79-82 1،083،000 500،000 600،000 2،182،000 چ3030301 ایجاد درمانگاه منطقه و تجهیز آن 76-82 5،146،811 5،700،000 6،000،000 16،846،811 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 7،102،587 8،090،000 13،113،000 38،000،000 0 66،305،587 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 7،102،587 8،090،000 13،113،000 38،000،000 0 66،305،587 ک3050103 احداث فضاهای ورزشی کیش 81-81 2،500،000 2،500،000 ک3050104 تعمیر و نگهداری فضاها و تاسیسات ورزشی کیش 81-81 3،500،000 3،500،000 ک3050105 احداث و تجهیز مکانهای ورزشی کیش 82-85 3،700،000 20،000،000 23،700،000 ک3050106 بهره برداری از فضاهای ورزشی 82-86 4،888،000 18،000،000 22،888،000 ق3050101 تکمیل ورزشگاه های موجود قشم 76-83 2،844،489 40،000 525،000 3،409،489 ق3050102 احداث زمین فوتبال 78-81 174،563 174،563 ق3050103 طرح احداث مراکز ورزشی - تفریحی و امور جوانان 78-83 1،493،627 50،000 1،543،627 ق3050104 مطالعات و طراحی مراکز ورزشی تفریحی امور جوانان 79-83 29،945 29،945 ق3050105 طرح نگهداری مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی ورزشی 79-83 2،345،014 2،345،014 چ3050101 احداث مراکز ورزشی 76-81 214،949 2،000،000 2،214،949 چ3050102 احداث مراکز ورزشی سرپوشیده و روباز 82-82 4،000،000 4،000،000 3060000 فصل عمران شهرها 361،384،652 164،695،000 191،710،000 446،750،000 0 1،164،539،652 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060100 برنامه برنامه ریزی شهری 155،807،553 29،860،000 24،700،000 100،000،000 0 320،367،553 ک3060104 تکمیل و آماده سازی ناحیه اداری و خدماتی و صنعتی و سیاحتی 82-85 2،000،000 8،000،000 10،000،000 ک3060105 عملیات زیر سازی و آسفالت در سطح جزیره 81-81 3،000،000 3،000،000 ک3060106 تکمیل و آماده سازی نوار ساحلی شرق جزیره 81-85 4،000،000 3،000،000 24،000،000 31،000،000 ک3060107 تکمیل و آماده سازی غروب کیش 81-85 5،000،000 1،000،000 20،000،000 26،000،000 ک3060108 توسعه و آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا 80-85 8،000،000 6،000،000 23،000،000 47،000،000 ک3060109 ادامه عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح جزیره 82-85 1،500،000 12،000،000 13،500،000 ق3060101 طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی 76-83 47،821،433 2،860،000 2،700،000 53،381،433 ق3060102 طرح آماده سازی و احداث سایتهای تجاری 74-83 4،170،946 4،170،946 چ3060101 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و3 76-81 33،531،637 2،000،000 35،531،637 چ3060102 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 6 و 7 75-81 70،283،537 1،000،000 71،283،537 چ3060103 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 2 و 3(فاز 2) 81-82 4،000،000 10،000،000 14،000،000 چ3060104 تکمیل و آماده سازی اراضی پیکره 1 82-82 8،500،000 3،000،000 11،500،000 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 25،992،566 13،700،000 16،300،000 53،000،000 108،992،566 ک3060211 ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر کیش 81-85 9،500،000 12،000،000 51،000،000 72،500،000 ق3060201 ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی 77-83 603،000 603،000 ق3060202 طرح توسعه شبکه آب شهری 80-82 800،000 800،000 چ3060201 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1 و 2 و 3 75-82 19،870،761 2،100،000 1،000،000 22،970،761 چ3060202 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 6 و 7 77-81 5،518،805 1،100،000 0 6،618،805 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ3060203 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره 3و7 (فاز2) 81-83 1،000،000 2،500،000 2،000،000 5،500،000 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 23،035،381 17،720،000 37،334،000 73،500،000 151،589،381 ک3060312 ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرک کیش 80-82 10،700،000 19،884،000 70،000،000 100،584،000 ق3060301 طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 76-83 1،319،779 250،000 1،569،779 ق3060302 طرح احداثشبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی 76-83 4،306،992 650،000 3،250،000 8،206،992 چ3060301 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 75-81 11،564،074 1،120،000 12،684،074 چ3060302 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 6و7 77-80 5،844،536 5،844،536 چ3060303 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 3و7(فاز 2) 81-83 5،000،000 10،500،000 3،500،000 19،000،000 چ3060304 شبکه فرعی انشعابات آب و فاضلاب پیکره 1و 2و3 82-82 2،200،000 2،200،000 چ3060305 عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره 1 82-82 1،500،000 1،500،000 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 4،743،414 3،700،000 1،250،000 0 0 9،693،414 ک3060401 احداث ساختمان مرکزی آتش نشانی جزیره 80-81 1،500،000 1،500،000 ق3060401 احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی 76-81 934،477 934،477 چ3060401 احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن 79-82 3،808،937 2،200،000 1،250،000 7،258،937 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 95،164،634 9،815،000 14،100،000 0 0 119،079،634 ق3060501 احداث معابر(بلوارها و خیابانها) 75-83 28،521،979 1،815،000 3،400،000 33،736،979 ق3060502 احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری 79-82 208،515 208،515 ق3060503 طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهرها 77-87 861،253 861،253 ق3060504 احداث و اصلاح وتامین تجهیزات پیاده روهای شهری 79-83 137،461 0 137،461 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3060505 طرح نگهداری، مرمت و بهسازی معابر شهری 79-83 364،784 364،784 چ3060501 احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره 1 76-83 3،199،628 500،000 3،699،628 چ3060502 احداث بلوار 45 متری و میدان ورودی 76-83 61،871،014 4،000،000 4،500،000 70،371،014 چ3060503 تغییر کاربری پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) 81-82 1،500،000 2،500،000 4،000،000 چ3060504 مطالعه و اجرای میدان قطب صنعتی و تیس 81-81 1،500،000 1،500،000 چ3060505 اتصال خیابان فرعی بلوار 45 متری تراس بهداشت به مسکونی 81-82 1،000،000 3،200،000 4،200،000 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 24،708،759 23،800،000 16،450،000 45،250،000 0 110،208،759 ک3060603 توسعه تامین روشنائی میادین، معابر و خیابان های فرعی 80-84 5،000،000 3،000،000 1،750،000 9،750،000 ک3060604 توسعه پروژه های متفرقه عمران شهری 80-85 13،500،000 7،600،000 35،000،000 56،100،000 ک3060606 توسعه تسهیلات رفاهی- تفریحی شهری 80-85 2،000،000 2،000،000 8،500،000 12،500،000 ق3060601 پروژه های متفرقه عمران شهری 70-83 9،461،717 500،000 9،961،717 چ3060601 احداث قسمتی از کانالهای هدایت آبهای سطحی به دریا 76-79 3،367،364 3،367،364 چ3060602 پروژه های متفرقه عمران شهری 76-82 11،879،678 3،000،000 3،000،000 17،879،678 چ3060603 مطالعه اتصال کانال پیکره 7 به دریا 81-82 300،000 350،000 650،000 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 31،932،345 66،100،000 71،576،000 175،000،000 0 344،608،345 ک3060707 توسعه محوطه سازی و زیبا سازی میادین 80-81 2،000،000 2،000،000 ک3060708 توسعه فضای سبز 80-81 11،000،000 11،000،000 ک3060709 احداث پارک میرمهنا 81-81 1،000،000 1،000،000 ک3060710 احداث پارک شطرنج 81-81 500،000 500،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3060711 بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 81-81 30،000،000 30،000،000 ک3060712 محوطه سازی و زیبا سازی میادین جدید 82-84 2،600،000 15،000،000 17،600،000 ک3060713 ایجاد فضای سبز جدید 82-85 8،000،000 40،000،000 48،000،000 ک3060714 ادامه بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 82-85 30،336،000 120،000،000 150،336،000 ق3060701 احداث پارک و فضای سبز 76-83 10،290،926 600،000 4،000،000 14،890،926 ق3060702 مبلمان محیط شهری 80-82 84،650 4،200،000 1،710،000 5،994،650 ق3060703 ایجاد خدمات عمومی (تلفن سرویسهای عمومی و مراکز جمع آوری زباله) 79-82 91،251 800،000 630،000 0 1،521،251 ق3060704 بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 79-83 6،081،845 400،000 1،000،000 7،481،845 ق3060705 طرح روشنائی شهری 79-83 241،877 300،000 541،877 چ3060701 احداث پارکهای منطقه 77-82 12،675،860 3،000،000 3،200،000 18،875،860 چ3060702 احداث فضای سبز معابر و خیابانها 79-80 2،464،116 2،464،116 چ3060703 بازسازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه 79-82 1،820 2،000،000 1،000،000 3،001،820 چ3060704 اجرای فضای سبز پارک زون شرقی 81-82 3،500،000 5،200،000 8،700،000 چ3060705 اجرای فضای سبز میادین و بلوارها 81-82 6،100،000 4،600،000 10،700،000 چ3060706 توسعه و تکمیل مبلمان شهری 81-82 1،000،000 1،000،000 0 2،000،000 چ3060707 احداث پارک و فضای سبز 82-82 7،000،000 7،000،000 چ3060708 ساماندهی فضای سبز و اکوتوریسم 82-82 1،000،000 1،000،000 3070000 فصل عمران ونوسازی روستاها 1،007،886 5،555،000 2،762،500 0 0 9،325،386 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 1،007،886 5،555،000 2،762،500 0 0 9،325،386 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3070201 مطالعه طرح جامع روستاهای منطقه 79-83 749،832 555،000 1،304،832 ق3070202 طرح بهبود محیط روستائی 80-83 168،983 1،000،000 2،062،500 3،231،483 چ3070201 ساماندهی روستاهای تیس در پیکره 5 77-79 89،071 89،071 چ3070202 مطالعه و اجرای ساماندهی روستای تیس و کمپ مسافری 81-82 4،000،000 700،000 4،700،000 3080000 فصل تامین مسکن 29،380،300 600،000 5،945،000 10،000،000 0 45،925،300 308100 مجموعه های مسکونی کارگری 0 0 1،425،000 0 0 1،425،000 ک3080102 ایجاد واحدهای مسکونی کارگری و کارمندی 82-82 1،425،000 1،425،000 3080200 برنامه خانه های سازمانی کارمندان 29،380،300 600،000 3،520،000 0 0 33،500،300 ق3080201 تکمیل خانه های پیش ساخته و ساختمان سازی 75-83 10،781،220 10،781،220 ق3080202 تکمیل خانه های 50 واحدی بوستان 74-82 1،662،113 100،000 2،520،000 4،282،113 چ3080201 احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره 3 76-82 16،936،967 500،000 1،000،000 18،436،967 3080300 خانه های ارزان قیمت 0 0 1،000،000 10،000،000 0 11،000،000 ک3080302 احداث محوطه سازی و فضاهای عمومی معوض میرمهنا 82-85 1،000،000 10،000،000 11،000،000 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 1،404،664 11،295،000 12،600،000 4،200،000 0 29،499،664 3100400 برنامه آمایش 609،164 1،100،000 4،300،000 2،200،000 0 8،209،164 ک3100402 تهیه طرح تفضیلی طرح جامع 80-84 500،000 500،000 1،200،000 2،200،000 ک3100403 طرح آماده سازی جزیره کیش 81-84 100،000 700،000 1،000،000 1،800،000 ک3100404 ادامه تکمیل طرح جامع تفضیلی جزیره کیش 82-82 100،000 100،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ3100401 طرح جامع و تفضیلی منطقه 76-81 609،164 500،000 1،109،164 چ3100402 بازنگری طرح اجامع کالبدی منطقه 82-82 3،000،000 3،000،000 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 795،500 10،195،000 8،300،000 2،000،000 0 21،290،500 ک3109801 فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی 80-85 1،000،000 300،000 2،000،000 3،300،000 ک3109802 تهیه طرح جامع محیط زیست جزیره کیش 80-81 300،000 300،000 ک3109803 مطالعات مطرح کابل زیر دریایی 81-81 10،000 10،000 ک3109804 مطالعات طرح ساماندهی ساحل شرقی کشتی یونانی 81-81 500،000 0 500،000 ک3109805 تکمیل مطالعات طرح ساماندهی ساحل شرقی کشتی یونانی 82-82 500،000 500،000 ق3109801 فعالیتهای، مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی 76-81 795،500 3،885،000 5،000،000 9،680،500 چ3109801 طرح فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی 79-82 3،500،000 1،500،000 5،000،000 چ3109802 تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترانزیت از منطقه 81-82 1،000،000 1،000،000 2،000،000 31200000 فصل آموزش عالی 3،210،215 7،000،000 7،150،000 67،000،000 0 84،360،215 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 2،198،615 7،000،000 6،600،000 0 0 15،798،615 ق3120301 مطالعه و احداث دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی هرمز 76-81 1،209،252 1،209،252 ق3120302 طرح ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش عالی 80-82 625،508 0 625،508 چ3120301 مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی ومرکز تحقیقات 78-79 363،855 363،855 چ3120302 تجهیز دانشگاه منطقه آزاد چابهار 81-81 7،000،000 7،000،000 چ3120303 طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار 82-82 600،000 600،000 چ3120304 احداث و تکمیل و تجهیز ساختمان دانشگاه 82-82 6،000،000 6،000،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3120800 برنامه رفاهی 1،011،600 0 550،000 67،000،000 0 68،561،600 ق3120801 طرح احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه 78-82 1،011،600 550،000 1،561،600 چ3120801 احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه 82-83 0 67،000،000 67،000،000 3130000 فصل تحقیقات 4،350،930 5،402،000 3،415،500 3،500،000 0 16،668،430 3130400 برنامه تحقیقات مسکن وعمران شهری و روستائی 806،583 1،925،000 2،515،500 0 0 5،247،083 ق3130401 مطالعه طرح جامع و تفضیلی شهر و شهرکها 78-82 806،583 1،925،000 2،515،500 5،247،083 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 3،544،347 3،477،000 900،000 3،500،000 0 11،421،347 ک3130702 توسعه آزمایشگاه صنعتی 81-85 500،000 500،000 3،500،000 4،500،000 ق3130701 تکمیل و تجهیز ساختمان تحقیقات و استاندارد 76-81 1،135،832 1،135،832 ق3130702 اجرای پروژه تحقیقاتی بیوتکنولوژی 79-82 993،163 2،677،000 3،670،163 چ3130701 احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 76-82 1،415،352 300،000 400،000 2،115،352 4020000 فصل منابع آب 22،276،237 39،500،000 10،600،000 0 0 72،376،237 4020100 برنامه تامین آب 14،595،991 39،000،000 9،600،000 0 0 63،195،991 ق4020101 آبرسانی از سد میناب به قشم 79-83 14،500،000 18،000،000 9،600،000 42،100،000 چ4020101 احدث آب بند 78-79 95،991 95،991 چ4020102 تهیه و نصب تاسیسات آب شیرین کن 79-81 20،000،000 0 20،000،000 چ4020103 ترمیم آب بندها 81-81 500،000 0 500،000 چ4020104 مطالعه منابع آب و آبهای سطحی در منطقه 82-82 500،000 0 500،000 402090 برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب 7،680،246 500،000 1،000،000 0 0 9،180،246 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق4020901 احداث و تکمیل بندهای آبگیر قشم (فاز اول) 71-83 7،680،246 500،000 1،000،000 9،180،246 ق4020902 مطالعه و اجرای اتصال سدها 71-83 0 4030000 فصل برق 88،962،953 52،900،000 53،500،000 118،000،000 0 313،362،953 4030100 برنامه تولید نیروی برق 25،587،127 5،700،000 2،500،000 20،000،000 0 53،787،127 ک4030103 عمیر اساسی توربینهای گازی 82-84 5،000،000 2،000،000 20،000،000 27،000،000 ق4030101 طرح احداث نیروگاه برق جزیره 79-83 25،295،127 25،295،127 چ4030101 مطالعه و طراحی نیروگاه برق منطقه 77-82 292،000 700،000 500،000 1،492،000 4030200 برنامه انتقال نیروی برق 1،558،000 4،700،000 15،000،000 32،000،000 0 53،258،000 ک4030201 توسعه و تکمیل شبکه انتقال نیروی برق زمینی 79-85 1،558،000 3،000،000 7،000،000 11،558،000 ک4030202 توسعه و تکمیل شبکه انتقال نیروی برق هوایی 81-85 1،700،000 1،000،000 4،000،000 6،700،000 ک4030203 تهیه تجهیزات و اجرای شبکه انتقال نیروی برق 82-85 7،000،000 28،000،000 35،000،000 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 61،817،826 42،500،000 36،000،000 66،000،000 0 206،317،826 ک4030305 طرح های مرتبط با توزیع نیروی برق 79-85 13،170،000 25،000،000 20،000،000 50،000،000 108،170،000 ک4030306 تهیه تجهیزات واجرای طرحهای مرتبط با توزیع نیروی برق 82-85 4،000،000 10،000،000 14،000،000 ق4030301 ایجاد شبکه توزیع برق شهرک های صنعتی 76-82 20،922،127 4،500،000 25،422،127 ق4030302 ایجاد شبکه توزیع برق جزیره قشم 79-83 19،316،029 19،316،029 چ4030301 توزیع نیروی برق در قسمتی 1 و 2و 3 76-82 2،859،309 5،000،000 5،000،000 12،859،309 چ4030302 توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 6 و 7 77-83 5،550،361 12،500،000 2،500،000 6،000،000 26،550،361 4040000 فصل صنایع 102،087،604 18،000،000 11،700،000 0 0 121،787،604 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 40414000 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 102،087،604 18،000،000 11،700،000 0 0 131،787،604 ک4041402 تکمیل و آماده سازی مناطق صنعتی 79-81 1،947،000 800،000 2،747،000 ق4041401 طرح آماه سازی شهرکهای صنعتی 73-83 65،492،080 5،700،000 1،000،000 72،192،080 ق4041402 طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در تولید و صنعت 80-83 0 ق4041403 طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در صنعت شیلات و کشاورزی 80-83 5،000،000 5،000،000 چ4041401 احداث سالن های تولیدی 76-82 34،355،748 2،700،000 37،055،748 چ4041402 محوطه سازی سالن های تولیدی احداثی 81-82 3،500،000 6،000،000 9،500،000 چ4041403 طرح ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی و صنعتی 80-82 292،776 3،000،000 2،000،000 5،292،776 4060000 فصل گاز 0 0 40،500،000 40،000،000 0 90،500،000 4060200 برنامه توزیع گاز 0 0 500،000 40،000،000 0 40،500،000 ک4060201 مطالعه و احداث شبکه توزیع گاز در سطح جزیره 80-85 500،000 40،000،000 40،500،000 4060300 برنامه انتقال گاز 0 0 40،000،000 0 0 40،000،000 ق4060201 طرح مطالعه انتقال گاز ازگورزین 80-83 0 ق4060202 طرح اجرای شبکه گازرسانی در سایتهای تولیدی صنعتی و خدماتی 80-83 40،000،000 40،000،000 4080000 فصل بازرگانی 26،005،239 31،700،000 35،918،720 30،000،000 0 123،623،959 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 480،000 500،000 2،150،000 0 0 3،130،000 چ4080201 احداث نمایشگاه منطقه 79-80 480،000 480،000 چ4080202 ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی 81-82 500،000 2،150،000 2،650،000 480300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 25،525،239 31،200،000 33،768،720 30،000،000 140،493،959 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق4080301 بازار ماهی و سردخانه سلخ 75-83 2،359،000 200،000 2،559،000 ق4080302 احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم در بندر شهید رجائی (فاز اول) 76-83 11،188،983 1،200،000 16،468،720 28،857،703 ق4080303 طرح ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش خدمات 76-83 32،334 29،000،000 0 29،032،334 ق4080304 طراحی و ساماندهی اسکله حقانی 15،500،000 15،500،000 چ4080301 بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک 76-82 11،944،922 1،000،000 1،600،000 14،544،922 چ4080302 احداث و تجهیز انبارهای دپوی کالا 83-83 0 30،000،000 30،000،000 4090000 فصل راه و ترابری 488،512،107 190،620،000 293،791،000 105،000،000 0 1،077،923،107 4090300 برنامه حمل و نقل جاده ای 0 3،000،000 0 0 0 3،000،000 چ4090301 احداث ترمینال باری و خدماتی 78-80 0 چ4090302 ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور حمل و نقل 80-82 3،000،000 0 3،000،000 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 248،938،194 88،520،000 153،791،000 60،000،000 0 551،249،194 ک4090702 بازسازی و نوسازی و توسعه بندرگاه کیش 75-81 69،621،000 8،000،000 77،621،000 ک4090706 مطالعات و طراحی ترمیم و بازسازی اسکله قدیمی 81-81 300،000 300،000 ک4090707 ادامه طرح توسعه بندر گاه کیش 81-82 32،000،000 78،000،000 110،000،000 ک4090708 تعمیرات و بازسازی و نگهداری بندرگاه 81-85 1،000،000 6،021،000 54،000،000 61،021،000 ک4090709 ادامه بازسازی و نوسازی و توسعه بندرگاه 82-85 10،000،000 6،000،000 16،000،000 ق4090701 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان 72-83 21،183،653 2،000،000 2،850،000 26،033،653 ق4090702 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله کاوه 72-83 83،889،562 660،000 84،549،562 ق4090703 طرح احداث و تکمیل بندر واسکله سنگی 72-83 8،641،914 660،000 9،301،914 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق4090704 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن 37،833،976 32،000،000 44،600،000 114،433،976 ق4090705 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل 72-83 13،916،378 3،700،000 11،000،000 28،616،378 ق4090706 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون 72-83 8،853،680 200،000 9،053،680 ق4090707 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله صیادی 72-83 4،956،365 4،956،365 ق4090708 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر 80-83 41،666 1،320،000 1،361،666 چ4090701 توسعه و تجهیز امکانات بندری و ترمینالهای حمل و نقل 79-82 8،000،000 0 8،000،000 4090800 برنامه احداث راه و جاده 446،000 3،300،000 5،300،000 0 0 9،046،000 ک4090801 مطالعه و احداث راه چارک و گرزه 77-81 446،000 300،000 746،000 ک4090802 مطالعه و احداث راه لنگه به چارک 81-81 3،000،000 3،000،000 ک4090803 اجرای قیمتی از راه چارک به گرزه 82-82 300،000 300،000 ک4090804 نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی 82-82 5،000،000 5،000،000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 177،859،554 87،700،000 109،750،000 45،000،000 0 420،309،554 ک4090903 توسعه، تعریض باند و اپرون های فرودگاه 76-81 15،969،000 13،000،000 28،969،000 ک4090905 احداث ساختمان و خدمات جنبی فرودگاه (ایستگاه سوخترسانی) 82-82 20،500،000 20،500،000 ک4090908 تعمیرات و بازسازی و نگهداری فرودگاه 81-82 1،500،000 9،250،000 10،750،000 ک4090909 توسعه ترمینال مسافری 81-81 2،000،000 2،000،000 ک4090910 طرح تکمیل و تعریض باند اپرون فرودگاه 81-82 17،000،000 60،000،000 20،000،000 97،000،000 ک4090911 ادامه تعمیرات، بازسازی و نگهداری فرودگاه 82-84 5،000،000 20،000،000 25،000،000 ک4090912 تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه 82-84 5،000،000 5،000،000 10،000،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق4090901 احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم 71-82 145،752،779 45،500،000 8،000،000 199،252،779 چ4090901 احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد 77-81 7،791،033 2،000،000 9،791،033 چ4090902 احداث فرودگاه منطقه 79-82 360،382 6،700،000 2،000،000 9،060،382 4091100 برنامه مطالعه و احداث راه های روستائی 7،986،360 0 0 0 0 7،986،360 ق4091101 طرح احداث راههای روستائی 71-83 7،634،821 7،634،821 ق4091103 نگهداری و بهسازی راههای روستائی 79-82 351،539 351،539 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق 30،818،094 8،100،000 24،750،000 0 0 63،668،094 ق4091701 طرح مطالعه و اجرای آزاد راه قشم- درگهان 77-83 28،268،850 8،000،000 19،750،000 56،018،850 ق4091702 طرح مطالعه و احداث خلیج فارس 74-82 2،549،244 100،000 5،000،000 7،649،244 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 22،463،905 0 200،000 0 0 22،663،905 ق4091901 طرح مطالعات راههای اصلی 71-82 16،147،274 16،147،274 ق4091902 طرح احداث راههای اصلی 79-80 19،206 19،206 ق4091903 طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز 78-83 6،297،425 200،000 6،497،425 4100000 فصل پست و مخابرات 586،228 5،000،000 5،400،000 0 0 10،986،228 4100100 برنامه تلفن شهری 586،228 5،000،000 5،400،000 0 0 10،986،228 ق4100101 طرح ایجاد و توسعه تلفن شهرکهای صنعتی 79-83 586،228 586،228 ق4100102 طرح ایجاد و توسعه تلفن شهرکهای صنعتی 79-83 0 چ4100102 ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های 3و7 79-82 5،000،000 5،400،000 10،400،000 4110000 فصل جهانگردی 78،946،089 23،960،000 21،353،000 46،000،000 0 170،259،089 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 78،946،089 23،960،000 21،353،000 46،000،000 0 170،259،089 ک4110601 توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی 82-84 700،000 15،000،000 15،700،000 ک4110619 کاوش و احیاء شهر حریره 82-84 200،000 300،000 2،000،000 2،500،000 ک4110622 بازسازی و مرمت میرمهنا قدیم 80-81 1،000،000 1،000،000 ک4110625 توسعه و تکمیل باشگاه کارکنان 81-81 400،000 400،000 ک4110626 برگزاری و تجهیز نمایشگاههای تجاری صنعتی و گردشگری 81-84 1،500،000 1،650،000 3،500،000 6،650،000 ک4110627 ادامه بازسازی ومرمت میرمهنا قدیم 82-83 1،500،000 500،000 2،000،000 ک4110628 ایجاد فضاهای جدید در باشگاه کارکنان 82-84 2،000،000 5،000،000 7،000،000 ق4110601 تکمل پلاژ توریستی تفریحی ساحل جنوبی 78-83 12،066،507 12،066،507 ق4110602 شناسائی اقلیم جزیره و توسعه طرح های اکوتوریسم 76-83 679،250 679،250 ق4110603 طراحی و اجرای سایتهای توریستی و خدماتی 78-83 897،107 5،500،000 6،397،107 ق4110604 طراحی و اجرای اقامتگاه ساحلی 74-83 6،322،263 2،360،000 1،443،000 10،125،263 چ4110601 احداث و تجهیز هتل بزرگ منطقه 75-82 29،820،687 1،300،000 31،120،687 چ4110603 ایجاد اقامتگاه مسافری پیکره 3 76-79 286،050 286،050 چ4110604 مطالعه و اجرای مجتمع های توریستی و اقامتی 81-81 500،000 500،000 چ4110605 مطالعه ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری 81-81 267،966 800،000 5،200،000 6،267،966 چ4110606 احداث رستوران و تجهیز آن 79-82 3،902،620 3،300،000 3،260،000 10،462،620 چ4110607 احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه توریستی پیکره 1 77-82 24،703،639 500،000 1،500،000 26،703،639 چ4110608 ایجاد زیرساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور خدماتی منطقه 80-82 2،500،000 1،500،000 4،000،000 اعتبارات طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ4110609 تهیه طرح جامع جذب سرمایه گذاران و گردشگران 81-82 1،000،000 1،000،000 2،000،000 چ4110610 طراحی و اجرای هتل (متل) 81-81 4،400،000 20،000،000 24،400،000 چ4110611 ایجاد تسهیلات و امکانات تفریجی ساحلی و توریسم دریائی 82-82 چ4110612 احداث مراکز خدماتی و تفریحی در محوطه هتل لیبارد و ویلاهای ویژه 82-82 قسمت چهارم - پیوست ها خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 425،376،815 180،170،000 176،660،000 144،500،000 0 926،706،815 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 0 5،850،000 6،550،000 500،000 0 12،900،000 1090500 برنامه نقشه برداری 0 0 500،000 0 0 500،000 چ1090501 تکمیل نقشه برداری منطقه 82-82 500،000 500،000 1090700 برنامه انفورماتیک 0 4،850،000 5،050،000 500،000 0 10،400،000 چ1090701 ایجاد شبکه اینترنت 79-80 0 چ1090702 ایجاد سیستم GID 80-82 500،000 800،000 1،300،000 چ1090703 مطالعه و اجرای راهکارهای بهره گیری از تکنولوژی EDI و EC 80-83 500،000 1،000،000 500،000 2،000،000 چ1090704 طرح جامع انفورماتیک سازمان 81-82 900،000 1،100،000 2،000،000 چ1090705 طرح آمارگیری از جمعیت منطقه 81-82 500،000 400،000 900،000 چ1090706 طراحی ایجاد و پیاده سازی سیستمها و روشها 81-82 2،450،000 1،750،000 4،200،000 چ1090707 ایجاد زیر ساختهای فن آوری اطلاعات (کارت اعتباری) 82-82 0 0 10910000 ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد 0 1،000،000 1،000،000 0 0 2،000،000 چ10901101 ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد 81-82 1،000،000 1،000،000 2،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 22،458،426 3،000،000 9،000،000 2،500،000 0 36،958،426 1110100 برنامه احداث ساختان‌های اداری 2،819،021 0 2،000،000 0 0 4،819،021 چ1110102 احداث فاز 2 ساختمان اداری جدید 78-80 2،819،021 2،819،021 چ1110103 تجهیز آزمایشگاههای دفتر فنی 82-83 2،000،000 2،000،000 1110200 برنامه احداث ساختان‌های انتظامی 19،639،405 3،000،000 7،000،000 2،500،000 32،139،405 چ1110201 احداث ساختمان ایست بازرسی 75-79 2،770،865 2،770،865 چ1110203 محصور نمودن اراضی منطقه 74-80 15،218،527 15،218،527 چ1110204 احداث پاسگاه نیروی انتظامی 79-81 1،525،807 500،000 2،025،807 چ1110205 مطالعه و اجرای گمرک منطقه 79-83 124،206 1،500،000 1،624،206 چ1110206 محصور نمودن اراضی پیکره 8 81-81 1،000،000 1،000،000 چ1110207 احداث پایانه ها و گمرک گیت شمالی 82-83 7،000،000 2،500،000 9،500،000 3010000 فصل آموزش پرورش عمومی 36،623،491 1،500،000 5،800،000 0 10،923،491 3010200 برنامه آموزش ابتدائی 96،000 0 750،000 0 846،000 چ3010201 احداث 2 باب دبستان 76-82 96،000 750،000 846،000 3010400 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 43،000 0 750،000 0 793،000 چ3010401 احداث 1 باب مدرسه راهنمائی 76-82 43،000 750،000 793،000 3010500 برنامه آموزش متوسطه 80،294 0 1،500،000 0 1،580،294 چ3010501 احداث یک باب دبیرستان 76-82 80،294 1،500،000 1،580،294 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 3،404،197 1،500،000 2،800،000 0 0 7،704،197 چ3011901 ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه آزاد 76-82 3،404،197 1،500،000 2،800،000 7،704،197 3020000 فصل فرهنگ و هنر 5،633،478 14،000،000 13،000،000 10،000،000 0 42،633،478 3020300 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 5،633،478 14،000،000 13،000،000 10،000،000 0 42،633،478 چ3020201 احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه 76-83 1،582،312 10،000،000 8،000،000 7،000،000 26،582،312 چ3020202 احداث مسجد مرکزی منطقه آزاد 76-83 4،051،166 1،000،000 5،000،000 3،000،000 13،051،166 چ3020203 احداث سینمای منطقه 81-81 3،000،000 3،000،000 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذیه 5،146،811 5،700،000 6،000،000 0 0 16،846،811 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 5،146،811 5،700،000 6،000،000 0 0 16،846،811 3030301 ایجاد درمانگاه منطقه و تجهیز آن 76-83 5،146،811 5،700،000 6،000،000 16،846،811 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 214،949 2،000،000 4،000،000 0 0 6،214،949 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 214،949 2،000،000 4،000،000 0 0 6،214،949 چ3050101 احداث مراکز ورزشی 76-81 214،949 2،000،000 6،214،949 چ3050102 احداث مراکز ورزشی سرپوشیده و رو باز 82-82 4،000،000 4،000،000 3060000 فصل عمران شهرها 245،881،767 46،420،000 74،500،000 8،500،000 0 375،301،767 3060100 برنامه ریزی شهرها 103،815،174 7،000،000 18،500،000 3،000،000 0 132،315،174 چ3060101 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 76-81 33،531،637 2،000،000 35،531،637 چ3060102 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 6و7 75-81 70،283،537 1،000،000 71،283،537 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ3060103 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 2و3 (فاز 2) 81-82 4،000،000 10،000،000 14،000،000 چ3060104 تکمیل و آماده سازی اراضی پیکره 1 82-82 8،500،000 3،000،000 11،500،000 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 25،389،566 4،200،000 3،500،000 2،000،000 0 35،089،566 چ3060201 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1 و 2و 3 75-82 19،870،761 2،100،000 1،000،000 22،970،761 چ3060202 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 6 و7 77-81 5،518،805 1،100،000 6،618،805 چ3060203 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 3 و 7(فاز 3) 81-83 1،000،000 2،500،000 2،000،000 5،500،000 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 17،408،610 6،120،000 14،200،000 3،500،000 0 41،228،610 چ3060301 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و2و3 75-81 11،564،074 1،120،000 12،684،074 چ3060302 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 6و 7 77-80 5،844،536 5،844،536 چ3060303 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 3و7 (فاز 2) 81-83 5،000،000 10،500،000 3،500،000 19،000،000 چ3060304 شبکه فرعی انشعابات آب و فاضلاب پیکره 1 و 2 و 3 82-82 2،200،000 2،200،000 چ3060305 عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره 1 82-82 1،500،000 1،500،000 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 3،808،937 2،200،000 1،250،000 0 0 7،258،937 چ3060401 احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی وتجهیز آن 79-82 3،808،937 2،200،000 1،250،000 7،258،937 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 65،070،642 8،000،000 10،700،000 0 0 83،770،642 چ3060501 احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره 1 76-82 3،199،628 500،000 3،699،628 چ3060502 احداث بلوار 45 متری و میدان ورودی 76-82 61،871،014 4،000،000 4،500،000 70،371،014 چ3060503 تغییر کاربری پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) 81-82 1،500،000 2،500،000 4،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ3060504 مطالعه و اجرای میدان قطب صنعتی و تیس 81-81 1،500،000 1،500،000 چ3060505 اتصال خیابان فرعی بلوار 45 متری تراس بهشت به مسکونی 81-82 1،000،000 3،200،000 4،200،000 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 15،247،042 3،300،000 3،350،000 0 0 21،897،042 چ3060601 احداث قسمتی از کانالهای هدایت آبهای سطحی به دریا 76-79 3،367،364 3،367،364 چ3060602 پروژه های متفرقه عمران شهری 76-82 11،879،678 3،000،000 3،000،000 17،879،678 چ3060603 مطالعه اتصال کانال پیکره 7 به دریا 81-82 300،000 350،000 650،000 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 158،141،796 15،600،000 23،000،000 0 0 53،741،796 چ3060701 احداث پارکهای منطقه 77-82 12،675،860 3،000،000 3،200،000 18،875،860 چ3060702 احداث فضای سبز معابر و خیابانها 79-80 2،464،116 2،464،116 چ3060703 باغ سازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه 79-82 1،820 2،000،000 1،000،000 3،001،820 چ3060704 ایجاد فضای سبز پارک زون شرقی 81-82 3،500،000 5،200،000 8،700،000 چ3060705 اجرای فضای سبز میادین و بلوارها 81-82 6،100،000 4،600،000 10،700،000 چ3060706 توسعه و تکمیل مبلمان شهری 81-82 1،000،000 1،000،000 2،000،000 چ3060707 احداث پارک و فضای سبز 82-82 7،000،000 7،000،000 چ3060708 ساماندهی فضای سبز و اکوتوریسم 82-82 1،000،000 1،000،000 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 89،071 4،000،000 700،000 0 0 4،789،071 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 89،071 4،000،000 700،000 0 0 4،789،071 چ3070201 ساماندهی روستاهای تیس در پیکره 5 77-79 89،071 89،071 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ3070202 مطالعه واجرای ساماندهی روستای تیس و کمپ مسافری 81-82 4،000،000 700،000 4،700،000 3080000 فصل تامین مسکن 16،936،967 500،000 1،000،000 0 0 18،436،967 3080200 برنامه خانه های سازمانی کارمندان 16،936،967 500،000 1،000،000 0 0 18،436،967 چ3080201 احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره 3 76-82 16،936،967 500،000 1،000،000 18،436،967 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 609،164 500،000 5،500،000 0 0 11،109،164 3100400 برنامه آمایش 609،164 500،000 3،000،000 0 0 4،109،164 چ3100401 طرح جامع و تفضیلی منطقه 76-81 609،164 500،000 1،109،164 چ3100402 بازنگری طرح جامع کالبدی منطقه 82-82 3،000،000 3،000،000 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 0 4،500،000 2،500،000 0 0 7،000،000 چ3109801 طرح فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی 79-82 3،500،000 1،500،000 5،000،000 چ3109802 تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترانزیت از منطقه 81-82 1،000،000 1،000،000 2،000،000 31200000 فصل آموزش عالی 363،855 7،000،000 6،600،000 67،000،000 0 80،963،855 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 363،855 7،000،000 6،600،000 0 0 13،963،855 چ3120301 مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی و مرکز تحقیقات 78-79 363،855 363،855 چ3120302 تجهیز دانشگاه منطقه آزاد چابهار 81-81 7،000،000 7،000،000 چ3120303 طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار 82-82 600،000 600،000 چ3120304 احداث و تکمیل وتجهیز ساختمان دانشگاه 82-82 6،000،000 6،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3120800 برنامه رفاهی 0 0 0 67،000،000 0 67،000،000 چ3120801 احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه 82-83 0 67،000،000 67،000،000 31300000 فصل تحقیقات 1،415،352 300،000 400،000 0 0 2،115،352 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 1،415،352 300،000 400،000 0 0 700،000 چ3130701 احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 76-82 1،415،352 300،000 400،000 2،115،352 4020000 فصل منابع آب 95،991 21،000،000 0 0 0 21،095،991 4020100 برنامه تامین آب 95،991 21،000،000 0 0 0 21،095،991 چ4020101 احداث آب بند 78-79 95،991 95،991 چ4020102 تهیه و نصب تاسیسات آب شیرین کن 79-81 20،000،000 0 20،000،000 چ4020103 ترمیم آب بندها 81-81 500،000 0 500،000 چ4020104 مطالعه منابع آب و آبهای سطحی در منطقه 82-82 500،000 0 500،000 4030000 فصل برق 8،701،،670 18،200،000 8،000،000 6،000،000 0 40،901،670 4030100 برنامه تولید نیروی برق 292،000 700،000 500،000 0 0 1،492،000 چ4030101 مطالعه و طراحی نیروگاه برق منطقه 77-82 292،000 700،000 500،000 1،492،000 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 8،409،670 17،500،000 7،500،000 6،000،000 0 39،409،670 چ4030301 توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 1و2و3 76-82 2،859،309 5،000،000 5،000،000 12،859،309 چ4030302 توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 6و7 77-83 5،550،361 12،500،000 2،500،000 6،000،000 26،550،361 4040000 فصل صنایع 34،648،524 6،500،000 10،700،000 0 0 51،848،524 40414000 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 34،648،524 6،500،000 10،700،000 0 0 51،848،524 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ4041401 احداث سالن های تولیدی 76-82 34،355،748 2،700،000 37،055،748 چ4041402 محوطه سازی سالن های تولیدی احداثی 81-82 3،500،000 6،000،000 9،500،000 چ4041403 طرح ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی و صنعتی 80-82 293،776 3،000،000 2،000،000 5،292،776 4080000 فصل بازرگانی 12،424،922 1،500،000 3،750،000 30،000،000 0 47،674،922 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 480،000 500،000 2،150،000 0 0 3،130،000 چ4080201 احداث نمایشگاه منطقه 79-80 480،000 480،000 چ4080202 ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی 81-82 500،000 2،150،000 2،650،000 480300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 11،944،922 1،000،000 1،600،000 30،000،000 44،544،922 چ4080301 بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک 76-82 11،944،922 1،000،000 1،600،000 14،544،922 چ4080302 احداث و تجهیز انبارهای دپوی کالا 83-83 0 30،000،000 30،000،000 4090000 فصل راه و ترابری 8،151،415 19،700،000 2،000،000 0 0 29،851،415 4090300 برنامه حمل و نقل جاده ای 0 3،000،000 0 0 0 3،000،000 چ4090301 احداث ترمینال باری و خدماتی 78-80 0 چ4090302 ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور حمل و نقل 80-82 3،000،000 0 3،000،000 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 0 8،000،000 0 0 0 8،000،000 چ4090701 توسعه و تجهیز امکانات بندری و ترمینالهای حمل و نقل 79-82 8،000،000 0 8،000،000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 8،151،415 8،700،000 2،000،000 0 0 18،851،415 چ4090901 احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد 77-81 7،791،033 2،000،000 9،791،033 چ4090902 احداث فرودگاه منطقه 79-82 360،382 6،700،000 2،000،000 9،060،382 4100000 فصل پست و مخابرات 0 5،000،000 5،400،000 0 0 10،400،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4100100 برنامه تلفن شهری 0 5،000،000 5،400،000 0 0 10،400،000 چ4100102 ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های 3و7 79-82 5،000،000 5،400،000 10،400،000 4110000 فصل جهانگردی 58،980،962 13،000،000 13،760،000 20،000،000 0 105،740،962 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 58،980،962 13،000،000 13،760،000 20،000،000 0 105،740،962 چ4110601 احداث و تجهیز هتل بزرگ منطقه 75-82 29،820،687 1،300،000 31،120،687 چ4110603 ایجاد اقامتگاه مسافری پیکره 3 76-79 286،050 286،050 چ4110604 مطالعه و اجرای مجتمع های توریستی و اقامتی 81-81 500،000 500،000 چ4110605 مطالعه ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری 81-81 267،966 800،000 5،200،000 6،267،966 چ4110606 احداث رستوران و تجهیز آن 79-82 3،902،620 3،300،000 3،260،000 10،462،620 چ4110607 احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه توریستی پیکره 1 77-82 24،702،639 500،000 1،500،000 26،703،639 چ4110608 ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور خدماتی منطقه 80-82 2،500،000 1،500،000 4،000،000 چ4110609 تهیه طرح جامع جذب سرمایه گذاران و گردشگران 81-82 1،000،000 1،000،000 2،000،000 چ4110610 طراحی و اجرای هتل (متل) 81-81 4،400،000 0 20،000،000 24،400،000 چ4110611 ایجاد تسهیلات و امکانات تفریحی ساحلی و توریسم دریائی 82-82 0 0 چ4110612 احداث مراکز خدماتی و تفریحی در محوطه هتل لیبار و ویلاهای ویژه 82-82 0 0 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمانی 126،210،000 272،490،000 406،574،000 1،125،950،000 0 1،931،224،000 1060000 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 0 2،500،000 4،500،000 6،000،000 0 13،000،000 1060100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها 0 2،500،000 4،500،000 6،000،000 0 13،000،000 ک1060101 ایجاد سیستم دوربین های نظارتی منطقه 80-82 500،000 500،000 ک1060102 احداث ساختمان پاسگاه کیش 81-81 2،500،000 2،500،000 ک1060103 توسعه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش 82-84 4،000،000 6،000،000 10،000،000 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 2،135،000 8،670،000 4،020،000 71،500،000 0 86،325،000 1090500 برنامه نقشه کیش 1،453،000 2،700،000 1،000،000 4،500،000 0 9،653،000 ک1090501 نقشه برداری جزیره و سواحل آن 75-81 1،453،000 2،100،000 3،553،000 ک1090502 تکمیل نقشه برداری جزیره و سواحل آن 81-85 600،000 1،000،000 4،500،000 6،100،000 1090700 برنامه انفورماتیک 682،000 5،970،000 3،020،000 67،000،000 0 76،672،000 ک1090701 ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی 76-81 682،000 1،000،000 1،682،000 ک1090703 توسعه سیستم اطلاع رسانی 80-85 10،000 10،000 500،000 520،000 ک1090704 مطالعه و اجرای راهکارهای بهره گیری از تکنولوژی EDI و EC 81-85 10،000 10،000 500،000 520،000 ک1090705 توسعه زیر ساختهای فن آوری اطلاعات (کیش الکترونیکی) 81-85 3،000،000 2،000،000 65،000،000 70،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک1090706 تکمیل سیستم اطلاعات جغرافیایی 81-84 1،950،000 1،000،000 1،000،000 3،950،000 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 3،128،000 2،500،000 800،000 9،000،000 0 15،428،000 1110100 برنامه احداث ساختان‌های اداری 3،128،000 2،500،000 800،000 9،000،000 0 15،428،000 ک1110104 محوطه سازی و تجهیز ساختمان شماره 5 سازمان 81-81 3،128،000 2،500،000 5،628،000 ک1110105 توسعه و احداث ساختان‌های اداری 82-85 800،000 9،000،000 9،800،000 3010000 فصل آموزش پرورش عمومی 0 2،500،000 6،000،000 32،500،000 0 41،000،000 3010200 برنامه آموزش ابتدائی 0 2،500،000 6،000،000 32،500،000 0 41،000،000 ک3010202 ساخت یک باب مدرسه ابتدائی 81-81 2،500،000 2،500،000 ک3010203 احداث مکانهای آموزشی و فرهنگی 82-85 6،000،000 32،500،000 38،500،000 3020000 فصل فرهنگ و هنر 15،323،000 21،010،000 29،000،000 150،000،000 0 215،333،000 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 15،323،000 21،010،000 29،000،000 150،000،000 0 215،333،000 ک3020201 احداث مرکز همایش بین المللی 75-85 15،323،000 20،000،000 21،000،000 100،000،000 156،323،000 ک3020202 طرح توسعه دانشگاه کیش 81-81 1،000،000 1،000،000 ک3020204 مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی مسجد الزهرا 81-81 10،000 10،000 ک3020205 احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی 82-84 2،000،0000 15،000،000 17،000،000 ک3020206 احداث دانشگاه بین المللی 82-85 6،000،000 35،000،000 41،000،000 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذیه 2،913،000 3،000،000 3،000،000 80،000،000 0 88،913،000 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 2،913،000 3،000،000 3،000،000 80،000،000 0 88،913،000 ک3030301 توسعه بیمارستان موجود کیش 77-81 2،913،000 2،913،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3030303 تکمیل بیمارستان کیش 81-81 3،000،000 3،000،000 ک3030304 توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی 82-85 2،500،000 15،000،000 17،500،000 ک3030305 احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش 82-85 500،000 65،000،000 65،500،000 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 0 6،000،000 8،588،000 38،000،000 0 52،588،000 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 0 6،000،000 8،588،000 38،000،000 0 52،588،000 ک3050103 احداث فضاهای ورزشی کیش 81-81 2،500،000 2،500،000 ک3050104 تعمیر و نگهداری فضاها و تاسیسات ورزشی کیش 81-81 3،500،000 2،500،000 ک3050105 احداث و تجهیز مکانهای ورزشی کیش 82-85 3،700،000 20،000،000 23،700،000 ک3050106 بهره برداری از فضاهای ورزشی 82-86 4،888،000 18،000،000 22،888،000 3060000 فصل عمران شهرها 0 106،700،000 98،920،000 438،250،000 0 643،870،000 3060100 برنامه برنامه ریزی شهرها 0 20،000،000 13،500،000 97،000،000 0 130،500،000 ک3060104 تکمیل و آماده سازی ناحیه اداری و خدماتی و صنعتی و سیاحتی 82-85 2،000،000 8،000،000 10،000،000 ک3060105 عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح جزیره 81-81 3،000،000 3،000،000 ک3060106 تکمیل و آماده سازی نوار ساحلی شرق جزیره 81-85 4،000،000 3،000،000 24،000،000 31،000،000 ک3060107 تکمیل و آماده سازی غروب کیش 81-85 5،000،000 1،000،000 20،000،000 26،000،000 ک3060108 توسعه و آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا 80-85 8،000،000 6،000،000 33،000،000 47،000،000 ک3060109 ادامه عملیات زیر سازی و آسفالت در سطح جزیره 82-85 1،500،000 12،000،000 13،500،000 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 0 9،500،000 12،000،000 51،000،000 0 72،500،000 3060211 ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهر کیش 81-85 9،500،000 12،000،000 51،000،000 72،500،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 0 10،700،000 19،884،000 70،000،000 0 100،584،000 ک3060312 ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرک کیش 80-82 10،700،000 19،884،000 70،000،000 100،584،000 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 0 1،500،000 0 0 0 1،500،000 ک3060401 احداث ساختمان مرکزی آتش نشانی جزیره 80-81 1،500،000 1،500،000 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 0 20،500،000 12،600،000 45،250،000 0 78،350،000 ک3060603 توسعه تامین روشنائی میادین معابر و خیابانهای فرعی 80-84 5،000،000 3،000،000 1،750،000 9،750،000 ک3060604 توسعه پروژه های متفرقه عمران شهری 80-85 13،500،000 7،600،000 35،000،000 56،100،000 ک3060606 توسعه تسهیلات رفاهی - تفریحی شهری 80-85 2،000،000 2،000،000 8،500،000 12،500،000 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 0 44،500،000 40،936،000 175،000،000 0 260،436،000 ک3060707 توسعه محوطه سازی و زیباسازی میادین 80-81 2،000،000 2،000،000 ک3060708 توسعه فضای سبز 80-81 11،000،000 11،000،000 ک3060709 احداث پارک میرمهنا 81-81 1،000،000 1،000،000 ک3060710 احداث پارک شطرنج 81-81 500،000 500،000 ک3060711 بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 81-81 30،000،000 30،000،000 ک3060712 محوطه سازی و زیبا سازی میادین جدید 82-84 2،600،000 15،000،000 17،600،000 ک3060713 ایجاد فضای سبز جدید 82-85 8،000،000 40،000،000 48،000،000 ک3060714 ادامه بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 82-85 30،336،000 120،000،000 150،336،000 3080000 فصل تامین مسکن 0 0 2،425،000 10،000،000 0 12،425،000 308100 مجموعه های مسکونی کارگری 0 0 1،425،000 0 0 1،425،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3080102 ایجاد واحدهای مسکونی کارگری و کارمندی 82-82 1،425،000 1،425،000 3080300 خانه های ارزان قیمت 0 0 1،000،000 10،000،000 0 11،000،000 ک3080302 احداث محوطه سازی و فضاهای عمومی معوض میرمهنا 82-85 0 1،000،000 10،000،000 11،000،000 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 0 2،410،000 2،100،000 4،200،000 0 8،710،000 3100400 برنامه آمایش 600،000 1،300،000 2،200،000 0 4،100،000 ک3100402 تهیه طرح تفضیلی طرح جامع 80-84 500،000 500،000 1،200،000 2،200،000 ک3100403 طرح آماده سازی جزیره کیش 81-84 100،000 700،000 1،000،000 1،800،000 ک3100404 ادامه تکمیل طرح جامع تفضیلی جزیره کیش 82-82 100،000 100،000 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 0 1،810،000 800،000 2،000،000 0 4،610،000 ک3109801 فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی 80-85 1،000،000 300،000 2،000،000 3،300،000 ک3109802 تهیه طرح جامع محیط زیست جزیره کیش 80-81 300،000 300،000 ک3109803 مطالعات طرح کابل زیر دریایی 81-81 10،000 10،000 ک3109804 مطالعات طرح ساماندهی ساحل شرقی کشتی یونانی 81-81 500،000 500،000 ک3109805 تکمیل مطالعات طرح ساماندهی ساحل شرقی کشتی یونانی 82-82 500،000 500،000 3130000 فصل تحقیقات 0 500،000 500،000 3،500،000 0 4،500،000 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 0 500،000 500،000 3،500،000 0 4،500،000 ک3130702 توسعه آزمایشگاه استاندارد 81-85 500،000 500،000 3،500،000 4،500،000 4030000 فصل برق 14،728،000 34،700،000 41،000،000 112،000،000 0 202،428،000 4030100 برنامه تولید نیروی برق 0 5،000،000 2،000،000 20،000،000 0 27،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4030103 تعمیر اساسی توربینهای گازی 82-84 5،000،000 2،000،000 20،000،000 27،000،000 4030200 برنامه انتقال نیروی برق 1،558،000 4،700،000 15،000،000 32،000،000 0 53،258،000 ک4030201 توسعه و تکمیل شبکه انتقال نیروی برق زمینی 79-85 1،558،000 3،000،000 7،000،000 11،558،000 ک4030202 توسعه و تکمیل شبکه انتقال نیروی برق هوایی 81-85 1،700،000 1،000،000 4،000،000 6،700،000 ک4030203 تهیه تجهیزات و اجرای شبکه انتقال نیروی برق 82-85 7،000،000 28،000،000 35،000،000 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 13،170،000 25،000،000 24،000،000 60،000،000 0 122،170،000 ک4030305 طرح های مرتبط با توزیع نیروی برق 79-85 13،170،000 25،000،000 20،000،000 50،000،000 108،170،000 ک4030306 تهیه تجهیزات و اجرای طرحهای مرتبط با توزیع نیروی برق 82-85 4،000،000 10،000،000 14،000،000 4040000 فصل صنایع 1،947،000 800،000 0 0 0 2،747،000 40414000 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 1،947،000 800،000 0 0 0 2،747،000 ک4041402 تکمیل و آماده سازی مناطق صنعتی 79-81 1،947،000 800،000 2،747،000 4060000 فصل گاز 0 0 500،000 40،000،000 0 40،500،000 4060200 برنامه توزیع گاز 0 0 500،000 40،000،000 0 40،500،000 ک4060201 مطالعه و احداث شبکه توزیع گاز در سطح جزیره 80-85 500،000 40،000،000 40،500،000 4090000 فصل راه و ترابری 86،036،000 78،100،000 199،071،000 105،000،000 0 468،207،000 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 69،621،000 41،300،000 94،021،000 60،000،000 0 264،942،000 ک4090702 بازسازی و نوسازی و توسعه بندرگاه کیش 75-81 69،621،000 8،000،000 77،621،000 ک4090706 مطالعات و طراحی ترمیم و بازسازی اسکله قدیمی 81-81 300،000 300،000 ک4090707 ادامه طرح توسعه بندرگاه کیش 81-82 32،000،000 78،000،000 110،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4090708 تعمیرات و بازسازی و نگهداری بندرگاه 81-85 1،000،000 6،021،000 54،000،000 61،021،000 ک4090709 ادامه بازسازی و نوسازی و توسعه بندرگاه 82-85 10،000،000 6،000،000 16،000،000 4090800 برنامه احداث راه و جاده 446،000 3،300،000 5،300،000 0 0 9،046،000 ک4090801 مطالعه و احداث راه چارک و گرزه 77-81 446،000 300،000 746،000 ک4090802 مطالعه و احداث راه لنگه به چارک 81-81 3،000،000 3،000،000 ک4090803 اجرای قسمتی از راه چارک به گرزه 82-82 300،000 300،000 ک4090804 نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی 82-82 5،000،000 5،000،000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 15،969،000 33،500،000 99،750،000 45،000،000 0 194،219،000 ک4090903 توسعه، تعریض باند واپرون های فرودگاه 76-81 15،969،000 13،000،000 28،969،000 ک4090905 احداث ساختمان و خدمات جنبی فرودگاه (ایستگاه سوخترسانی) 82-82 20،500،000 20،500،000 ک4090908 تعمیرات و بازسازی و نگهداری فرودگاه 81-82 1،500،000 9،250،000 10،750،000 ک4090909 توسعه ترمینال مسافری 81-81 2،000،000 2،000،000 ک4090910 طرح تکمیل و تعریض باند اپرون فرودگاه 81-82 17،000،000 60،000،000 20،000،000 97،000،000 ک4090911 ادامه تعمیرات، بازسازی و نگهداری فرودگاه 82-84 5،000،000 20،000،000 25،000،000 ک4090912 تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه 82-84 5،000،000 5،000،000 10،000،000 4110000 فصل جهانگردی 0 3،100،000 6،150،000 26،000،000 0 35،250،000 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 0 3،100،000 6،150،000 26،000،000 0 35،250،000 ک4110601 توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی 82-84 700،000 15،000،000 15،700،000 ک4110619 کاوش و احیاء شهر حریره 82-84 200،000 300،000 2،000،000 2،500،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4110622 بازسازی و مرمت میرمهنا قدیم 80-81 1،000،000 1،000،000 ک4110625 توسعه و تکمیل باشگاه کارکنان 81-81 400،000 400،000 ک4110626 برگزاری و تجهیز نمایشگاههای تجاری صنعتی و گردشگری 81-84 1،500،000 1،650،000 3،500،000 6،650،000 ک4110627 ادامه بازسازی و مرمت میرمهنا قدیم 82-83 1،500،000 500،000 2،000،000 ک4110628 ایجاد فضاهای جدید در باشگاه کارکنان 82-84 2،000،000 5،000،000 7،000،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 732،341،091 188،207،000 242،166،720 0 0 1،162،714،811 1060000 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 0 150،000 0 0 0 150،000 1060100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها 0 100،000 0 0 0 100،000 ق1060101 طرح امنیت مسافران 80-82 0 ق1060102 طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی 80-82 100،000 100،000 1060200 برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری 0 50،000 0 0 0 50،000 ق1060201 طرح مبارزه با قاچاق 80-83 50،000 50،000 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 1،174،884 1،520،000 2،600،000 0 0 5،294،884 1090700 برنامه انفورماتیک 1،174،884 1،520،000 2،600،000 0 0 5،294،884 ق1090701 طرح کاداستر GIS 79-81 902،084 1،500،000 2،450،000 4،852،084 ق1090702 ایجاد وب سایت پویا 78-83 272،800 20،000 150،000 442،800 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 10،005،355 2،150،000 11،107،000 0 0 23،262،355 1110100 برنامه احداث ساختان‌های اداری 6،233،355 1،350،000 3،107،000 0 0 10،690،355 ق1110101 طرح احداث ساختمان اداری مرکزی 78-81 202،287 100،000 302،287 ق1110102 طرح تکمیل و تجهیز ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد 80-81 137،470 137،470 ق1110103 طرح احداث ساختمان رانندگان و انبار 76-78 2،170،000 2،170،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق1110104 طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختان‌ها و تاسیسات منطقه 79-83 3،723،598 1،250،000 3،107،000 8،080،598 ق1110105 طرح مطالعات ساختمان و تاسیسات منطقه 79-81 0 0 1110200 برنامه احداث ساختان‌های انتظامی 3،772،000 800،000 8،000،000 0 0 12،572،000 ق1110201 طرح احداث ساختان‌های انتظامی 75-81 3،772،000 800،000 8،000،000 12،572،000 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومی 17،976،988 0 2،200،000 0 0 20،176،988 3010200 برنامه آموزش ابتدائی 16،502،607 0 1،000،000 0 0 17،502،607 ق3010201 طرح احداث و تکمیل مدارس ابتدائی 72-83 15،106،155 15،106،155 ق3010202 طرح نگهداری و تعمیر و بازسازی مدارس ابتدائی 72-83 110،682 200،000 310،682 ق3010203 طرح توسعه و تکمیل و بازسازی مجتمع دکتر معین 79-82 1،285،770 800،000 2،085،770 3010400 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 825،875 0 300،000 0 0 1،125،875 ق3010401 طرح تکمیل مدارس راهنمائی 78-81 755،544 755،544 ق3010402 طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی مدارس راهنمائی 79-82 70،331 300،000 370،331 3010500 برنامه آموزش متوسطه 638،506 0 500،000 0 0 1،138،506 ق3010501 طرح احداث و تکمیل دبیرستانها 78-81 625،406 625،406 ق3010502 طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی دبیرستانها 80-82 13،100 500،000 513،100 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 10،000 0 400،000 0 0 410،000 ق3011901 ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای 79-82 10،000 400،000 410،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3020000 فصل فرهنگ و هنر 6،379،423 300،000 10،400،000 0 0 17،079،423 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 6،379،423 300،000 10،400،000 0 0 17،079،423 ق3020201 ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی 76-83 5،424،000 300،000 400،000 6،124،000 ق3020202 تکمیل کارگاههای صنایع دستی روستائی 76-83 0 ق3020203 طرح مطالعات و طراحی مراکز فرهنگی و هنری 79-83 27،483 27،483 ق3020204 طرح نگهداری، مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی وهنری و تاریخی 79-82 927،940 927،940 ق3020205 طرح احداث مرکز همایش 76-81 10،000،000 10،000،000 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذیه 1،720،846 1،700،000 1،965،000 0 0 5،385،846 3030300 برنامه خدمات درمانی 1،720،846 1،700،000 1،965،000 0 0 5،385،846 ق3030301 طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس 76-83 652،789 1،200،000 1،365،000 3،217،789 ق3030302 احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستائی و مراکز درمانی 79-82 1،068،057 500،000 600،000 2،168،057 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 6،887،638 90،000 525،000 0 0 7،502،638 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 6،887،638 90،000 525،000 0 0 7،502،638 ق3050101 تکمیل و رزشگاه های موجود قشم 76-83 2،844،489 40،000 525،000 3،409،489 ق3050102 احداث زمین فوتبال 78-81 174،563 174،563 ق3050103 طرح احداث مراکز ورزشی - تفریحی و امور جوانان 78-83 1،493،627 50،000 1،543،627 ق3050104 مطالعات و طراحی مراکز ورزشی تفریحی امور جوانان 79-83 29،945 29،945 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3050105 طرح نگهداری مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی ورزشی 79-83 2،345،014 2،345،014 3060000 فصل عمران شهرها 115،502،885 11،575،000 18،290،000 0 0 145،367،885 3060100 برنامه برنامه ریزی شهری 51،992،379 2،860،000 2،700،000 0 0 57،552،379 ق3060101 طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی 76-83 47،821،433 2،860،000 2،700،000 53،381،433 ق3060102 طرح آماده سازی و احداث سایتهای تجاری 74-83 4،170،946 4،170،946 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 603،000 0 800،000 0 0 1،403،000 ق3060201 ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی 77-83 603،000 603،000 ق3060202 طرح توسعه شبکه آب شهری 80-82 800،000 800،000 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 5،626،771 900،000 3،250،000 0 0 9،776،771 ق3060301 طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 76-83 1،319،779 250،000 1،569،779 ق3060302 طرح احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی 76-83 4،306،992 650،000 3،250،000 8،206،992 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 934،477 0 0 0 0 934،477 ق3060401 احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی 76-81 934،477 934،477 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 30،093،992 1،815،000 3،400،000 0 0 35،308،992 ق3060501 احداث معابر(بلوارها و خیابانها) 75-83 28،521،979 1،815،000 3،400،000 33،736،979 ق3060502 احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری 79-82 208،515 208،515 ق3060503 طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهرها 77-87 861،253 861،253 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3060504 احداث و اصلاح و تامین تجهیزات پیاده روهای شهری 79-83 137،461 137،461 ق3060505 طرح نگهداری، مرمت و بهسازی معابر شهری 79-83 364،784 364،784 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 9،461،717 0 500،000 0 0 9،961،717 ق3060601 پروژه های متفرقه عمران شهری 70-83 9،461،717 500،000 9،961،717 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 16،790،549 6،000،000 7،640،000 0 0 30،430،549 ق3060701 احداث پارک و فضای سبز 76-83 10،290،926 600،000 4،000،000 14،890،926 ق3060702 مبلمان محیط شهری 80-82 84،650 4،200،000 1،710،000 5،994،650 ق3060703 ایجاد خدمات عمومی (تلفن سرویسهای عمومی و مراکز جمع آوری زباله) 79-82 91،251 800،000 630،000 1،521،251 ق3060704 بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 79-83 6،081،845 400،000 1،000،000 7،481،845 ق3060705 طرح روشنائی شهری 79-83 241،877 300،000 541،877 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 918،815 1،555،000 2،062،500 0 0 4،536،315 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 918،815 1،555،000 2،062،500 0 0 4،536،315 ق3070201 مطالعات طرح جامع روستاهای منطقه 79-83 749،832 555،000 1،304،832 ق3070202 طرح بهبود محیط روستائی 80-83 168،983 1،000،000 2،062،500 3،231،483 3080000 فصل تامین مسکن 12،443،333 100،000 2،520،000 0 0 15،063،333 3080200 برنامه خانه های سازمانی کارمندان 12،443،333 100،000 2،520،000 0 0 15،063،333 ق3080201 تکمیل خانه های پیش ساخته و ساختمان سازی 75-83 10،781،220 10،781،220 ق3080202 تکمیل خانه های 50 واحدی بوستان 74-82 1،662،113 100،000 2،520،000 4،282،113 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 795،500 3،885،000 5،000،000 0 0 9،680،500 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 795،500 3،885،000 5،000،000 0 0 9،680،500 ق3109801 فعالیتهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی 76-81 795،500 3،885،000 5،000،000 9،680،500 31200000 فصل آموزش عالی 2،846،360 0 550،000 0 0 3،396،360 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 1،834،760 0 0 0 0 1،834،760 ق3120301 مطالعه و احداث دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی هرمز 76-81 1،209،252 1،209،252 ق3120302 طرح ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش عالی 80-82 625،508 625،508 3120800 برنامه رفاهی 1،011،600 0 550،000 0 0 1،561،600 ق3120801 طرح احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه 78-82 1،011،600 550،000 1،561،600 3130000 فصل تحقیقات 2،935،578 4،602،000 2،515،500 0 0 10،053،078 3130400 برنامه تحقیقات مسکن وعمران شهری و روستائی 806،583 1،925،000 2،515،500 0 0 5،247،083 ق3130401 مطالعه طرح جامع و تفضیلی شهر و شهرکها 78-82 806،583 1،925،000 2،515،500 5،247،083 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 2،128،995 2،677،000 0 0 0 4،805،995 ق3130701 تکمیل و تجهیز ساختمان تحقیقات و استاندارد 76-81 1،135،832 1،135،832 ق3130702 اجرای پروژه تحقیقاتی بیوتکنولوژی 79-82 993،163 2،677،000 3،670،163 4020000 فصل منابع آب 22،180،246 18،500،000 10،600،000 0 0 51،280،246 4020100 برنامه تامین آب 14،500،000 18،000،000 9،600،000 0 0 42،100،000 ق4020101 آبرسانی از سد میناب به قشم 79-83 14،500،000 18،000،000 9،600،000 42،100،000 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4020900 برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب 7،680،246 500،000 1،000،000 0 0 9،180،246 ق4020901 احداث و تکمیل بندهای آبگیر قشم (فاز اول) 71-83 7،680،246 500،000 1،000،000 9،180،246 ق4020902 مطالعه و اجرای اتصال سدها 71-83 0 4030000 فصل برق 44،611،156 0 4،500،000 0 0 49،111،156 4030100 برنامه تولید نیروی برق 4،373،000 0 0 0 0 4،373،000 ق4030101 طرح احداث نیروگاه برق جزیره 79-83 4،373،000 4،373،000 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 40،238،156 0 4،500،000 0 0 44،738،156 ق4030301 ایجاد شبکه توزیع برق شهرک های صنعتی 76-82 20،922،127 4،500،000 25،422،127 ق4030302 ایجاد شبکه توزیع برق جزیره قشم 79-83 19،316،029 19،316،029 4040000 فصل صنایع 65،492،080 10،700،000 1،000،000 0 0 77،192،080 40414000 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 65،492،080 10،700،000 1،000،000 0 0 77،192،080 ق4041401 طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی 73-83 65،492،080 5،700،000 1،000،000 77،192،080 ق4041402 طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در تولید و صنعت 80-83 0 ق4041403 طرح ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در صنعت شیلات و کشاورزی 80-83 5،000،000 5،000،000 4060000 فصل گاز 0 0 40،000،000 0 0 40،000،000 4060300 برنامه انتقال گاز 0 0 40،000،000 0 0 40،000،000 ق4060201 طرح مطالعات انتقال گاز از گورزین 80-83 0 ق4060202 طرح اجرای شبکه گازرسانی در سایتهای تولیدی صنعتی و خدماتی 80-83 40،000،000 40،000،000 4080000 فصل بازرگانی 13،580،317 30،200،000 32،168،720 0 0 75،949،037 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 480300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 13،580،317 30،200،000 32،168،720 0 75،949،037 ق4080301 بازار ماهی و سردخانه سلخ 75-83 2،359،000 200،000 2،559،000 ق4080302 احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم در بندر شهید رجائی (فاز اول) 76-83 11،188،983 1،200،000 16،468،720 28،857،703 ق4080303 طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش خدمات 76-83 32،334 29،000،000 0 29،032،334 ق4080304 طراحی و ساماندهی اسکله حقانی 15،500،000 15،500،000 4090000 فصل راه و ترابری 386،338،332 92،820،000 92،720،000 0 0 571،878،332 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 179،317،194 39،220،000 59،770،000 0 0 278،307،194 ق4090701 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان 72-83 21،183،653 2،000،000 2،850،000 26،033،653 ق4090702 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله کاوه 72-83 83،889،562 660،000 84،549،562 ق4090703 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی 72-83 8،641،914 660،000 9،301،914 ق4090704 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن 72-83 37،833،976 32،000،000 44،600،000 114،433،976 ق4090705 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل 72-83 13،916،378 3،700،000 11،000،000 28،616،378 ق4090706 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون 72-83 8،853،680 200،000 9،053،680 ق4090707 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله صیادی 72-83 4،956،365 4،956،365 ق4090708 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر 80-83 41،666 1،320،000 1،361،666 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 145،752،779 45،500،000 8،000،000 0 0 199،252،779 ق4090901 احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم 71-82 145،752،779 45،500،000 8،000،000 199،252،779 4091100 برنامه مطالعه واحداث راه های روستائی 7،986،360 0 0 0 0 7،986،360 ق4091101 طرح احداث راههای روستائی 71-83 7،634،821 7،634،821 خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع- خاتمه سال های قبل پرداختی 1381 مصوب سال 1382 پیش بینی 86- 1383 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق4091103 نگهداری و بهسازی راههای روستائی 79-82 351،539 351،539 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق 30،818،094 8،100،000 24،750،000 0 0 63،668،094 ق4091701 طرح مطالعه و اجرای آزاد راه قشم- درگهان 77-83 28،268،850 8،000،000 19،750،000 56،018،850 ق4091702 طرح مطالعه و احداث پل خلیج فارس 74-82 2،549،244 100،000 5،000،000 7،649،244 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 22،463،905 0 200،000 0 0 22،663،905 ق4091901 طرح مطالعات راههای اصلی 71-82 16،147،274 16،147،274 ق4091902 طرح احداث راههای اصلی 79-80 19،206 19،206 ق4091903 طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز 78-83 6،297،425 200،000 6،497،425 4100000 فصل پست و مخابرات 586،228 0 0 0 0 586،228 4100100 برنامه تلفن شهری 586،228 0 0 0 0 586،228 ق4100101 طرح ایجاد و توسعه تلفن شهرکهای صنعتی 79-83 586،228 586،228 ق4100102 طرح ایجاد و توسعه تلفن شهرکهای مسکونی 79-83 0 4110000 فصل جهانگردی 19،965،127 8،360،000 1،443،000 0 0 29،768،127 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 19،965،127 8،360،000 1،443،000 0 0 29،768،127 ق4110601 تکمیل پلاژ توریستی تفریحی ساحل جنوبی 78-83 12،066،507 12،066،507 ق4110602 شناسائی اقلیم جزیره و توسعه طرح های اکوتوریسم 76-83 679،250 679،250 ق4110603 طراحی و اجرای سایتهای توریستی و خدماتی 78-83 897،107 6،000،000 6،897،107 ق4110604 طراحی و اجرای اقامتگاه ساحلی 74-83 6،322،263 2،360،000 1،443،000 10،125،263 پیش بینی وضعیت پرسنلی برای سال مالی 1382 کیش قشم چابهار عنوان ابتدای سال 1382 انتهای سال 1382 ابتدای سال 1382 انتهای سال 1382 ابتدای سال 1382 انتهای سال 1382 رسمی غیررسمی رسمی غیررسمی رسمی غیررسمی رسمی غیررسمی رسمی غیررسمی رسمی غیررسمی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی دکتری 3 0 3 1 2 0 4 3 0 0 0 2 4 1 3 0 7 1 4 0 فوق لیسانس 27 3 27 3 12 1 14 7 8 1 12 7 10 2 3 0 12 2 4 0 لیسانس 101 4 101 4 99 8 63 6 54 8 45 4 36 19 28 5 95 10 58 4 فوق دیپلم 16 2 16 2 48 0 22 1 25 0 12 1 11 1 3 0 20 1 3 0 دیپلم 84 8 84 8 169 10 63 3 73 10 44 3 63 14 30 1 60 9 58 5 کمتر از دیپلم 34 12 39 7 88 4 26 0 44 4 18 0 84 14 35 4 0 0 15 3 بی سواد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمع فرعی 265 29 0 0 270 25 0 0 445 23 192 20 204 23 131 17 208 51 102 10 194 23 142 12 جمع 294 0 295 0 468 212 227 148 259 112 217 154 جمع کل 294 295 680 375 371 1371 نیروی روز مزد

دریافت فایل پی‌دی‌اف