وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- و با رعایت تصویبنامه شماره 159176/ت43505ه- مورخ 10/ 8/ 1388 تصویب نمودند:
بودجه سال 1392 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
این تصویبنامه در تاریخ 4/ 3/ 1392 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور - محمدرضا رحیمی
بودجه پیشنهادی سازمانهای مناطق آزاد سال 1392
قسمت اول - ماده واحده و بندهای بودجه
تصویبنامه بودجه سال 1392 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
ماده واحده - به سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بندهای این تصویبنامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم این تصویبنامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداختها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم این تصویبنامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع، تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله با دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نمایند.
در این تصویبنامه از این پس واژههای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:
سازمانها: سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی
مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
بند 1-
1-1- کالای همراه مسافر براساس بند ب ماده 2 تصویبنامه شماره 18808/ت28574ه- مورخ 10/ 4/ 1382 به میزان مندرج در ردیف 11000 بودجه (به جز 5 قلم کالای حجیم) خواهد بود.
2-1- تصویبنامه شماره 156994/ت47257ه- مورخ 26/ 9/ 1390 در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مورد عمل میباشد. سازمانها موظفند براساس دستورالعمل و روش اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن نسبت به وصول عوارض واردات کالا اقدام و در ردیف 11500 درآمد حاصل از عوارض واردات کالا ثبت نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط، براساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.
3-1- سازمانها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای تجاری و مسافری خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
4-1- دبیرخانه مجاز است به منظور جذب بهینه و کامل سهمیه کالای تجاری در صورت نیاز همانند سالهای قبل سهمیه برخی از سازمانها را به سازمانهایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. سازمان یاد شده درآمد حاصله را پس از کسر هزینه جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین میشود) به منطقه صاحب سهمیه پرداخت مینماید.
بند 2-
1-2- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط سازمانها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
2-2- دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد مجاز است با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر مقررات ذیربط به منظور ایجاد وحدت رویه در عملیات سازمانهای مناطق و فراهمآوردن زمینه تجمیع و ارائه گزارشهای لازم به مجمع عمومی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم و ابلاغ آن به سازمانهای مناطق اقدام نماید.
سازمانهای مناطق آزاد موظف به رعایت دستورالعملها و بخشنامههای تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه خواهند بود.
بند 3-
به سازمانها اجازه داده میشود در اجرای بند (خ) آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شروع فعالیتهای بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمینمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهرهبرداری (اعم از ایرانی یا خارجی) نرسند، در سال 1392 جلوگیری به عمل آورند.
بند 4-
سازمانها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر میگردد، معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض اخذ نمایند.
بند 5 -
در اجرای بند (ت) ماده (2) آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سازمانهای مناطق موظفند از اشخاصی که در سال 1392 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج میشوند به هنگام خروج معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.
بند 6 -
به سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی اجازه داده میشود به منظور اجرای برنامههای توسعه شهری، ایجاد تاسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارکها و پارکینگهای عمومی، اجرای طرحهای هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه، با تصویب هیات مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آنها دریافت نمایند.
بند 7-
به سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی اجازه داده میشود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش مییابد.
بند 8 -
به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده میشود طبق بند (ز) تبصره (2) مربوط به ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، یک درصد از محل وصولی عوارض ورود و صدور کالاها و مسافر خود را به نهادهای حمایتی از محرومین و نیازمندان بومی منطقه اختصاص و براساس دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه اقدام نمایند.
بند 9-
سازمانها مجازند از کلیه قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (ساختمانی، حمل و نقل، خدمات، انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق یادشده قرار دارد معادل (5/ 0 درصد) سقف قرارداد و افزایشهای موضوع ماده (29) شرایط عمومی پیمان و تعدیل و تفاوت قیمت مصالح پرداختی به آنان به عنوان عوارض وصول و به حسابهای مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر میباشد.
کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد موظفند در صورت اعلام سازمانهای ذیربط یا تفاهمنامه فیمابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرفهای قرارداد اقدام و عین وجه را به حسابهای معرفی شده واریز نمایند.
بند 10-
به سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی اجازه داده میشود براساس بند 5 دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی (موضوع تصویبنامه شماره 65648/ت119ک مورخ 1/ 12/ 1373 وزرای عضو شورایعالی) علاوه بر موارد لحاظ شده از فضاهای غیر مسقف متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده منطقه نیز عوارض پذیره را دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند 11(منسوخ 1392/04/23)-
به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده میشود برای هر مورد نقل و انتقال خودروهای پلاکگذاری شده در منطقه به میزان نه در ده هزار قیمت کارشناسی خودرو و حداقل تا سقف یکصد هزار ریال عوارض نقل و انتقال دریافت نمایند. همچنین سازمان میتواند نسبت به دریافت هزینه خدمات ارائه شده از جمله نصب پلاک و بازدید فنی با تصویب هیات مدیره اقدام نمایند.
12- سازمانهای مناطق آزاد مجازند هزینه های انجام خدمات شهری (از قبیل بازدید فنی خودروها)(منسوخ 1392/04/23) و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، رفاهی (مانند امور ورزشی)، بهداشتی، آموزشی و امور فرهنگی را با رعایت ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند 13-
به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانها، به هیات مدیره سازمانهای مذکور، اجازه داده میشود در قالب ضوابط طرح کارانه که توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ میشود و حداکثر تا بیست و پنج صدم درصد (25/ 0%) درآمد تحقق یافته خود را تا سقف دویست میلیون تومان برای هر منطقه با تصویب هیات مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیفهای فرعی مربوط ذیل ردیفهای 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمانها داشتهاند، پرداخت نمایند.
بند 14-
هزینههای اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای مذکور و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع ردیف 40100 تامین و پرداخت میگردد.
سازمانها موظفند صرف نظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند.
بند 15-
به سازمانها اجازه داده میشود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 40200 برای عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار و مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقتنامهای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمانها مبادله میشود هزینه نمایند.
تبصره - سازمانهای مناطق آزاد به نسبت وصول درآمدهای خود هزینههای ردیف مذکور را به گیرندگان کمک پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینههای قطعی در حسابهای خود منظور مینمایند.
بند 16-
هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایهای هر یک از سازمانها مندرج در قسمت دوم این تصویبنامه به شرح ذیل مجاز است:
اعتبارات جاری هر یک از ردیفهای هزینه ذیل فصل هزینههای عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان (10 درصد) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره سازمان و موافقت دبیرخانه، مشروط بر این که در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود، قابل تغییر است.
بند 17-
1-17- با توجه به ممنوعیت پرداختهای بلاعوض از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و وابسته، پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینههای جاری یا کمک بلاعوض به این شرکتها براساس مصوبه کارگروه کاهش تصدیگری دبیرخانه و منوط به اخذ موافقت کتبی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است.
2-17- در اجرای بندهای بودجه سنوات قبل، سازمانها مکلفاند نسبت به اجرای کامل تصمیمات کارگروه کاهش تصدیگری دبیرخانه در خصوص تعیین تکلیف شرکتهای تابعه و وابسته مبنی بر ادغام، انحلال، واگذاری و یا ادامه فعالیت شرکتها اقدام قانونی لازم را به عمل آورده و گزارش نهایی اقدامات را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تصمیمات اتخاذ شده توسط آن کارگروه، مبنای اقدام سازمانها میباشد و ادامه فعالیت شرکتهایی که به موجب تصمیم کارگروه مشمول ادغام، انحلال و یا واگذاری میباشند از تاریخ تعیین شده مجاز نخواهد بود.
بند 18-
1- 18- صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.
2- 18- فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعهای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایهگذاران داخلی وخارجی فراهم نمیباشد، باید محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب سرمایهگذاران مربوط باشد.
بند 19-
به کارگیری نیروی انسانی جدید در سال 1392 در چهارچوب ساختار سازمانی تدوین و ابلاغ شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و حداکثر تا سقف تعداد تعیین شده و اعتبار مصوب در قسمت چهارم (وضعیت پرسنلی سازمانها) این تصویبنامه، و شرایط تعیین شده صرفاً از طریق جایگزینی امکانپذیر خواهد بود.
بند 20-
به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده در بودجه سال 1392 مناطق آزاد کشور به سازمانها اجازه داده میشود حداکثر تا پنج در هزار هزینههای جاری خود را حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از محل صرفهجویی در سایر ردیفهای موضوع این بند، مشروط به آنکه سرجمع هزینههای جاری افزایش نیابد، برحسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خارج از ضوابط و مقررات آییننامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیفهای (21100 و 21200) هزینه نمایند. سازمانها موظفند فهرست کامل این گونه هزینهها را همراه با تصویر صورتجلسات هیات مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.
بند 21-
اجرای طرحهای عمرانی منظور در ردیف 94100 قسمت دوم این تصویبنامه توسط سازمانها در سال 1392 صرفاً در قالب اعتبارات طرحهای عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم این تصویبنامه، متناسب با درآمدهای وصولی و با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
1-21- سازمانها موظفند قبل از اجرای هر یک از طرحهای عمرانی موافقتنامه شرح عملیات آن را حداکثر یک ماه پس از تصویب بودجه سالانه با دبیرخانه مبادله و پس از تصویب کلیات آن توسط دبیرخانه، متناسب با دسترسی به منابع پیشبینی شده اجرا نمایند پرداخت هرگونه وجهی بابت طرحهای عمرانی بدون مبادله موافقتنامه مجاز نمیباشد.
2-21- شروع طرحهای پیشبینی شده در بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی منوط به تحقق درآمدها و با رعایت اولویتبندی طرحها خواهد بود.
3-21- در صورتی که بودجه سال 1393 سازمانها تا پایان سال 1392 به تصویب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نرسد، سازمانها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال 1392 خود را تا پایان چهارماهه ابتدای سال 1393 به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، به مورد اجرا بگذارند.
4-21- به منظور تسهیل در اجرای طرحهای عمرانی، به سازمانها اجازه داده میشود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرحهای عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره هر یک از سازمانها، خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال هزینه نمایند. سازمانها موظفاند فهرست کامل این گونه هزینهها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هر یک از طرحهای عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1393 خود به دبیرخانه ارسال نمایند.
5 -21- نظر به این که سازمانها موظفند طرحهای عمرانی جدید خود را قبل از درج در بودجه سنواتی از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب کارگروه طرحهای عمرانی برسانند لذا، به منظور تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی اجرای طرحها به این سازمانها اجازه داده میشود نهایتاً تا سقف 1درصد سرجمع اعتبارات طرحهای عمرانی مصوب سال جاری خود را با هماهنگی شورای پژوهشی دبیرخانه برای تهیه طرحهای توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین گزارشات لازم هزینه نمایند.
6 -21- افزایش اعتبارات هر یک از طرحهای عمرانی بودجه سال 1392 هر یک از سازمانها حداکثر تا میزان (15درصد) از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی (ردیف 94100) با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیات مدیره سازمان و پس از موافقت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند23 این تصویبنامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
7-21- آن دسته از طرحهائی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه مبادله شده است و تغییری در ماهیت آنها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
بند 22-
به سازمانها اجازه داده میشود جهت اجرای پروژههای عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسهسازی، احداثخانههای بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیطشهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای پروژههای عمران شهری و روستایی با شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت تامین منابع مشارکت نمایند. بدین منظور سازمانها میتوانند با تنظیم و مبادله موافقتنامه داخلی با شوراها، براساس ضوابط مربوطه ضمن اعمال نظارت عالیه بر اجرای پروژهها، در پایان هر شش ماه گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به دبیرخانه اعلام نمایند. بدیهی است سقف اعتباری این موافقتنامهها نمیتواند از سقف اعتبار ردیفهای مصوب مربوط در بودجه سالیانه سازمان (فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، فصل 4020000) تجاوز نماید.
بند 23-
در راستای سیاستهای واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمانها موظفند طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری خود را با رعایت مقررات به بخش خصوصی واگذار نمایند.
در مورد آن دسته از طرحهای زیربنایی و سرمایهگذاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی به هیچ نحوی وجود ندارد، سازمانها فقط در صورت اخذ مجوز از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در آنها اقدام نمایند.
سازمانها موظفند این گونه طرحها را حداکثر پس از گذشت سه سال از زمان بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذاری نمایند.
بند 24-
سازمانها مکلفند کلیه امور و طرحهای مربوط به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف4100000) موافقت نامههای شرح عملیات را با دبیرخانه مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرحهای مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارایه نمایند.
بند 25-
سازمانها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بودجه جاری و سرمایهای و همچنین عملکرد مالی و عملیاتی کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامههای متبادله مربوطه و در قالب فرمهای ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
بند 26-
به سازمانهای مناطق آزادی که بخشی از محدوده آنها در داخل شهرها قرار گرفته است اجازه داده میشود اعتبارات پیشبینی شده در ردیف طرحهای عمرانی و خدمات شهری (ردیفهای 3060702، 3060502، 3060301، 3060302، 3060601، 3060705، 20200) در قالب بودجه مصوب طی تفاهم نامهای با تعیین پروژههای مشخص در اختیار دستگاههای اجرایی مستقر در آن شهر قرار دهد. دستگاههای اجرایی یاد شده موظفند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به اجرای پروژهها اقدام و گزارش عملکرد فیزیکی و مالی پروژههای مورد اجراء را به تایید سازمان منطقه آزاد برساند.
بند 27-
سازمانها موظفاند، طرحها و پروژههای عمرانی جدید خود را از لحاظ توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی براساس دستورالعملی که از سوی دبیرخانه تدوین و ابلاغ میشود تنظیم و سپس در بودجه سال آینده لحاظ نمایند.
بند 28-
اعتبار طرحهای مطالعاتی و پژوهشی بنیادی و کاربردی مرتبط سازمانها ذیل برنامه ردیف 3109800 و همچنین ذیل فصل ردیف 3130000، قسمت سوم این تصویبنامه و مطالعات و پژوهشهای مورد نظر از محل سایر ردیفها با عنوان تحقیق و بررسی در زمینههای جذب سرمایههای خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه و مسائل زیست محیطی با اولویت طرحهای توسعه صادرات و ترانزیت طبق دستورالعمل علمی پژوهشی مناطق آزاد تجاری - صنعتی پس از تایید دبیرخانه قابل مصرف میباشد. جزئیات پروژههای طرحهای مزبور باید در موافقتنامه شرح عملیات که با دبیرخانه مبادله خواهد شد بهطور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات (در صورتی که یک ساله باشند) تا پایان سال 1392 به دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد ارائه خواهد شد.
بند 29-
1-29- به سازمانها اجازه داده میشود به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی طبق مقررات تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیفهای 84100 و 85100 از موسسات اعتباری، پولی و مالی داخلی و خارجی تسهیلات مالی دریافت نمایند.
2-29- استفاده از تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس و در قالب تصویبنامه بودجه سالانه و روشهای متداول تامین مالی صورت خواهد گرفت.
بند 30-
اعتبار ردیفهای 85100 و 86100 صرف ایجاد زیرساخت مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فنآوری اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، گردشگری خواهد شد.
بند 31-
به سازمانها اجازه داده میشود به منظور جلب و گسترش هرچه بیشتر سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیفهای 95100 و 96200 قسمت دوم این تصویبنامه و ردیفهای عمرانی مربوط به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان، ترانزیت، گردشگری، آموزش و فناوری اطلاعات با اولویت صادرات و ترانزیت تا سقف (33 درصد) با تصویب هیئتمدیره منطقه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.
در موارد خاص که نیاز به سرمایهگذاری سازمان بیش از درصد مذکور بوده یا نیاز به مدیریت امر باشد پیشنهاد سرمایهگذاری پس از تصویب در هیئتمدیره هریک از سازمانها صرفاً با اخذ موافقت دبیرخانه امکان پذیر است.
سازمانها موظفند سهم خود در مشارکتهای موضوع این بند را پس از عملیاتی شدن پروژهها با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واگذار نمایند.
بند 32-
اعتبار پیشبینی شده برای سازمان منطقه آزاد قشم از بودجه عمومی مندرج در بودجه سال 1392 کل کشور در ردیف 86100 این تصویبنامه منظور گردیده است طبق ضوابط مربوط به بودجه طرحهای تملک دارایی کل کشور قابل هزینه خواهد بود.
بند 33-
به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده میشود برای رفع مشکلات پروازهای فرودگاه آن منطقه ناشی از گرد و غبار و امکان فعالیت شرکتهای هواپیمایی و افزایش تعداد پروازها در فرودگاه آبادان (معادل 50% اعتبار مورد نیاز خرید دستگاه) حداکثر تا سقف سی میلیارد ریال از ردیف 4090901 بودجه سال 1392 برای خرید و نصب یک دستگاه ILS در اختیار شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور قرار دهد تا این شرکت با مشارکت در تامین بقیه اعتبار مورد نیاز و براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نیز تفاهمنامه منعقده با سازمان منطقه اقدام نماید.
بند 34-
سازمانها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سالهای 91-90 شرکتهای تابعه و وابسته را در مهلت مقرر به دبیرخانه ارائه نمایند.
بند 35-
نمایندگان سازمانها موظفند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمانها همچنین موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز، در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.
بند 36-
دبیرخانه موظف است دستورالعمل بودجه پیشنهادی سال 1393 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تهیه و تنظیم و به سازمانهای مذکور ابلاغ نماید. در خصوص اعتباراتی که از محل بودجه عمومی کل کشور تامین میگردند رعایت مفاد بخشنامه بودجه کل کشور الزامی است.
سازمان مکلفند بودجه پیشنهادی سال 1393 خود را براساس مفاد دستورالعمل ابلاغی حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال 1392 (15/ 9/ 1392) تنظیم و به دبیرخانه ارسال دارند، دبیرخانه مکلف است پس از بررسی بودجههای پیشنهادی نسبت به تنظیم بودجه نهایی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی، حداکثر تا بهمن ماه سال 1392 اقدام و جهت تصویب به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نماید و شورای مزبور نیز به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای اقتصادی در مناطق ترتیبی اتخاذ مینماید که حداکثر تا پایان اسفند سال 1392 بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصویب و ابلاغ گردد.
بند 37-
بودجه اصلاحی هریک از سازمانها، همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره حداکثر تا 15 آبان سال 1392 به دبیرخانه ارسال تا پس از بررسی، در صورت ضرورت بودجه اصلاحی پیشنهادی جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
بند 38-
مصوبات هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی نباید با مفاد این تصویبنامه مغایر باشند.
قسمت دوم - خلاصه بودجه
| کد طبقاتی | عنوان (ارقام به هزار ریال) | پیش بینی 1392 اروند | پیش بینی 1392 انزلی | پیش بینی 1392 ارس | پیش بینی 1392 کیش | پیش بینی 1392 قشم | پیش بینی 1392 چابهار | پیش بینی 1392 ماکو |
| 10000 | درآمدها | 1.192.340.000 | 1.060.483.000 | 1.016.480.000 | 1.955.337.000 | 2.023.749.049 | 1.272.450.000 | 702.970.500 |
| الف+ 10000 | درآمدهای اصلی | 1.179.840.000 | 976.383.000 | 982.480.000 | 1.540.337.000 | 1.839.004.525 | 1.123.450.000 | 696.809.500 |
| 11000 | ورود و خروج کالا و مسافر | 676.540.000 | 831.360.000 | 905.080.000 | 353.337.000 | 982.722.698 | 860.850.000 | 667.740.000 |
| 11100 | عوارض ورود کالای ساخته شده، مواداولیه و قطعات | 30.000.000 | 245.460.000 | 9.000.000 | 110.000.000 | 277.000.000 | 175.680.000 | 13.320.000 |
| 11200 | عوارض خروج کالای همراه مسافر (کارت مسافری) | 277.000 | 1.500.000 | 750.000 | ||||
| 11300 | عوارض ورود مسافر | 220.000 | 5.000.000 | 0 | ||||
| 11400 | عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی | 200.000 | 15.163.347 | |||||
| 11500 | عوارض واردات کالای تجاری | 630.740.000 | 585.600.000 | 871.080.000 | 234.240.000 | 658.800.000 | 684.420.000 | 614.880.000 |
| 11600 | عوارض خروج از کشور | 12.800.000 | 20.000.000 | 8.400.000 | 7.150.000 | 33.600.000 | ||
| 11900 | سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر | 3.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 18.109.351 | 5.940.000 | ||
| 12000 | اجاره | 12.300.000 | 7.368.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 34.056.187 | 60.000.000 | 0 |
| 12100 | اجاره زمین | 9.300.000 | 136.000 | 10.000.000 | 1.150.000 | |||
| 12200 | اجاره ساختمان و تاسیسات | 3.000.000 | 3.232.000 | 40.000.000 | 13.119.300 | 20.000.000 | ||
| 12300 | انبارداری | 4.000.000 | 767.000 | 40.000.000 | ||||
| 12900 | اجاره سایر دارائیها | 0 | 5.000.000 | 19.019.887 | ||||
| 13000 | فروش | 12.750.000 | 129.250.000 | 70.000.000 | 926.000.000 | 769.552.769 | 197.600.000 | 26.000.000 |
| 13100 | فروش زمین | 12.750.000 | 8.000.000 | 70.000.000 | 825.000.000 | 712.500.000 | 97.600.000 | 26.000.000 |
| 13200 | فروش ساختمان و تاسیسات | 0 | 120.000.000 | 100.000.000 | 54.889.405 | 100.000.000 | ||
| 13900 | فروش سایر داراییها (فروش سهام) | 1.250.000 | 1.000.000 | 2.163.364 | ||||
| 14000 | خدمات بندری و فرودگاهی | 0 | 0 | 0 | 77.000.000 | 22.132.000 | 0 | 0 |
| 14100 | خدمات و عوارض بندری | 40.000.000 | 18.975.000 | |||||
| 14200 | خدمات و عوارض فرودگاهی | 37.000.000 | 3.157.000 | |||||
| 15000 | صدور مجوزها | 478.250.000 | 8.405.000 | 2.400.000 | 134.000.000 | 30.540.871 | 5.000.000 | 3.069.500 |
| 15100 | مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری - صنعتی) | 478.000.000 | 7.006.000 | 500.000 | 22.000.000 | 14.354.771 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 15200 | خدمات ثبتی | 250.000 | 414.000 | 1.500.000 | 12.000.000 | 6.720.000 | 2.500.000 | 919.500 |
| 15300 | صدور پروانه و مجوز ساختمانی | 100.000.000 | ||||||
| 15900 | سایر مجوزها | 985.000 | 400.000 | 9.466.100 | 500.000 | 150.000 | ||
| ب+ 10000 | درآمدهای فرعی | 10500.000 | 33.350.000 | 4.000.000 | 235.000.000 | 172.214.524 | 109.000.000 | 6.161.000 |
| 16000 | خدمات شهری | 10500.000 | 33.350.000 | 4.000.000 | 25.000.000 | 159.094.700 | 49.000.000 | 6.161.000 |
| 16100 | خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز و. ..) | 4.000.000 | 0 | |||||
| 16200 | خدمات و عوارض خودرو | 3.000.000 | 22.500.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 63.289.100 | 40.000.000 | 5.661.000 |
| 16300 | صدور پروانه ساختمانی | 1.500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 95.450.000 | 500.000 | ||
| 16400 | عوارض آلایندگی | 0 | ||||||
| 16900 | سایر خدمات و عوارض شهری | 6.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 355.600 | 5.000.000 | |
| 17000 | سود سرمایه گذاریها | 0 | 10.000.000 | 0 | 210.000.000 | 13.119.824 | 60.000.000 | 0 |
| 17100 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه | 120.000.000 | 519.824 | |||||
| 17200 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 90.000.000 | ||||||
| 17900 | سود حاصل از سایر سرمایه گذاری | 0 | 10.000.000 | 12.600.000 | 60.000.000 | |||
| 19000 | سایر درآمدها | 2.000.000 | 50.750.000 | 30.000.000 | 180.000.000 | 12.530.000 | 40.000.000 | 0 |
| 19100 | درآمد حاصل از جرائم و دیرکرد | 1.000.000 | 750.000 | 45.000.000 | 1.300.000 | |||
| 19200 | درآمد بیمارستان کیش | 90.000.000 | ||||||
| 19300 | درآمدهای اخذ شده از محل توافقنامه با شهرداری جلفا | 25.000.000 | ||||||
| 19900 | سایر درآمدها | 1.000.000 | 50.000.000 | 5.000.000 | 45.000.000 | 11.230.000 | 40.000.000 | |
| 20000 | هزینه ها | 284.526.000 | 178.670.480 | 234.324.900 | 925.696.666 | 479.454.442 | 453.214.456 | 57.338.631 |
| 21000 | هزینه های عملیاتی | 282.806.000 | 176.470.480 | 233.624.900 | 924.226.666 | 473.854.442 | 451.114.456 | 56.338.631 |
| 21100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 102.000.000 | 44.200.000 | 85.000.000 | 223.000.000 | 42.251.000 | 92.092.000 | 13.000.000 |
| 21200 | خدمات قراردادی عمومی | 85.000.000 | 72.000.000 | 100.000.000 | 262.000.000 | 291.500.000 | 257.700.000 | 12.000.000 |
| 21300 | اجاره محل | 300.000 | 500.000 | 2.500.000 | 700.000 | 1.530.200 | 420.000 | 2.400.000 |
| 21400 | استهلاک | 31.000.000 | 18.000.000 | 2.135.000 | 215.000.000 | 70.371.767 | 15.500.000 | 3.208.000 |
| 21500 | تعمیرو نگهداری | 3.800.000 | 1.836.000 | 2.700.000 | 5.390.000 | 6.195.000 | 7.000.000 | 700.000 |
| 21600 | ابزار و اثاثیه جزئی | 353.000 | 750.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 2.051.000 | 2.625.000 | 1.120.000 |
| 21700 | آب و برق و سوخت | 8.000.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 21.850.000 | 18.000.000 | 13.000.000 | 1.200.000 |
| 21800 | پشت و مخابرات | 1.070.000 | 750.000 | 450.000 | 1.575.000 | 1.150.100 | 770.000 | 278.631 |
| 21900 | حمل و نقل | 2.163.000 | 3.030.000 | 750.000 | 1.650.000 | 556.500 | 1.750.000 | 2.040.000 |
| 22100 | تبلیغات و روابط عمومی | 21.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 | 22.000.000 | 15.000.000 |
| 22110 | برگزاری نمایشگاه ها | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 |
| 22120 | سایر موارد تبلیغات و روابط عمومی | 11.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 |
| 22200 | بهداشت و درمان | 500.000 | 560.000 | 35.000 | 300.000 | 121.275 | 1.000.000 | 300.000 |
| 22300 | ورزش | 1.050.000 | 400.000 | 179.900 | 700.000 | 945.000 | 700.000 | 250.000 |
| 22400 | آموزش | 600.000 | 529.480 | 175.000 | 2.000.000 | 1.295.000 | 700.000 | 450.000 |
| 22500 | بیمه | 3.400.000 | 1.705.000 | 800.000 | 1.900.000 | 4.186.600 | 3.000.000 | 752.000 |
| 22600 | اطلاع رسانی و انفورماتیک | 770.000 | 1.700.000 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 700.000 | 905.000 |
| 22700 | ذخیره سنوات سال قبل | 6.800.000 | 2.410.000 | 300.000 | 21.000.000 | 1.980.000 | 20.000.000 | 235.000 |
| 22800 | هزینه های عمومی واحدهای خاص | 1.725.000 | 4.900.000 | 0 | ||||
| 22900 | هزینه های بیمارستان کیش | 130.000.000 | 0 | |||||
| 29900 | سایر هزینه های عملیاتی | 15.000.000 | 4.500.000 | 12.000.000 | 8.761.666 | 2.996.000 | 7.257.456 | 2.500.000 |
| 30000 | هزینه های اداری و مالی | 1.720.000 | 2.200.000 | 700.000 | 1.470.000 | 5.600.000 | 2.100.000 | 1.000.000 |
| 55000 | سود ناخالص | 907.814.000 | 881.812.520 | 782.155.100 | 1.029.640.334 | 1.544.294.607 | 819.235.544 | 645.631.869 |
| 56000 | سایر دریافتها | 0 | ||||||
| 40000 | سایر پرداختها(پرداختهای انتقالی) | 78.300.000 | 16.523.400 | 24.140.000 | 86.240.000 | 40.360.000 | 46.506.800 | 7.633.200 |
| 40100 | هزینه های اداره امور دبیرخانه | 13.000.000 | 4.000.000 | 3.450.000 | 17.250.000 | 10.000.000 | 6.750.000 | |
| 40200 | کمک به نواحی همجوار | 50.000.000 | 3.200.000 | 7.000.000 | 750.000 | 7.200.000 | 15.000.000 | |
| 40300 | پرداختهای ویژه فرهنگی اجتماعی | 7.000.000 | 2.368.800 | 10.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 500.000 |
| 40400 | پرداختهای نیروی نظامی و انتظامی | 8.000.000 | 1.200.000 | 3.000.000 | 24.840.000 | 3.710.000 | 8.000.000 | 6.000.000 |
| 40500 | پرداختهای گمرک منطقه | 3.300.000 | 600.000 | 2.300.000 | 1.680.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | |
| 40600 | کمک به نهادهای حمایتی | 300.000 | 2.454.600 | 90.000 | 1.100.000 | 2.770.000 | 1.756.800 | 133.200 |
| 60000 | سود قابل تقسیم | 829.514.000 | 865.289.120 | 758.015.100 | 943.400.334 | 1.503.934.607 | 772.728.744 | 637.998.669 |
| 61100 | ذخیره مالیات | |||||||
| 62100 | اندوخته قانونی | 0 | 77.272.874 | 63.799.867 | ||||
| 63100 | اندوخته سرمایه ای | 829.514.000 | 865.289.120 | 758.015.100 | 943.400.334 | 1.503.934.607 | 695.455.870 | 574.198.802 |
| 64100 | سایر اندوخته ها | |||||||
| 65100 | انتقال به درآمد عمومی | |||||||
| 69900 | سایر حسابهای تقسیم سود | |||||||
| 70000 | زیان عملکرد | |||||||
| 71100 | استفاده از داراییهای جاری | |||||||
| 72100 | استفاده از حسابهای ذخایر | |||||||
| 79900 | استفاده از سایر منابع تامین زیان | |||||||
| 80000 | منابع | 860.514.000 | 883.289.120 | 763.150.100 | 2.138.330.000 | 3.475.876.374 | 1.545.179.124 | 577.406.802 |
| 81100 | ذخیره های سال | 31.000.000 | 18.000.000 | 2.135.000 | 215.930.000 | 70.371.767 | 15.500.000 | 3.208.000 |
| 82100 | حساب های اندوخته | 829.514.000 | 865.289.120 | 758.015.100 | 943.400.334 | 1.503.934.607 | 695.455.870 | 574.198.802 |
| 83100 | پیش دریافتها | 0 | ||||||
| 84100 | تسهیلات داخلی | 500.000.000 | ||||||
| 85100 | تسهیلات خارجی | 1.272.770.000 | ||||||
| 86100 | بودجه عمومی دولت | 54.800.000 | 400.000.000 | |||||
| 89900 | سایر منابع | 3.000.000 | 978.999.666 | 74.000.000 | 434.223.254 | |||
| 90000 | هزینه های سرمایه ای | 819.130.00 | 654.800.000 | 763.150.100 | 2.089.730.000 | 3.473.755.874 | 1.297.871.270 | 576.864.400 |
| 90100 | زمین و ساختمان | 2.000.000 | 600.000 | 200.000.000 | 0 | 4.000.000 | 18.000.000 | |
| 91100 | تاسیسات | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 29.000.000 | 17.500.000 | 4.500.000 | 500.000 |
| 92100 | ماشین آلات و تجهیزات فنی | 1.000.000 | 1.700.000 | 19.000.000 | 0 | 7.627.500 | 20.000.000 | 2.500.000 |
| 93200 | شناورها | 2.885.000 | 3.000.000 | |||||
| 93300 | اثاثیه و لوازم اداری | 5.000.000 | 1.200.000 | 3.500.000 | 15.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 1.500.000 |
| 93400 | لوازم و ابزار کار فنی | 200.000 | 500.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 200.000 |
| *93500 | وسائط نقلیه | 3.650.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 3.213.000 | 15.000.000 | 6.000.000 |
| 93600 | تملک دارایی سرمایه ای | 47.500.000 | 142.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | ||
| 94100 | طرح های عمرانی | 744.780.000 | 462.600.000 | 626.150.100 | 1.496.830.000 | 2.832.984.983 | 1.158.371.270 | 548.164.400 |
| 94110 | طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان) | 744.780.000 | 462.600.000 | 626.150.100 | 1.496.830.000 | 1.369.840.000 | 758.371.270 | 548.164.400 |
| 94200 | طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت) | 54.800.000 | 400.000.000 | |||||
| 94300 | طرح های عمرانی (از محل فاینانس) | 1.272.770.000 | 0 | |||||
| 94400 | طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی) | 135.574.983 | ||||||
| 95100 | سرمایه گذاری در سایر موسسات | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 192.200.000 | 20.000.000 | 0 |
| 95101 | شرکت توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد | 0 | ||||||
| 95103 | سرمایه گذاری در سایر موسسات | 5.000.000 | 192.200.000 | 20.000.000 | ||||
| 96100 | تسهیلات اعطایی به کارکنان | 5.000.000 | ||||||
| 96200 | مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی | 5.000.000 | 10.000.000 | 300.000.000 | 10.000.000 | |||
| 97100 | بازپرداخت تسهیلات و دیون | 30.000.000 | 40.000.000 | 56.597.966 | 40.000.000 | |||
| 99100 | سایر پرداختی ها | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 290.000.000 | 54.747.425 | 15.000.000 |
قسمت سوم - اعتبارات طرح های عمرانی
کیش
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | عنوان | سال شروع - خاتمه | پرداختی سالهای قبل | اصلاحیه 1390 | مصوب 1391 | پیش بینی 1392 | برآورد سالهای بعد |
| 94110 | طرح های عمرانی سازمانی | 1.962.289.000 | 1.596.321.000 | 2.346.300.000 | 1.496.830.000 | 14.326.100.000 | |
| 106 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | 5.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10601 | برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها | 5.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1060105 | تکمیل مجتمع فرماندهی نیروی انتظامی کیش | 88- 84 | 5.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 5.431.000 | 3.030.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | 15.000.000 | |
| 10905 | برنامه نقشه برداری | 5.431.000 | 3.030.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | 15.000.000 | |
| 1090503 | نقشه برداری از جزیره و سواحل آن | 91- 86 | 5.431.000 | 3.030.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | 15.000.000 |
| 301 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 615.000 | 18.000.000 | 26.500.000 | 47.000.000 | 100.000.000 | |
| 30101 | برنامه آموزش ابتدایی | 615.000 | 18.000.000 | 26.500.000 | 47.000.000 | 100.000.000 | |
| 3010104 | بهسازی، تکمیل بهره برداری مکانهای آموزشی، فرهنگی و عمومی | 94- 83 | 615.000 | 18.000.000 | 26.500.000 | 47.000.000 | 100.000.000 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر | 219.052.000 | 68.950.000 | 73.500.000 | 23.500.000 | 23.000.000 | |
| 30202 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 219.052.000 | 68.950.000 | 73.500.000 | 23.500.000 | 23.000.000 | |
| 3020207 | احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی | 94- 85 | 12.768.000 | 18.950.000 | 23.500.000 | 22.500.000 | 20.000.000 |
| 3020209 | تکمیل مرکز همایشهای بین المللی کیش | 94- 86 | 206.284.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان و تغذیه | 44.020.000 | 25.100.000 | 38.600.000 | 60.200.000 | 50.100.000 | |
| 30303 | برنامه خدمات درمانی | 44.020.000 | 25.100.000 | 38.600.000 | 60.200.000 | 50.100.000 | |
| 3030306 | توسعه مراکز بهداشتی کیش | 94- 86 | 44.020.000 | 25.100.000 | 38.500.000 | 60.100.000 | 50.000.000 |
| 3030307 | احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش (سازه) | 94- 86 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 305 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 36.084.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 61.000.000 | 85.000.000 | |
| 30501 | برنامه تربیت بدنی و ورزشی | 36.084.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 61.000.000 | 85.000.000 | |
| 3050107 | احداث مکانهای ورزشی جدید کیش | 94- 86 | 36.084.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 61.000.000 | 85.000.000 |
| 306 | فصل عمران شهرها | 1.026.931.000 | 623.000.000 | 697.500.000 | 539.700.000 | 2.460.000.000 | |
| 30601 | برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری | 405.959.000 | 236.100.000 | 199.000.000 | 146.000.000 | 770.000.000 | |
| 3060110 | آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا | 94- 86 | 164.130.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 13.000.000 | 90.000.000 |
| 3060111 | آماده سازی ناحیه اداری و خدماتی و صنعتی و سیاحتی | 94- 86 | 119.501.000 | 74.100.000 | 89.000.000 | 81.000.000 | 400.000.000 |
| 3060112 | عملیات زیرسازی و آسفالت جدید | 94- 86 | 122.328.000 | 122.000.000 | 60.000.000 | 52.000.000 | 280.000.000 |
| 30602 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 122.876.000 | 68.900.000 | 149.000.000 | 113.500.000 | 600.000.000 | |
| 3060212 | ایجاد و توسعه تاسیسات جدید آب آشامیدنی در جزیره کیش | 94- 86 | 122.876.000 | 68.900.000 | 149.000.000 | 113.500.000 | 600.000.000 |
| 30603 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 197.750.000 | 82.000.000 | 77.500.000 | 85.200.000 | 600.000.000 | |
| 3060313 | ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهر کیش | 94- 83 | 197.750.000 | 82.000.000 | 77.500.000 | 85.200.000 | 600.000.000 |
| 30604 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 0 | 50.500.000 | 20.500.000 | 28.000.000 | 40.000.000 | |
| 3060402 | تهیه طرح جامع مدیریت زیست محیطی جزیره کیش | 94- 86 | 0 | 50.500.000 | 20.500.000 | 28.000.000 | 40.000.000 |
| 30606 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 239.628.000 | 151.500.000 | 221.500.000 | 135.000.000 | 340.000.000 | |
| 3060607 | توسعه و تامین روشنایی میادین، معابر و خیابانهای فرعی | 94- 85 | 50.543.000 | 46.500.000 | 16.500.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 3060608 | گسترش و تکمیل پروژه های متفرقه عمران شهری | 94- 86 | 37.976.000 | 41.000.000 | 160.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
| 3060609 | توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری جدید در جزیره کیش | 94- 86 | 151.109.000 | 64.000.000 | 45.000.000 | 40.000.000 | 200.000.000 |
| 30607 | برنامه بهبود محیط شهری | 60.718.000 | 34.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 110.000.000 | |
| 3060715 | گسترش و ایجاد فضای سبز جدید در جزیره کیش | 94- 86 | 60.718.000 | 34.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 80.000.000 |
| 3060716 | اقدامات و عملیات توسعه خدمات شهری کیش | 94- 91 | 0 | 0 | 20.000.000 | 22.000.000 | 30.000.000 |
| 310 | فصل عملیات چند منظوره توسعه سیاحتی | 22.213.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | |
| 31004 | برنامه آمایش | 22.213.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | |
| 3100406 | تهیه طرح تفصیلی نقاط شهری جدید کیش | 94- 86 | 0 | 2.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| 3100408 | تکمیل طرح جامع جزیره کیش و جزایر الحاقی | 94- 86 | 22.213.000 | 1.500.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 |
| 313 | فصل تحقیقات | 0 | 4.500.000 | 8.200.000 | 11.000.000 | 25.000.000 | |
| 31307 | برنامه تحقیقات صنعتی | 0 | 4.500.000 | 8.200.000 | 11.000.000 | ||
| 3130704 | فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی | 94- 86 | 0 | 1.000.000 | 5.200.000 | 8.000.000 | 17.000.000 |
| 3130705 | طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و مصالح ساختمانی | 94- 87 | 0 | 3.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 |
| 403 | فصل برق | 305.977.000 | 305.600.000 | 528.000.000 | 201.000.000 | 1.450.000.000 | |
| 40302 | برنامه انتقال نیروی برق | 305.977.000 | 240.000.000 | 155.000.000 | 150.000.000 | 600.000.000 | |
| 4030206 | تهیه تجهیزات و اجرای شبکه های جدید انتقال برق | 94- 86 | 305.977.000 | 240.000.000 | 155.000.000 | 150.000.000 | 600.000.000 |
| 40303 | برنامه توزیع نیروی برق | 0 | 65.600.000 | 373.000.000 | 51.000.000 | 850.000.000 | |
| 4030307 | طرحها و پروژه های مرتبط با توزیع برق جزیره کیش | 94- 86 | 0 | 65.600.000 | 373.000.000 | 51.000.000 | 850.000.000 |
| 409 | فصل راه و ترابری | 287.447.000 | 448.700.000 | 779.000.000 | 427.600.000 | 9.910.000.000 | |
| 40907 | برنامه احداث و بهسازی بندری | 94.173.000 | 147.200.000 | 302.500.000 | 179.500.000 | 500.000.000 | |
| 4090710 | تعمیرات، بازسازی و نگهداری بندرگاه جزیره کیش | 94- 86 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 50.000.000 |
| 4090711 | بازسازی، نوسازی و توسعه بندرگاه جزیره کیش | 94- 86 | 94.173.000 | 132.200.000 | 295.000.000 | 172.500.000 | 450.000.000 |
| 40908 | برنامه احداث راه و جاده | 411.000 | 16.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | |
| 4090806 | توسعه و نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک) | 94- 88 | 411.000 | 16.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 |
| 40909 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها | 192.863.000 | 285.500.000 | 426.500.000 | 228.100.000 | 9.350.000.000 | |
| 4090915 | تعمیرات، بازسازی و نگهداری فرودگاه جزیره کیش | 94- 86 | 14.127.000 | 220.500.000 | 266.500.000 | 153.100.000 | 9.000.000.000 |
| 4090916 | طرح تکمیل تعریض باند و اپرون فرودگاه جزیره کیش | 94- 86 | 173.880.000 | 25.000.000 | 60.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 |
| 4090917 | تهیه تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه جزیره کیش | 94- 86 | 0 | 30.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
| 4090918 | احداث تاسیسات سوختگیری فرودگاه | 94- 86 | 4.856.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 5.000.000 | 150.000.000 |
| 410 | فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات | 8.671.000 | 15.500.000 | 20.700.000 | 19.545.000 | 48.000.000 | |
| 41002 | برنامه بسترسازی و زیرساخت های فنی براتی | 0 | 2.000.000 | 4.500.000 | 8.700.000 | 20.000.000 | |
| 4100201 | طرحهای توسعه زیرساخت مخابراتی و توسعه شبکه ها | 94- 87 | 0 | 2.000.000 | 4.500.000 | 8.700.000 | 20.000.000 |
| 41003 | برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند | 8.671.000 | 13.000.000 | 16.200.000 | 10.845.000 | 28.000.000 | |
| 4100301 | طرحهای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک | 94- 87 | 441.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 7.420.000 | 20.000.000 |
| 4100302 | طرحهای توسعه و هماهنگی سیستم های نرم افزاری | 94- 87 | 2.089.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.575.000 | 3.000.000 |
| 4100306 | طرح توسعه و کاربرد تجارت الکترونیکی | 91- 87 | 361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100307 | طرح های توسعه پایگاههای اطلاع رسانی | 91- 87 | 822.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100308 | طرحهای ایجاد پایگاههای پورتال | 94- 87 | 0 | 200.000 | 200.000 | 750.000 | 0 |
| 4100309 | آموزش و فرهنگ سازی | 94- 87 | 4.958.000 | 800.000 | 500.000 | 100.000 | 5.000.000 |
| 41006 | برنامه سایر طرح های فن آوری اطلاعات | 500.000 | |||||
| 4100603 | ایجاد و کاربری پارک فناوری جزیره کیش | 90- 87 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | |
| 411 | فصل جهانگردی | 258.000 | 70.441.000 | 96.800.000 | 72.785.000 | 120.000.000 | |
| 41106 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 258.000 | 70.441.000 | 96.800.000 | 72.785.000 | 120.000.000 | |
| 4110632 | کاوش و احیاء شهر حریره | 94- 86 | 80.000 | 3.730.000 | 9.000.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
| 4110634 | ادامه بازسازی و مرمت میرمهنای قدیم | 94- 86 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 |
| 4110635 | توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی | 94- 86 | 0 | 12.500.000 | 28.000.000 | 5.500.000 | 10.000.000 |
| 4110636 | مطالعات توسعه گردشگری | 94- 86 | 0 | 38.211.000 | 49.800.000 | 60.685.000 | 50.000.000 |
| 4110637 | توسعه و عمران هندورابی | 94- 89 | 178.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 100.000 | 30.000.000 |
قشم
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | عنوان | سال شروع و خاتمه | پرداختی سالهای قبل | اصلاحیه 1390 | مصوب 1391 | پیش بینی 1392 | برآورد سالهای بعد |
| 94110 | طرح های عمرانی سازمانی | 1.103.447.025 | 1.073.798.939 | 1.349.840.957 | 1.369.840.000 | 2.343.378.175 | |
| 1060000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی | 520.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | ||
| 1060100 | برنامه حفظ نظم و امنیت شهری | 0 | 250.000 | 4.000.000 | 500.000 | 4.300.000 | |
| 1060101 | طرح امنیت مسافران و جزیره | 95- 86 | 0 | 0 | 4.000.000 | 500.000 | 3.500.000 |
| 1060102 | طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی | 95- 86 | 250.000 | 0 | 800.000 | ||
| 1060200 | برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری | 0 | 270.000 | 0 | 500.000 | 0 | |
| 1060201 | طرح مبارزه با قاچاق | 95- 86 | 0 | 270.000 | 0 | 500.000 | |
| 1110000 | فصل ساختمان و تاسیسات منطقه | 15.936.557 | 16.624.944 | 62.321.308 | 33.122.549 | 58.000.000 | |
| 1110100 | برنامه احداث ساختانهای اداری | 15.936.557 | 16.624.944 | 62.321.308 | 33.122.549 | 58.000.000 | |
| 1110101 | طرح مطالعه و احداث ساختانهای اداری | 95- 86 | 1.030.967 | 11.883.944 | 55.402.828 | 26.005.022 | 40.000.000 |
| 1110104 | طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختانها و تاسیسات منطقه | 95- 76 | 14.905.590 | 4.741.000 | 6.918.480 | 7.117.434 | 18.000.000 |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 361.000 | 2.300.000 | 5.000.000 | 2.037.556 | 5.080.000 | |
| 3010100 | برنامه آموزش ابتدایی | 361.000 | 500.000 | 2.000.000 | 537.556 | 1.700.000 | |
| 3010101 | طرح نگهداری و تعمیر و بازسازی مدارس ابتدایی | 94- 72 | 361.000 | 500.000 | 2.000.000 | 537.556 | 1.700.000 |
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی | 1.200.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.600.000 | ||
| 3010401 | طرح تکمیل مدارس راهنمایی | 94- 72 | 400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | ||
| 3010402 | طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی مدارس راهنمایی | 94- 72 | 800.000 | 0 | 500.000 | ||
| 3010500 | برنامه آموزش متوسطه | 600.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.780.000 | ||
| 3010502 | طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی دبیرستانها | 93- 80 | 600.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.780.000 | |
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 31.416.605 | 22.525.549 | 35.613.694 | 22.355.000 | 38.972.000 | |
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 31.416.605 | 22.525.549 | 35.613.694 | 22.355.000 | 38.972.000 | |
| 3020201 | ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی | 94- 76 | 499.893 | 0 | 0 | 5.680.000 | |
| 3020202 | تکمیل کارگاههای صنایع دستی روستایی | 93- 86 | 317.655 | 1.492.000 | 1.000.000 | 1.355.000 | 6.670.000 |
| 3020203 | طرح مطالعه و احداث مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها | 95- 86 | 25.995.002 | 18.535.216 | 24.378.193 | 13.000.000 | 13.042.000 |
| 3020204 | طرح نگهداری، مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی | 95- 84 | 3.031.652 | 2.498.333 | 10.235.501 | 8.000.000 | 13.580.000 |
| 3020205 | طرح احداث مرکز همایشها و نمایشگاهها | 89- 82 | 1.572.403 | ||||
| 3030000 | فصل بهداشت و درمان و تغذیه | 77.492.565 | 29.663.578 | 93.037.767 | 229.970.780 | 71.820.000 | |
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 77.492.565 | 29.663.578 | 93.037.767 | 229.970.780 | 71.820.000 | |
| 3030301 | طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس | 87- 76 | 2.956.231 | 0 | 0 | 0 | |
| 3030302 | طرح احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستایی و مراکز درمانی | 95- 87 | 9.753.720 | 8.434.668 | 3.487.832 | 3.200.000 | 6.820.000 |
| 3030303 | بیمارستان 96 تخت خوابی | 93- 87 | 64.782.614 | 21.228.910 | 89.549.935 | 226.770.780 | 65.000.000 |
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 7.743.196 | 13.926.211 | 6.612.300 | 12.467.959 | 26.850.000 | |
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 7.743.196 | 13.926.211 | 6.612.300 | 12.467.959 | 26.850.000 | |
| 3050101 | طرح تکمیل ورزشگاه های موجود قشم | 95- 85 | 2.953.377 | 3.222.564 | 3.816.864 | 8.126.895 | 14.600.000 |
| 3050103 | طرح احداث مرکز فرهنگی ورزشی، تفریحی و امور جوانان | 95- 78 | 4.789.819 | 10.703.647 | 2.795.436 | 4.431.064 | 12.250.000 |
| 3060000 | فصل عمران شهری | 271.292.962 | 242.047.241 | 524.084.953 | 545.258.471 | 675.523.000 | |
| 3060100 | برنامه ریزی توسعه شهری | 44.471.161 | 56.345.911 | 111.174.678 | 57.000.000 | 142.000.000 | |
| 3060101 | طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی | 95- 74 | 44.471.161 | 56.345.911 | 111.174.678 | 57.000.000 | 142.000.000 |
| 3060200 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 431.319 | 0 | 50.000.000 | 37.000.000 | 0 | |
| 3060201 | طرح ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی | 85- 76 | 141.821 | 0 | 0 | ||
| 3060202 | طرح توسعه شبکه آب شهری | 93- 76 | 289.498 | 50.000.000 | 37.000.000 | 0 | |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 8.687.901 | 14.148.451 | 20.661.164 | 17.747.315 | 82.900.000 | |
| 3060301 | طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی | 94- 76 | 3.604.276 | 8.796.580 | 12.014.561 | 8.927.317 | 44.000.000 |
| 3060302 | طرح احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی | 95- 76 | 5.083.625 | 5.351.871 | 8.646.603 | 8.819.998 | 38.900.000 |
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |||
| 3060401 | طرح احداث و توسعه و تجهیز پایگاههای آتش نشانی | 93- 76 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | ||
| 3060500 | برنامه بهبود عبور و مرور شهری (داخلی) | 57.253.204 | 77.393.552 | 185.852.455 | 245.286.093 | 205.650.000 | |
| 3060501 | طرح احداث معابر (بلوارها و خیابانها) | 95- 75 | 22.239.395 | 36.970.706 | 113.735.303 | 204.500.038 | 43.000.000 |
| 3060502 | طرح احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری | 94- 79 | 10.767.394 | 29.160.296 | 17.190.432 | 17.597.044 | 27.300.000 |
| 3060503 | طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهری | 94- 77 | 5.887.769 | 3.108.376 | 41.193.239 | 9.690.125 | 23.700.000 |
| 3060504 | طرح احداث اصلاح و تجهیزات پیاده روهای شهری | 95- 79 | 12.982.242 | 5.564.026 | 4.693.868 | 4.341.638 | 29.250.000 |
| 3060505 | طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهر | 94- 79 | 5.376.404 | 2.590.148 | 9.039.613 | 9.157.248 | 82.400.000 |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 894.528 | 0 | 0 | |||
| 3060601 | اجرای پروژه های متفرقه عمران شهری | 86- 70 | 894.528 | 0 | 0 | ||
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 159.260.849 | 94.159.327 | 152.396.656 | 184.225.063 | 244.973.000 | |
| 3060701 | طرح احداث پارک و فضای سبز | 95- 76 | 66.571.063 | 52.249.974 | 54.054.579 | 51.097.560 | 73.000.000 |
| 3060702 | طرح مبلمان محیط شهری | 94- 79 | 58.021.914 | 18.979.719 | 28.089.498 | 22.650.190 | 86.000.000 |
| 3060703 | طرح ایجاد خدمات عمومی (تلفن، سرویسهای عمومی و مراکز جمع آوری زباله) | 94- 79 | 10.722.584 | 11.551.206 | 22.167.534 | 41.226.737 | 33.720.000 |
| 3060704 | طرح و بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی | 95- 79 | 12.346.161 | 5.116.509 | 31.295.647 | 27.541.576 | 24.729.000 |
| 3060705 | طرح روشنایی شهری | 95- 79 | 11.599.127 | 6.261.919 | 16.789.398 | 41.709.000 | 27.524.000 |
| 3060800 | برنامه تحقیق و بررسی | 294.000 | 0 | 0 | |||
| 3060801 | طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی فضاهای شهری | 86- 83 | 294.000 | 0 | 0 | ||
| 3070000 | فصل عمران و نوسازی | 25.941.423 | 7.939.113 | 9.410.010 | 20.585.000 | 35.090.000 | |
| 3070200 | برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده | 25.941.423 | 7.939.113 | 9.410.010 | 20.585.000 | 35.090.000 | |
| 3070201 | طرح هادی روستائی | 95- 79 | 7.237.314 | 3.000.000 | 1.098.410 | 5.500.000 | 16.730.000 |
| 3070202 | طرح بهبود محیط روستائی | 93- 80 | 18.704.109 | 4.939.113 | 8.311.600 | 15.085.000 | 18.360.000 |
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 0 | 1.940.000 | 4.200.000 | 0 | ||
| 3109800 | برنامه تحقیق و بررسی | 0 | 1.940.000 | 4.200.000 | 0 | ||
| 3109801 | طرح فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی | 95- 76 | 0 | 1.940.000 | 4.200.000 | 0 | |
| 3120000 | فصل آموزش عالی | 1.887.319 | 1.945.087 | 1.100.000 | 24.000.000 | ||
| 3120300 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | 1.887.319 | 1.945.087 | 1.100.000 | 24.000.000 | ||
| 3120302 | طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش عالی | 93- 87 | 1.887.319 | 1.162.531 | 500.000 | 0 | |
| 3120303 | طرح مطالعه و احداث پارک علوم و تحقیقات | 92- 88 | 782.556 | 600.000 | 24.000.000 | ||
| 3130000 | فصل تحقیقات | 11.787.288 | 12.375.597 | 21.196.739 | 29.110.000 | 27.000.000 | |
| 3130100 | برنامه تحقیقات اجتماعی | 0 | 2.000.000 | 4.200.000 | 0 | ||
| 3130101 | طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی فعالیتهای اجتماعی | 94- 76 | 0 | 2.000.000 | 4.200.000 | 0 | |
| 3130400 | برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی | 11.787.288 | 12.375.597 | 19.196.739 | 24.910.000 | 27.000.000 | |
| 3130401 | مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها | 94- 78 | 11.787.288 | 12.375.597 | 19.196.739 | 24.910.000 | 27.000.000 |
| 3130401 | مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها | 94- 78 | 11.787.288 | 12.375.597 | 19.196.739 | 24.910.000 | 27.000.000 |
| 402000 | فصل منابع آب | 5.169.608 | 826.935 | 932.666 | 1.000.000 | ||
| 4020900 | برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب | 5.169.608 | 826.935 | 932.666 | 1.000.000 | ||
| 4020901 | طرح احداث و تکمیل بندهای آبگیر جزیره قشم | 95- 71 | 5.169.608 | 826.935 | 932.666 | 1.000.000 | 7.260.000 |
| 4040000 | فصل صنایع | 43.279.495 | 33.038.448 | 52.859.643 | 37.000.000 | 73.824.000 | |
| 4041400 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 43.279.495 | 33.038.448 | 52.859.643 | 37.000.000 | 73.824.000 | |
| 4041401 | طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی | 94- 73 | 43.279.495 | 33.038.448 | 52.859.643 | 37.000.000 | 73.824.000 |
| 4080000 | فصل بازرگانی | 8.823.145 | 8.988.595 | 9.177.973 | 15.396.000 | 22.502.000 | |
| 4080300 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی | 8.823.145 | 8.988.595 | 9.177.973 | 15.396.000 | 22.502.000 | |
| 4080302 | احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم و سایت شهید رجایی | 95- 86 | 8.823.145 | 8.988.595 | 9.177.973 | 15.396.000 | 22.502.000 |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 576.503.908 | 591.172.969 | 378.265.727 | 309.203.090 | 1.092.277.175 | |
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 316.886.342 | 176.453.842 | 157.253.360 | 72.117.606 | 504.220.000 | |
| 4090701 | طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان | 93- 72 | 368.200 | 1.000.000 | 0 | 3.200.000 | |
| 4090703 | طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی | 95- 72 | 14.969.451 | 27.654.828 | 20.214.651 | 16.918.598 | 60.000.000 |
| 4090704 | طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن | 95- 72 | 161.615.615 | 77.022.376 | 87.762.521 | 27.644.553 | 252.000.000 |
| 4090705 | طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل | 95- 72 | 138.279.466 | 30.524.990 | 28.276.188 | 26.500.000 | 186.520.000 |
| 4090706 | طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون و اسکله های تفریحی | 93- 72 | 430.666 | 18.000.000 | 0 | 0 | |
| 4090707 | طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله های صیادی | 94- 76 | 20.000.000 | 1.054.455 | 0 | ||
| 4090708 | طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر | 93- 72 | 1.222.944 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | |
| 4090709 | طرح احداث شهرک دریایی | 95- 90 | 21.251.648 | 0 | |||
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه | 50.792.183 | 30.330.584 | 40.730.676 | 36.210.374 | 144.540.000 | |
| 4090901 | طرح احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم | 95- 71 | 50.792.183 | 30.330.584 | 40.730.676 | 36.210.374 | 144.540.000 |
| 4091100 | برنامه مطالعه احداث راههای روستایی | 7.648.055 | 3.493.817 | 4.959.027 | 4.500.000 | 12.875.000 | |
| 4091103 | نگهداری و بهسازی راههای روستایی | 95- 84 | 7.648.055 | 3.493.817 | 4.959.027 | 4.500.000 | 12.875.000 |
| 4091700 | برنامه ساختمان آزاد راههای مناطق | 165.971.287 | 329.574.835 | 149.404.108 | 173.254.476 | 354.242.175 | |
| 4091701 | طرح مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس | 95- 76 | 165.233.787 | 105.497.010 | 139.404.108 | 167.473.741 | 158.320.000 |
| 4091702 | طرح مطالعه، احداث پل خلیج فارس | 94- 84 | 737.500 | 24.077.825 | 10.000.000 | 780.735 | 195.922.175 |
| 4091703 | طرح تامین 15٪ احداث پل خلیج فارس | 94- 90 | 200.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | |
| 4091900 | برنامه احداث راههای اصلی | 35.206.041 | 51.319.891 | 25.918.556 | 23.120.634 | 76.400.000 | |
| 4091901 | طرح احداث راههای اصلی | 95- 79 | 15.874.893 | 40.347.747 | 15.417.605 | 14.972.817 | 41.400.000 |
| 4091903 | طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز | 95- 78 | 19.331.148 | 10.972.144 | 10.500.951 | 8.147.817 | 35.000.000 |
| 4100000 | فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT | 8.558.985 | 13.154.237 | 39.630.993 | 38.407.319 | 31.190.000 | |
| 4100100 | برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) | 125.581 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4100101 | طرح مطالعه و تهیه طرح جامع تجاری سازی (ICT) | 85- 83 | 125.581 | 0 | |||
| 4100200 | برنامه بسترسازی و زیرساخت های فنی | 1.225.547 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4100201 | طرح توسعه بسترهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات | 85- 83 | 1.225.547 | 0 | |||
| 4100300 | برنامه ایجاد شهر الکترونیکی و هوشمند | 7.207.857 | 13.154.237 | 39.630.993 | 38.407.319 | 31.190.000 | |
| 4100301 | طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق WEB | 95- 78 | 684.213 | 4.368.300 | 27.357.320 | 14.227.000 | 8.560.000 |
| 4100302 | طرح توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری | 95- 78 | 1.878.835 | 2.458.624 | 4.892.895 | 7.200.842 | 12.000.000 |
| 4100303 | طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت MIS | 95- 78 | 88.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 4100304 | طرح سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS | 95- 78 | 4.399.624 | 5.706.313 | 6.906.573 | 16.219.477 | 8.250.000 |
| 4100308 | طرح های ایجاد پایگاه پورتال | 95- 83 | 157.185 | 221.000 | 24.205 | 310.000 | 2.380.000 |
| 4110000 | فصل جهانگردی | 17.252.969 | 76.750.435 | 104.657.184 | 68.726.276 | 149.690.000 | |
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 17.252.969 | 76.750.435 | 104.657.184 | 68.726.276 | 149.690.000 | |
| 4110603 | طراحی - اجرا و تجهیز سایتهای توریستی و خدماتی | 95- 78 | 12.292.456 | 50.758.075 | 77.892.906 | 43.786.240 | 71.890.000 |
| 4110604 | طراحی - اجرا و تجهیز مبادی ورودی و سایتهای سیاحتی و گردشگری | 95- 87 | 1.498.720 | 16.826.250 | 15.108.750 | 15.994.036 | 36.300.000 |
| 4110605 | طراحی و اجرای سایت هتلها - مهمانسراها و اقامتگاهها | 94- 89 | 0 | 0 | 17.500.000 | ||
| 4110606 | مطالعه و آماده سازی ژئو پارک قشم | 95- 84 | 3.461.793 | 9.166.110 | 11.655.528 | 8.946.000 | 24.000.000 |
چابهار
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | عنوان | سال شروع - خاتمه | پرداختی سالهای قبل | اصلاحیه 1390 | مصوب 1391 | پیش بینی 1392 | برآورد سالهای بعد |
| 94110 | طرحهای عمرانی سازمان | 976.598.372 | 362.212.550 | 669.500.000 | 758.371.270 | 1.246.000.000 | |
| 10900000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 249.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10907000 | برنامه آمار | 249.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1090701 | طرح آمارگیری از نفوس منطقه | 86- 81 | 249.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100000 | فصل ساختمان و تاسیسات | 44.647.167 | 15.500.000 | 57.500.000 | 70.000.000 | 162.000.000 | |
| 11101000 | برنامه احداث ساختمان های اداری | 19.646.214 | 15.500.000 | 25.000.000 | 37.000.000 | 97.000.000 | |
| 1110101 | احداث فاز 2 ساختانهای اداری | 95- 75 | 4.657.118 | 10.000.000 | 21.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 |
| 1110103 | توسعه آزمایشگاه کنترل کیفیت | 89- 84 | 2.290.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110106 | بهسازی و تجهیز ابنیه و تاسیسات اداری | 93- 84 | 12.698.397 | 5.500.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 1010200 | برنامه احداث ساختانهای انتظامی | 25.000.953 | 0 | 32.500.000 | 33.000.000 | 65.000.000 | |
| 1110201 | احداث ساختمان ایست و بازرسی | 79- 75 | 2.770.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110203 | محصور نمودن اراضی منطقه | 93- 75 | 15.220.914 | 0 | 32.500.000 | 33.000.000 | 65.000.000 |
| 1110204 | احداث پاسگاه نیرو انتظامی | 81- 79 | 1.723.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110207 | احداث پایانه ها و گمرک | 85- 82 | 5.285.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30100000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 11.890.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30105000 | برنامه آموزش متوسطه | 367.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010502 | ایجاد مرکز دبیرستان پیش دانشگاهی | 83- 76 | 367.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3011900 | برنامه آموزش فنی و حرفه ای | 11.522.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3011901 | ایجاد مرکز فنی و حرفه ای منطقه آزاد | 82- 76 | 11.522.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30200000 | فصل فرهنگ و هنر | 25.248.143 | 17.000.000 | 25.000.000 | 21.000.000 | 60.000.000 | |
| 30202000 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 25.248.143 | 17.000.000 | 25.000.000 | 21.000.000 | 60.000.000 | |
| 3020201 | احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه | 93- 76 | 1.996.109 | 7.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 25.000.000 |
| 3020202 | احداث مسجد منطقه آزاد | 95- 76 | 23.252.034 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 |
| 30300000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 8.798.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30303000 | برنامه خدمات درمانی | 8.798.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3030301 | ایجاد و تجهیز درمانگاه منطقه | 82- 76 | 8.798.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30500000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 11.780.521 | 10.000.000 | 15.000.000 | 55.000.000 | 100.000.000 | |
| 30501000 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 11.780.521 | 10.000.000 | 15.000.000 | 55.000.000 | 100.000.000 | |
| 3050101 | احداث مراکز ورزشی | 95- 76 | 11.780.521 | 10.000.000 | 15.000.000 | 55.000.000 | 100.000.000 |
| 30600000 | فصل عمران شهرها | 438.782.722 | 149.400.000 | 212.500.000 | 277.371.270 | 470.500.000 | |
| 30601000 | برنامه ریزی شهری | 145.751.708 | 25.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 120.000.000 | |
| 3060101 | آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره 1 و 2 و 3 | 83- 76 | 35.044.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060102 | آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره 6 و 7 | 85- 75 | 74.490.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060103 | آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 2 و 3 (فاز 2) | 94- 81 | 7.111.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060106 | آماده سازی و محوطه سازی اراضی منطقه (فاز 2) | 95- 84 | 29.105.095 | 25.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 120.000.000 |
| 30602000 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 40.477.644 | 31.400.000 | 40.000.000 | 39.000.000 | 40.000.000 | |
| 3060201 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1 و 2 و 3 | 93- 75 | 25.994.782 | 23.400.000 | 30.500.000 | 29.000.000 | 19.000.000 |
| 3060202 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 6 و 7 | 81- 77 | 7.860.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060203 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 3 و 7 (فاز 2) | 93- 81 | 4.349.495 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 |
| 3060204 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی منطقه آزاد | 94- 84 | 2.272.693 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 9.000.000 |
| 30603000 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 34.550.157 | 26.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 76.000.000 | |
| 3060301 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1 و 2 و 3 | 93- 75 | 14.683.049 | 15.000.000 | 33.000.000 | 35.000.000 | 24.000.000 |
| 3060302 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 6 و 7 | 94- 77 | 6.291.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060304 | شبکه فرعی انشعابات آب و فاضلاب پیکره 1 و 2 و 3 | 94- 82 | 1.759.534 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 |
| 3060305 | عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره 1 | 94- 82 | 648.342 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
| 3060306 | جمع آوری و دفع آبهای سطحی | 93- 84 | 10.798.745 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| 3060308 | شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی | 94- 86 | 369.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 25.000.000 |
| 30604000 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 6.212.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3060401 | احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن | 87- 79 | 6.212.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30605000 | برنامه بهبود عبور و مرور شهرها | 91.206.090 | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 3060501 | احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره 1 | 82- 76 | 3.595.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060502 | احداث بلوار 45 متری منطقه و میدان ورودی | 82- 76 | 74.335.313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060503 | تغییر کاربری پل عابر پیاده | 84 - 81 | 1.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060505 | اتصال خیابان فرعی بلوار 45 متری تراس بهشت به مسکونی | 84 - 81 | 11.697.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060507 | بهسازی، تکمیل و توسعه شبکه معابر | 84 - 81 | 532.404 | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 30606000 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 56.101.814 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | |
| 3060601 | احداث قسمتی از کانال هدایت آبهای سطحی به دریا | 79- 76 | 3.367.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060602 | پروژه های متفرقه عمران شهری | 94- 80 | 52.101.930 | 15.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 |
| 3060603 | ایجاد پارکینگ طبقاتی | 95- 91 | 10.000.000 | 70.000.000 | |||
| 3060604 | احداث تسهیلات رفاهی | 85- 83 | 632.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30607000 | برنامه بهبود محیط شهری | 64.482.344 | 42.000.000 | 70.500.000 | 65.371.270 | 94.500.000 | |
| 3060701 | احداث پارکهای منطقه | 93- 77 | 19.322.501 | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 |
| 3060702 | احداث فضای سبز معابر و خیابانها | 93- 79 | 4.971.347 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 3060703 | بازسازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه | 93- 87 | 1.032.506 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 3060704 | اجرای فضای سبز پارک زون شرقی | 83- 81 | 3.029.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060705 | اجرای فضای سبز میادین و بلوارها | 93- 81 | 2.742.553 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 3060706 | توسعه و تکمیل مبلمان شهری | 94- 84 | 9.827.910 | 15.000.000 | 10.000.000 | 17.371.270 | 25.000.000 |
| 3060707 | احداث پارک و فضای سبز | 94- 83 | 22.172.144 | 13.500.000 | 42.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 |
| 3060711 | محوطه سازی و زیباسازی میادین | 93- 83 | 1.226.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 3060712 | احداث پارک و شهربازی | 93- 83 | 157.950 | 8.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 30700000 | فصل عمران و نوسازی روستاها | 89.071 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 30702000 | برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده | 89.071 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 3070201 | ساماندهی روستای تیس در پیکره 5 | 93- 87 | 89.071 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 30800000 | فصل تامین مسکن | 17.286.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30802000 | برنامه خانه های سازمانی کارکنان | 17.286.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3080201 | احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره 3 | 82- 76 | 17.286.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31000000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 2.953.803 | 4.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | |
| 30100400 | برنامه آمایش | 1.926.003 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 3100101 | طرح جامعه و تفصیلی منطقه | 89 - 88 | 609.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30100402 | بازنگری طرح جامع منطقه | 93- 85 | 1.116.839 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 3100403 | بازنگری طرح جامع منطقه (طرح راهبردی) | 94- 88 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31098000 | برنامه تحقیق و بررسی | 1.027.800 | 500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | |
| 31098001 | طرح فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی | 93- 88 | 1.027.800 | 500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 31200000 | فصل آموزش عالی | 124.495.846 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 31203000 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | 12.425.154 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 3120301 | مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی | 79- 78 | 363.855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120303 | طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار | 89- 88 | 285.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120304 | احداث و تکمیل ساختمان دانشگاه | 89- 86 | 3.075.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120306 | احداث ساختمان آموزشی و تجهیز آن | 89- 88 | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120307 | ایجاد زیرساخت های لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاههای کشور در مناطق آزاد | 94- 88 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 31208000 | برنامه های رفاهی | 112.070.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3120801 | احداث ساختمان های خوابگاه و رستوران دانشگاه | 89- 83 | 112.070.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130000 | فصل تحقیقات | 1.972.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3130700 | برنامه تحقیقات صنعتی | 1.972.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3130701 | احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی | 82- 76 | 1.972.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020000 | فصل منابع آب | 95.991 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | |
| 4020100 | برنامه تامین آب | 95.991 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | |
| 4020101 | احداث آب بند | 93- 78 | 95.991 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| 40300000 | فصل برق | 54.477.760 | 23.812.550 | 67.000.000 | 95.000.000 | 175.000.000 | |
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | 331.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | |
| 4030101 | مطالعه و طراحی نیروگاه برق منطقه | 94- 87 | 331.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 4030300 | برنامه توزیع نیروی برق | 54.146.760 | 23.812.550 | 47.000.000 | 75.000.000 | 135.000.000 | |
| 4030301 | توزیع برق در قسمتی از پیکره های 1 و 2 و 3 | 94- 76 | 17.404.685 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 |
| 4030302 | توزیع برق در قسمتی از پیکره هیا 6 و 7 | 95- 77 | 9.645.896 | 5.812.550 | 7.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| 4030303 | طرح بهسازی و تکمیل شبکه توزیع برق | 95- 85 | 27.096.179 | 8.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
| 4040000 | فصل صنایع | 42.304.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4041400 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 42.304.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4041401 | احداث سالن های تولیدی | 85- 76 | 40.011.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4041403 | ایجاد زیرساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی صنعتی | 82- 80 | 292.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4041404 | توسعه زیر ساخت های امور تولیدی و صنعتی | 89- 88 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4080000 | فصل بازرگانی | 88.550.688 | 19.000.000 | 53.000.000 | 42.000.000 | 37.000.000 | |
| 4080200 | برنامه توسعه و بهبود صادرات | 7.673.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4080202 | ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی | 86- 81 | 7.673.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40803000 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی | 80.877.037 | 19.000.000 | 53.000.000 | 42.000.000 | 37.000.000 | |
| 4080301 | بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک | 82- 76 | 14.122.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4080302 | احداث انبارهای دپوی کالا | 95- 86 | 66.754.198 | 19.000.000 | 53.000.000 | 42.000.000 | 37.000.000 |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 14.653.518 | 80.000.000 | 160.000.000 | 135.000.000 | 165.000.000 | |
| 4090300 | برنامه حمل و نقل جاده ای | 0 | 80.000.000 | 150.000.000 | 120.000.000 | 140.000.000 | |
| 4090303 | توسعه زیر ساختهای امور حمل و نقل | 93- 89 | 0 | 80.000.000 | 150.000.000 | 120.000.000 | 140.000.000 |
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاهها | 14.653.518 | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | |
| 4090901 | احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد | 94- 77 | 9.979.400 | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| 4090902 | احداث فرودگاه منطقه آزاد | 96- 79 | 4.674.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100000 | فصل فن آوری اطلاعات | 4.184.913 | 27.000.000 | 52.500.000 | 35.000.000 | 32.500.000 | |
| 4100100 | برنامه مطالعه و تهیه طرح های فناوری و اطلاعات ICT | 190.250 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 4100101 | طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ICT | 93- 88 | 190.250 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4100200 | برنامه بسترسازی و زیرساخت های مخابراتی | 3.072.112 | 13.000.000 | 27.500.000 | 18.000.000 | 11.000.000 | |
| 4100201 | ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های 3 و 7 | 93- 79 | 2.425.589 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 4100202 | توسعه و تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) | 94- 88 | 646.523 | 11.000.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | 7.000.000 |
| 4100300 | برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند | 922.551 | 14.000.000 | 24.000.000 | 15.000.000 | 19.500.000 | |
| 4100301 | طرح ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web | 93- 88 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 4100302 | طرح های توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری | 93- 83 | 205.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4100304 | طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS | 93- 80 | 668.701 | 2.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 4100307 | طرح های توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web | 93- 83 | 48.850 | 10.000.000 | 12.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 4110000 | فصل جهانگردی | 84.135.855 | 8.000.000 | 11.500.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | |
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 84.135.855 | 8.000.000 | 11.500.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | |
| 4110601 | احداث و تکمیل هتل بزرگ منطقه | 82- 75 | 31.082.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110602 | ایجاد اقامتگاه مسافری در پیکره 3 | 79- 76 | 286.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110604 | ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری | 94- 79 | 12.706.415 | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 |
| 4110605 | احداث رستوران و تجهیز آن | 82- 79 | 11.091.124 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110606 | احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه توریستی پیکره 1 | 82- 77 | 28.344.517 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110611 | تعمیرات اساسی هتل لیپار | 86- 83 | 625.299 | 1.500.000 | 0 | 0 |
ارس
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | عنوان | سال شروع - خاتمه | پرداختی سالهای قبل | اصلاحیه 1390 | مصوب 1391 | پیش بینی 1392 | برآورد سالهای بعد |
| 94110 | طرح های عمرانی سازمان | 810.317.992 | 333.841.788 | 376.300.000 | 626.150.100 | 2.666.000.000 | |
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 19.784.116 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 16.000.000 | |
| 1090500 | برنامه نقشه برداری و خدمات فنی | 19.784.116 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 16.000.000 | |
| 1090501 | نقشه برداری منطقه | 94- 85 | 15.724.049 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
| 1090502 | خدمات فنی عمومی پروژه های عمرانی | 94- 88 | 4.060.067 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |
| 1110000 | فصل ساختمان و تاسیسات مناطق | 75.970.130 | 111.000.000 | 80.000.000 | 111.500.000 | 220.000.000 | |
| 1110100 | برنامه احداث ساختانهای اداری | 33.516.881 | 45.000.000 | 40.000.000 | 58.500.000 | 60.000.000 | |
| 1110102 | طراحی و احداث ساختانهای اداری | 92- 88 | 33.516.881 | 43.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 1110105 | طراحی و احداث ساختانهای اداری خداآفرین | 92- 89 | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | 18.500.000 | 10.000.000 |
| 1110200 | برنامه احداث ساختانهای انتظامی | 42.453.250 | 66.000.000 | 40.000.000 | 53.000.000 | 160.000.000 | |
| 1110205 | طراحی و احداث گیت های ورودی محدوده منطقه آزاد ارس | 94- 87 | 6.966.630 | 16.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 110.000.000 |
| 1110206 | محصور نمودن اراضی منطقه و احداث راه دسترسی گشت زنی | 94- 87 | 35.486.620 | 50.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 50.000.000 |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 0 | 0 | 3.400.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | |
| 3011900 | برنامه آموزش فنی و حرفه ای | 0 | 0 | 3.400.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | |
| 3011903 | توسعه و بازسازی مدارس منطقه | 94 - 90 | 0 | 0 | 3.400.000 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 3011905 | توسعه و بازسازی مدارس محدوده خداآفرین و قلی بیگلو | 0 | 0 | 0 | |||
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 1.328.323 | 3.450.000 | 2.000.000 | 500.000 | 40.000.000 | |
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 1.328.323 | 3.450.000 | 2.000.000 | 500.000 | 40.000.000 | |
| 3020202 | احداث مرکز فرهنگی | 89- 88 | 200.254 | 0 | 0 | ||
| 3020203 | توسعه و اصلاح مراکز فرهنگی | 94- 88 | 1.128.069 | 250.000 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 3020204 | احداث، مرمت و بازسازی مساجد منطقه جلفا | 94- 90 | 0 | 750.000 | 1.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
| 3020205 | مرمت و بازسازی مساجد قلی بیگلو و خداآفرین | 90- 90 | 0 | 1.000.000 | 0 | ||
| 3020206 | احداث ساختمان مسکونی اساتید حوزه علمیه جلفا | 90- 90 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | |
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 692.686 | 5.200.000 | 4.000.000 | 500.000 | 60.000.000 | |
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 280.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 500.000 | 60.000.000 | |
| 3030303 | طراحی و اجرای آماده سازی سایت بهداشت و درمان | 94- 88 | 280.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 10.000.000 |
| 3030304 | احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی منطقه | 94- 88 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | |
| 3030305 | احداث بیمارستان تخصصی و اورژانس منطقه | 94- 90 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 3030400 | توسعه بهداشت و محیط زیست | 412.686 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3030401 | رفع آلاینده های زیست محیطی | 90- 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ت 3030402 | مبارزه با حشرات و جانداران مضر | 90- 87 | 212.986 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 3030403 | مقابله با بیماریهای اپیدمی و شایع منطقه | 90- 87 | 199.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 1.274.999 | 0 | 2.400.000 | 8.760.000 | 135.000.000 | |
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 1.274.999 | 0 | 2.400.000 | 8.760.000 | 135.000.000 | |
| 3050102 | طراحی و اجرای آماده سازی سایت ورزش | 94- 87 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 760.000 | 100.000.000 |
| 3050104 | ایجاد فضاهای تربیت بدنی | 94- 88 | 274.999 | 0 | 400.000 | 0 | 30.000.000 |
| 3050105 | بازسازی، توسعه و تجهیز سالنهای ورزشی موجود منطقه | 94- 90 | 0 | 0 | 1.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 51.950.909 | 34.000.000 | 97.300.000 | 135.500.000 | 363.000.000 | |
| 3060100 | برنامه ریزی شهری | 11.922.820 | 14.450.000 | 28.000.000 | 33.000.000 | 225.000.000 | |
| 3060106 | طراحی و اجرای آماده سازی سایت ویلایی دور سد گلفرج | 94- 87 | 2.122.837 | 150.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 3060107 | طراحی و اجرای آماده سازی سایت مسکونی شجاع | 94- 87 | 1.232.247 | 800.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 3060108 | محوطه سازی مجتمع مسکونی | 94- 87 | 6.567.736 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 3060109 | طراحی و آماده سازی و اجرای سایت تجاری CBD | 94- 87 | 2.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 23.500.000 | 150.000.000 |
| 3060110 | طراحی و آماده سازی و اجرای سایت ویلایی و آپارتمانی | 94- 90 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 50.000.000 |
| 306.3 | ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 787.563 | 2.400.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 63.000.000 | |
| 3060301 | طراحی و اجرا و توسعه تاسیسات فاضلاب | 93- 88 | 787.563 | 2.400.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 63.000.000 |
| 3060400 | ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 3060401 | طراحی و احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن | 91- 90 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 3060500 | عبور و مرور شهرها | 12.945.178 | 6.000.000 | 23.100.000 | 27.000.000 | 10.000.000 | |
| 3060501 | اصلاح و مرمت خیابانهای موجود | 94- 86 | 10.173.633 | 6.000.000 | 23.100.000 | 27.000.000 | 10.000.000 |
| 3060502 | نصب تجهیزات و علائم راهنمایی و ایمنی معابر | 90- 86 | 2.771.545 | 0 | 0 | 0 | |
| 3060600 | ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 2.883.855 | 150.000 | 0 | 0 | ||
| 3060601 | احداث تاسیسات رفاهی و حمل و نقل درون شهری | 90- 88 | 2.883.855 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 3060700 | بهبود محیط شهری | 23.411.494 | 11.000.000 | 22.200.000 | 45.500.000 | 60.000.000 | |
| 3060701 | توسعه و اصلاح فضای سبز منطقه | 94- 87 | 11.081.840 | 5.000.000 | 3.300.000 | 18.500.000 | 50.000.000 |
| 3060703 | بهسازی محیط و مبلمان شهری | 94- 87 | 12.329.654 | 6.000.000 | 18.900.000 | 27.000.000 | 10.000.000 |
| 3060705 | جدول گذاری و کفپوش پیاده روهای جانانلو | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3060706 | احداث نمازخانه بین راهی و سرویس بهداشتی در خداآفرین و قلی بیگلو | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3060707 | اصلاح معابر و پیاده روهای منطقه - جلفا | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3070000 | فصل عمران و نوسازی | 9.483.893 | 7.400.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 3070200 | برنامه ساماندهی روستاهای منطقه | 9.483.893 | 7.400.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 3070201 | بهسازی و عمران روستاها | 94- 86 | 9.483.893 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 3070202 | آسفالت راههای روستائی محدوده خداآفرین | 91- 90 | 0 | 6.400.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 3070203 | تهیه و نصب تابلوهای راههای روستائی خداآفرین و قلی بیگلو | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3080000 | فصل تامین مسکن | 38.442.418 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 50.000.000 | |
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی کارمندان | 38.442.418 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 50.000.000 | |
| 3080201 | احداث واحدهای مسکونی سازمان | 94- 86 | 34.819.644 | 4.500.000 | 1.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 3080202 | طرح بازسازی و تجهیز و تکمیل واحدهای مسکونی سازمان | 90- 89 | 3.622.774 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه منطقه | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| 3100100 | برنامه آمایش | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |
| 3100402 | تهیه طرح جامع خداآفرین | 92- 90 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 3100403 | تهیه طرح جامع قلی بیگلو | 92- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3100404 | بازنگری و اصلاح طرح راهبردی جامع و تفصیلی منطقه | 92- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3120000 | فصل آموزش عالی | 18.456.515 | 6.000.000 | 7.000.000 | 5.800.000 | 60.000.000 | |
| 3120100 | برنامه آموزش عالی | 18.456.515 | 6.000.000 | 7.000.000 | 5.800.000 | 60.000.000 | |
| 3120101 | طراحی و آماده سازی سایت آموزش عالی | 94- 87 | 280.000 | 0 | 1.000.000 | 5.800.000 | 10.000.000 |
| 3120102 | ایجاد زیر ساختهای لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاه های کشور در منطقه | 94- 88 | 18.176.515 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 3130000 | فصل تحقیقات | 3.269.928 | 800.000 | 6.000.000 | 8.700.000 | 34.000.000 | |
| 31304 | برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی | 3.269.928 | 800.000 | 6.000.000 | 8.700.000 | 34.000.000 | |
| 3130401 | تهیه طرحهای مطالعاتی و امکان سنجی | 94- 86 | 3.269.928 | 800.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 10.000.000 |
| 3130402 | مطالعات و طراحی شبکه های زیربنایی محدوده منطقه | 92- 91 | 0 | 3.000.000 | 5.000.000 | 24.000.000 | |
| 4020000 | فصل منابع آب | 36.074.170 | 27.600.000 | 20.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | |
| 4020100 | برنامه تامین آب | 16.840.964 | 25.000.000 | 20.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 | |
| 4020103 | انتقال آب (به سایت 260 هکتاری) | 94- 87 | 16.840.964 | 25.000.000 | 20.000.000 | 34.000.000 | 40.000.000 |
| 4020104 | انتقال آب شرب به پارک کوهستان و مسیر آن | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40209 | برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب | 19.233.205 | 2.600.000 | 0 | 0 | ||
| 4020901 | ساماندهی مسیل ها | 94- 88 | 19.233.205 | 2.600.000 | 0 | 0 | |
| 4030000 | فصل برق | 7.539.544 | 15.000.000 | 5.000.000 | 26.500.000 | 100.000.000 | |
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | 7.539.544 | 15.000.000 | 5.000.000 | 26.500.000 | 100.000.000 | |
| 4030103 | تامین و انتقال برق به سایت 260 هکتاری | 94- 88 | 7.539.544 | 15.000.000 | 5.000.000 | 26.500.000 | 100.000.000 |
| 4030104 | تامین برق دشت گردیان | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040000 | فصل صنایع | 179.267.588 | 49.241.788 | 48.500.000 | 70.300.000 | 333.000.000 | |
| 40414 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 179.267.588 | 49.241.788 | 48.500.000 | 70.300.000 | 333.000.000 | |
| 4041401 | توسعه و بهسازی شهرک صنعتی 135 هکتاری | 94- 86 | 16.602.160 | 3.500.000 | 4.000.000 | 27.500.000 | 50.000.000 |
| 4041402 | طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی (260 هکتاری) | 92- 86 | 135.840.432 | 26.490.788 | 22.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 |
| 4041403 | طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی صنایع سنگین (1400 هکتاری) | 94- 87 | 3.347.237 | 16.000.000 | 10.000.000 | 13.800.000 | 80.000.000 |
| 4041404 | طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی مصالح ساختمانی (85 هکتاری) | 94- 87 | 1.135.697 | 250.000 | 7.000.000 | 0 | 53.000.000 |
| 4041405 | طراحی و آماده سازی شهرک تولید پروتئین (200 هکتاری) | 94- 87 | 206.250 | 0 | 500.000 | 4.000.000 | 50.000.000 |
| 4041406 | طراحی و آماده سازی شهرک صنایع پاک (500 هکتاری) | 94- 87 | 639.017 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 4041407 | احداث پاساژ صنعتی در سایت 260 هکتاری | 92- 88 | 21.496.795 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 4060000 | فصل گاز | 3.681.987 | 900.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | |
| 40602 | برنامه تامین گاز | 3.681.987 | 900.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | |
| 4060201 | انتقال گاز به سایت تجاری و صنعتی | 94- 88 | 3.681.987 | 900.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 4080000 | فصل بازرگانی | 9.784.295 | 3.650.000 | 11.500.000 | 8.150.000 | 80.000.000 | |
| 4080200 | برنامه توسعه و بهبود صادرات و سرمایه گذاری | 9.784.295 | 3.650.000 | 11.500.000 | 8.150.000 | 80.000.000 | |
| 4080202 | احداث سوله های انبار | 92- 88 | 5.507.718 | 3.300.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 4080203 | طراحی و آماده سازی سایت حمل و نقل و انبار | 94- 87 | 2.038.310 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 4080206 | طراحی و آماده سازی سایت نمایشگاه بین المللی | 94- 87 | 316.337 | 0 | 1.000.000 | 1.150.000 | 10.000.000 |
| 4080207 | طراحی و آماده سازی سایت حمل و نقل و انبار نوردوز | 94- 87 | 1.921.931 | 350.000 | 0 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 212.907.573 | 37.450.000 | 38.000.000 | 103.940.100 | 604.000.000 | |
| 4090600 | برنامه توسعه راه آهن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4090602 | بهسازی ریلهای راه آهن تبریز به جلفا | 90- 90 | 0 | 0 | |||
| 4090800 | برنامه احداث و بهسازی راه و جاده | 212.907.573 | 37.150.000 | 38.000.000 | 80.940.100 | 404.000.000 | |
| 4090801 | توسعه و اصلاح راه های منتهی به منطقه آزاد | 94- 86 | 166.299.391 | 23.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 200.000.000 |
| 4090802 | احداث پل و تقاطع غیرهمسطح | 92- 88 | 28.490.943 | 2.150.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 4090803 | احداث شریانهای اصلی درجه دو (مابین کاربریها) | 94- 88 | 18.117.239 | 12.000.000 | 7.000.000 | 38.940.100 | 200.000.000 |
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاهها | 0 | 300.000 | 0 | 23.000.000 | 200.000.000 | |
| 4090901 | مطالعه و احداث فرودگاه ارس | 94- 85 | 0 | 0 | 20.000.000 | 200.000.000 | |
| 4090902 | مطالعه و احداث فرودگاه محلی ارس | 92- 90 | 0 | 300.000 | 3.000.000 | ||
| 4100000 | فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) | 1.880.372 | 0 | 3.000.000 | 32.500.000 | 200.000.000 | |
| 4100100 | برنامه مطالعه و تهیه طرحهای فن آوری اطلاعات ICT | 251.750 | 0 | 2.000.000 | 31.000.000 | 100.000.000 | |
| 4100102 | طرح جامع ICT منطقه | 94- 87 | 251.750 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| 4100105 | ارتقاء سطح مخابراتی منطقه | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100106 | احداث زیرساختهای مخابراتی محدوده منطقه | 92- 91 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | |
| 4100200 | برنامه بسترسازی و زیرساختهای مخابراتی | 1.011.372 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4100201 | ایجاد و توسعه شبکه در سازمان و دفاتر تابعه | 90- 87 | 1.011.372 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100300 | برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند | 337.250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4100302 | اجرای سیستم اتوماسیون سازمان | 90- 87 | 337.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100400 | برنامه ایجاد مراکز رشد و توسعه اشتغال | 280.000 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 100.000.000 | |
| 4100401 | طراحی و احداث مرکز رشد سرمایه گذاری (پارک علمی و پارک کارآفرینی) | 94- 87 | 280.000 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 100.000.000 |
| 4110000 | فصل جهانگردی | 137.660.933 | 20.450.000 | 14.200.000 | 39.000.000 | 120.000.000 | |
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 137.660.933 | 20.450.000 | 14.200.000 | 39.000.000 | 120.000.000 | |
| 4110601 | طرح بهسازی و احیاء اماکن تاریخی | 94- 89 | 538.924 | 300.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |
| 4110603 | احداث هتل 4 ستاره ارس | 91- 86 | 61.115.023 | 10.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 4110607 | طرح ایجاد جاذبه های گردشگری و توریستی | 94- 90 | 0 | 0 | 4.700.000 | 8.500.000 | 50.000.000 |
| 4110608 | طراحی و آماده سازی سایت تفریحی و توریسم خداآفرین | 94- 90 | 807.500 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 4110609 | طراحی و آماده سازی سایت دهکده سلامت | 94- 87 | 1.309.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110610 | طراحی و آماده سازی سایت توریسم | 94- 90 | 1.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 4110611 | طراحی و آماده سازی سایت 200 هکتاری خداآفرین | 94- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110612 | آماده سازی سایت ورزشهای آبی خداآفرین | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110613 | احداث کمپ اقامت موقت جلفا در کنار سایت گردشگری | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110614 | آماده سازی سایت تفریحی و ورزشهای آبی گلفرج | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110615 | آماده سازی و تجهیز هتل شماره 2 چهل ستاره ارس | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110616 | آماده سازی سایت تفریحی ورزشی جلفا | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120000 | فصل کشاورزی | 867.613 | 3.200.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 100.000.000 | |
| 4120100 | برنامه آب و خاک | 867.613 | 3.200.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 100.000.000 | |
| 4120101 | اصلاح و بازسازی کانالهای عمومی آب | 90- 89 | 867.613 | 0 | 0 | ||
| 4120103 | ساماندهی دشت گردیان | 94- 90 | 0 | 3.200.000 | 3.000.000 | 0 | |
| 4120104 | ساماندهی چشمه ها و قنوات موجود در منطقه | 90- 90 | 0 | 0 | |||
| 4120105 | احداث مجتمع خدمات کشاورزی | 90- 90 | 0 | 0 | |||
| 4120106 | ساماندهی شهرک گلخانه ای | 92- 90 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | |
| 4120107 | مطالعات و آماده سازی فاز 1 و 2 طرح شیلات خداآفرین | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120108 | احداث و کاشت 50000 نهال در منطقه | 90- 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120109 | آماده سازی و احداث دشت گلفرج | 94- 90 | 0 | 1.000.000 | 0 | 50.000.000 |
اروند
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | عنوان | سال شروع - خاتمه | پرداختی سالهای قبل | اصلاحیه 1390 | مصوب 1391 | پیش بینی 1392 | برآورد سالهای بعد |
| 94110 | طرح های عمرانی سازمان | 2.075.379.222 | 852.348.450 | 807.400.000 | 744.780.000 | 1.685.132.000 | |
| 1060000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | 99.278.583 | 30.500.000 | 54.050.000 | 69.570.000 | 8.000.000 | |
| 1060100 | برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها | 99.278.583 | 30.500.000 | 54.050.000 | 69.570.000 | 8.000.000 | |
| 1060101 | محصور نمودن اراضی منطقه آزاد | 94- 86 | 97.966.152 | 29.500.000 | 53.000.000 | 48.500.000 | 8.000.000 |
| 1060102 | ایجاد حفاظت الکترونیک | 94- 86 | 1.312.431 | 1.000.000 | 1.050.000 | 21.070.000 | 0 |
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 3.835.530 | 3.000.000 | 10.724.870 | 9.700.000 | 2.000.000 | |
| 1090500 | برنامه نقشه برداری | 3.835.530 | 3.000.000 | 10.724.870 | 9.700.000 | 2.000.000 | |
| 1090502 | نقشه برداری محدوده منطقه | 94- 86 | 3.835.530 | 3.000.000 | 10.724.870 | 9.700.000 | 2.000.000 |
| 1100000 | فصل ساختمان و تاسیسات مناطق | 116.956.320 | 28.500.000 | 64.908.380 | 74.237.000 | 262.245.000 | |
| 1110100 | برنامه احداث ساختانهای اداری | 116.406.320 | 28.500.000 | 64.908.380 | 74.237.000 | 262.245.000 | |
| 1110101 | توسعه و احداث تکمیل و مرمت ساختانهای اداری خدماتی و توریستی | 94- 86 | 116.406.320 | 28.500.000 | 64.908.380 | 74.237.000 | 262.245.000 |
| 1110200 | برنامه احداث ساختانهای انتظامی | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1110201 | احداث واحد ایست بازرسی | 88- 87 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 69.181.371 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010100 | برنامه آموزش ابتدایی | 24.314.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010101 | احداث و تکمیل و مرمت و تجهیز مدارس ابتدائی | 89- 86 | 24.314.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی | 26.508.924 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010401 | احداث و تکمیل و مرمت و تجهیز مدارس راهنمائی | 89- 86 | 26.508.924 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3010500 | برنامه آموزش متوسطه | 18.357.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010501 | احداث و تکمیل و مرمت و تجهیز مدارس متوسطه | 89- 86 | 18.357.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3011900 | برنامه آموزش فنی و حرفه ای | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3011901 | طراحی. احداث و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای | 90- 90 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 8.070.884 | 8.050.000 | 10.000.000 | 500.000 | 0 | |
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 8.070.884 | 8.050.000 | 10.000.000 | 500.000 | 0 | |
| 3020202 | تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه | 94- 86 | 8.070.884 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3020206 | طراحی. احداث، تجهیز و مرمت مراکز فرهنگی | 94- 90 | 7.000.000 | 10.000.000 | 500.000 | 0 | |
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 9.285.333 | 5.000.000 | 7.600.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | |
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 9.285.333 | 5.000.000 | 7.600.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | |
| 3030301 | توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی | 94- 86 | 9.285.333 | 5.000.000 | 7.600.000 | 5.000.000 | 9.000.000 |
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 6.020.524 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و امور جوانان | 6.020.524 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3050101 | احداث و تجهیز مجموعه ورزشی و تفریحی | 90- 85 | 6.020.524 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 980.722.026 | 419.171.450 | 299.604.750 | 238.533.000 | 297.650.000 | |
| 3060100 | برنامه برنامه ریزی توسعه شهری | 496.312.146 | 170.500.000 | 53.800.000 | 56.500.000 | 121.000.000 | |
| 3060102 | مطالعه طراحی تملک اراضی تسطیح و توسعه زیرساختهای منطقه | 94- 85 | 487.094.216 | 170.000.000 | 53.800.000 | 56.500.000 | 121.000.000 |
| 3060108 | توسعه و آماده سازی شهرکهای مسکونی | 89- 86 | 9.217.930 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3060200 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 4.027.282 | 19.750.000 | 4.761.000 | 19.900.000 | 0 | |
| 3060201 | شبکه تامین آب و تصفیه خانه های محلی | 94- 86 | 4.027.282 | 19.750.000 | 4.761.000 | 19.900.000 | 0 |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 50.578.116 | 22.250.000 | 44.757.000 | 33.000.000 | 23.500.000 | |
| 3060301 | مطالعه و اصلاح و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب منطقه | 94- 85 | 32.533.576 | 20.250.000 | 44.257.000 | 31.000.000 | 15.500.000 |
| 3060302 | جمع آوری آبهای سطحی | 94- 85 | 18.044.540 | 2.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 0 | 6.000.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | |
| 3060401 | احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی | 94- 86 | 0 | 6.000.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 3060500 | برنامه عبور و مرور شهرها | 193.260.322 | 92.587.300 | 95.726.500 | 60.282.000 | 72.150.000 | |
| 3060501 | احداث معابر و میادین | 94- 86 | 121.280.199 | 41.235.000 | 11.300.000 | 23.282.000 | 11.150.000 |
| 3060502 | نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهری | 94- 86 | 71.980.123 | 51.352.300 | 84.426.500 | 37.000.000 | 61.000.000 |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 59.423.337 | 28.734.200 | 34.091.000 | 17.721.000 | 16.000.000 | |
| 3060601 | متفرقه عمران شهری | 94- 86 | 42.383.335 | 11.734.200 | 19.491.000 | 10.000.000 | 6.000.000 |
| 3060606 | توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری | 94- 86 | 2.312.173 | 4.000.000 | 9.600.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 3060607 | توسعه و تامین روشنایی میادین و خیابانها | 94- 86 | 14.727.829 | 13.000.000 | 5.000.000 | 3.721.000 | 5.000.000 |
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 177.120.823 | 79.349.950 | 64.569.250 | 48.130.000 | 60.000.000 | |
| 3060701 | مطالعه و بهبود و توسعه خدمات شهری | 94- 86 | 40.472.036 | 4.625.000 | 1.000.000 | 1.830.000 | 5.000.000 |
| 3060702 | احداث پارک و فضای سبز | 94- 86 | 100.423.645 | 71.724.950 | 57.128.250 | 46.000.000 | 50.000.000 |
| 3060703 | ایجاد خدمات عمومی | 87- 86 | 23.658.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060705 | مطالعه و ساماندهی رودخانه | 94- 86 | 12.566.734 | 3.000.000 | 6.441.000 | 300.000 | 5.000.000 |
| 3080000 | فصل تامین مسکن | 35.684.030 | 27.500.000 | 1.513.000 | 0 | 0 | |
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی | 35.684.030 | 27.500.000 | 1.513.000 | 0 | 0 | |
| 3080201 | مطالعه و احداث خانه های سازمانی | 94- 86 | 35.684.030 | 27.500.000 | 1.513.000 | 0 | 0 |
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 10.638.261 | 13.000.000 | 19.625.000 | 14.900.000 | 28.117.000 | |
| 3100400 | برنامه آمایش | 10.329.261 | 7.000.000 | 14.625.000 | 9.600.000 | 17.617.000 | |
| 3100401 | بازنگری طرح راهبردی و جامع کالبدی منطقه | 94- 86 | 2.270.561 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 3100403 | تهیه طرح جامع و تفضیلی | 94- 86 | 8.058.700 | 4.000.000 | 12.625.000 | 7.600.000 | 13.617.000 |
| 3109800 | برنامه تحقیق و بررسی | 309.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 10.500.000 | |
| 3109801 | فعالیتهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی | 94- 86 | 309.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 10.500.000 |
| 31200000 | فصل آموزش عالی | 13.625.792 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3120100 | برنامه آموزش عالی | 13.625.792 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3120101 | ایجاد زیرساختها و ابنیه لازم جهت فعالیتهای واحدهای دانشگاهی کشور در منطقه | 90- 85 | 13.625.792 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4030000 | فصل برق | 35.926.095 | 26.000.000 | 33.035.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | |
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | 35.926.095 | 26.000.000 | 33.035.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | |
| 4030101 | تجهیز پست و خط انتقال برق محدوده صنعتی و شهری | 94- 86 | 35.926.095 | 26.000.000 | 33.035.000 | 20.000.000 | 5.000.000 |
| 4040000 | فصل صنایع | 182.889.460 | 45.557.000 | 113.002.000 | 120.520.000 | 533.620.000 | |
| 40414000 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 182.889.460 | 45.557.000 | 113.002.000 | 120.520.000 | 533.620.000 | |
| 4041401 | آماده سازی شهرکهای صنعتی | 94- 86 | 76.249.704 | 9.750.000 | 10.400.000 | 31.300.000 | 326.400.000 |
| 4041404 | زیرساختهای امور تولیدی و صنعتی | 94- 86 | 106.639.756 | 35.807.000 | 102.602.000 | 89.220.000 | 207.220.000 |
| 4060000 | فصل گاز | 0 | 6.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | |
| 4069800 | برنامه گاز | 0 | 6.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | |
| 4069801 | طراحی و احداث گاز منطقه | 94 - 90 | 6.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | |
| 4080000 | فصل بازرگانی | 147.688.731 | 48.000.000 | 96.976.000 | 124.260.000 | 412.500.000 | |
| 4080200 | برنامه توسعه و بهبود صادرات | 104.521.779 | 22.000.000 | 39.000.000 | 25.150.000 | 85.000.000 | |
| 4080201 | ایجاد نمایشگاه و بازار منطقه | 94- 86 | 104.521.779 | 22.000.000 | 39.000.000 | 25.150.000 | 85.000.000 |
| 4080300 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی | 43.166.952 | 26.000.000 | 57.976.000 | 99.110.000 | 327.500.000 | |
| 4080301 | احداث، مرمت و تجهیز انبارهای دپوی کالا و سوله های چند منظوره | 94- 86 | 43.166.952 | 26.000.000 | 57.976.000 | 99.110.000 | 327.500.000 |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 353.794.852 | 165.570.000 | 73.861.000 | 55.560.000 | 39.000.000 | |
| 4090300 | برنامه حمل و نقل جاده ای | 1.079.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4090301 | طرح توسعه و تجهیز زیرساختهای امور حمل و نقل | 88- 87 | 1.079.431 | 0 | 0 | 0 | |
| 4091900 | برنامه توسعه راه آهن | 362.030 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4091901 | مطالعه و احداث خط راه آهن | 94- 86 | 362.030 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 0 | 15.420.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | |
| 4090701 | احداث و بهسازی بنادر | 94- 90 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4090702 | طراحی و احداث شهرک دریایی | 94- 90 | 5.420.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | |
| 4090800 | برنامه احداث راه و جاده | 167.204.911 | 110.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | |
| 4090801 | مطالعه و احداث و ترمیم پلهای منطقه و تجهیزات مربوطه | 94- 86 | 167.204.911 | 110.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 |
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها | 59.096.802 | 16.500.000 | 44.741.000 | 43.000.000 | 30.000.000 | |
| 4090901 | توسعه و تکمیل فرودگاه بین المللی آبادان | 94- 86 | 59.096.802 | 16.500.000 | 44.741.000 | 43.000.000 | 30.000.000 |
| 4091900 | برنامه احداث راه های اصلی مناطق | 126.051.678 | 11.650.000 | 16.120.000 | 1.560.000 | 0 | |
| 4091902 | مطالعه و طراحی و توسعه و ایجاد زیرساختهای ترانزیت | 94- 85 | 54.354.651 | 6.650.000 | 11.120.000 | 1.560.000 | 0 |
| 4091903 | مطالعه و تعریض و آماده سازی معابر و ورودیهای منطقه | 94- 86 | 71.697.027 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 4100000 | فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) | 1.781.430 | 2.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 4100200 | برنامه بسترسازی و زیرساخت های مخابراتی | 1.286.920 | 2.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 4100201 | تکمیل زیرساختهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک | 94- 86 | 1.286.920 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4100203 | طراحی و ایجاد شبکه فیبرنوری | 94- 85 | 2.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | |
| 4100300 | برنامه ایجاد شهر الکترونیک | 297.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100304 | آموزشی و فرهنگ سازی | 86- 86 | 48.510 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100305 | طرح ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS | 88- 87 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | فصل جهانگردی | 0 | 6.000.000 | 10.000.000 | 0 | 46.000.000 | |
| 41106 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 0 | 6.000.000 | 10.000.000 | 0 | 46.000.000 | |
| 4110601 | طرح توسعه زیرساختهای گردشگری | 94- 90 | 0 | 6.000.000 | 10.000.000 | 0 | 46.000.000 |
| 412 | فصل کشاورزی | 0 | 4.500.000 | 2.500.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 41201 | برنامه ترویج زراعت و باغبانی و حفظ نباتات | 0 | 4.500.000 | 2.500.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 4120101 | طراحی و احداث باغات و نخیلات منطقه | 94- 90 | 0 | 4.500.000 | 2.500.000 | 0 | 10.000.000 |
انزلی
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | عنوان | سال شروع - خاتمه | پرداختی سالهای قبل | مصوب 1390 | مصوب 1391 | بودجه مصوب سال 1392 | برآورد سالهای بعد |
| 94110 | طرح های عمرانی سازمان | 1.079.801.088 | 615.123.588 | 713.340.000 | 462.600.000 | 2.979.800.000 | |
| 1060000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | |
| 1060100 | برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | |
| 1060101 | مطالعه و تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب، تصفیه خانه آب و پمپاژ آب به دوربین مداربسته | 94- 91 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 6.445.172 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | |
| 1090500 | برنامه نقشه برداری | 6.445.172 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | |
| 1090501 | طرح نقشه برداری منطقه | 89- 86 | 6.445.172 | 0 | 0 | 0 | |
| 1090502 | تهیه نقشه های کاداستر منطقه | 93- 91 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | |
| 1100000 | فصل ساختمان و تاسیسات مناطق | 132.561.340 | 42.500.000 | 62.500.000 | 60.500.000 | 596.500.000 | |
| 1110100 | برنامه احداث ساختانهای اداری | 125.632.610 | 42.500.000 | 27.500.000 | 21.000.000 | 29.000.000 | |
| 1110101 | احداث ساختانهای اداری و تجهیز آن (مرکز تجارت منطقه آزاد انزلی) | 94- 86 | 125.632.610 | 41.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 1110103 | احداث سالن برای عملیات گمرکی ورود خودرو به منطقه | 94- 90 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 1110104 | احداث ساختمان اداری در محدوده بندری منطقه آزاد انزلی | 94- 91 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | |
| 1110105 | احداث ساختمان اداری در شهرک صنعتی | 94- 91 | 0 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 1110200 | برنامه احداث ساختانهای انتظامی | 6.425.730 | 0 | 16.000.000 | 6.000.000 | 510.000.000 | |
| 1110202 | محصور نمودن اراضی منطقه | 88- 86 | 3.957.000 | 0 | |||
| 1110203 | احداث حفاظت الکترونیکی | 89- 86 | 2.468.730 | 0 | |||
| 1110204 | مطالعه و احداث فنس کشی و محصور نمودن محدوده منطقه آزاد انزلی | 94- 91 | 0 | 10.000.000 | 0 | 500.000.000 | |
| 1110205 | محصور کردن اراضی متعلق به سازمان | 94- 91 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
| 111030 | برنامه احداث ساختمان های بازرگانی | 503.000 | 0 | 19.000.000 | 33.500.000 | 57.500.000 | |
| 1110302 | احداث سازه مسقف برای باسکول در محدوده بندری | 88- 88 | 503.000 | ||||
| 1110304 | مطالعه و ساخت انبار سرپوشیده | 93- 91 | 0 | 8.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | |
| 1110305 | تسطیح و آسفالت فضای انبارهای روباز محدوده گمرکی گلشن منطقه | 93- 91 | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | |
| 1110306 | احداث مجتمع نمایشگاهی خودرو | 94- 91 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 1110307 | ساخت و استقرار باسکول در شهرک صنعتی | 93- 91 | 0 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 1.562.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010100 | برنامه آموزش ابتدایی | 1.562.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010101 | طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی مدارس | 87- 86 | 1.562.000 | 0 | |||
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 1.002.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 12.500.000 | |
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 1.002.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 12.500.000 | |
| 3020202 | نگهداری و مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و مساجد منطقه | 87- 86 | 402.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020203 | کمک به احداث مسجد فشتکه | 89- 89 | 600.000 | ||||
| 3020204 | مطالعه و ساخت فرهنگسرای چند منظوره | 93- 91 | 0 | 700.000 | 0 | 7.000.000 | |
| 3020205 | مطالعه و ساخت مسجد سازمان | 94- 91 | 0 | 3.000.000 | 0 | 5.500.000 | |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 456.701.315 | 114.000.000 | 214.810.000 | 134.500.000 | 242.500.000 | |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | |
| 3060301 | مطالعه و تهیه طرح مدیریت پسماند منطقه آزاد انزلی | 92- 91 | 0 | 500.000 | 500.000 | ||
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 14.025.680 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 | |
| 3060401 | احداث ساختمان آتش نشانی | 92- 88 | 14.025.680 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 3060500 | برنامه عبور و مرور شهرها | 109.135.372 | 80.000.000 | 135.000.000 | 90.000.000 | 105.000.000 | |
| 3060501 | تقاطع غیر همسطح | 93- 88 | 107.816.233 | 80.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 3060502 | زیرسازی و آسفالت جاده شهرک صنعتی | 89- 88 | 1.319.139 | ||||
| 3060503 | مطالعه و احداث سردرب، میدان و اصلاح هندسی در ورودی سازمان | 93- 91 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 3060504 | مطالعه و اصلاح هندسی و احداث دور برگردان در انتهای مسیر چهار خطه | 93- 91 | 0 | 20.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 3060505 | ساماندهی سه راهی حسن رود | 94- 91 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 0 | 35.310.000 | 14.000.000 | 71.000.000 | ||
| 3060601 | احداث یک مجموعه سرویس بهداشتی | 94- 91 | 0 | 2.080.000 | 0 | 1.000.000 | |
| 3060602 | احداث سایت صخره نوردی | 93- 91 | 0 | 880.000 | 0 | 500.000 | |
| 3060603 | احداث پیست اسکیت با زیرسازی های لازم | 93- 91 | 0 | 3.100.000 | 0 | 3.000.000 | |
| 3060604 | احداث سایت اسکیت درجا 2 نفره | 93- 91 | 0 | 750.000 | 0 | 500.000 | |
| 3060605 | مطالعه و احداث پیست دوچرخه سواری | 93- 91 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | |
| 3060606 | مطالعه و احداث پارک آبی و باغ پرندگان | 93- 91 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 3060607 | آبنمای موزیکال | 93- 91 | 0 | 12.000.000 | 0 | 30.000.000 | |
| 3060608 | احداث پل های عابر پیاده در سطح منطقه | 93- 91 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| 3060609 | طرح نگهداری و مدیریت تاسیسات زیربنایی و مستحدثات ایجاد شده | 94- 91 | 0 | 5.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 | |
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 333.540.263 | 32.000.000 | 42.500.000 | 27.000.000 | 66.000.000 | |
| 3060701 | آماده سازی زیرساختها؛ محوطه سازی و سیویل | 93- 86 | 269.448.451 | 30.000.000 | 27.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 |
| 3060703 | ایجاد شبکه فاضلاب در منطقه | 89- 86 | 58.673.000 | ||||
| 3060704 | مطالعه جهت ایجاد پل و اسکله | 89- 86 | 4.040.000 | ||||
| 3060705 | احداث فضای سبز در خیابانهای ST2، ST3و ST4 | 90- 89 | 1.378.812 | 1.000.000 | |||
| 3060707 | ترمیم و بهبود فضای سبز محدوده منطقه | 90- 90 | 0 | 1.000.000 | |||
| 3060708 | اجرای کمربند سبز | 94- 91 | 0 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | |
| 3060709 | مطالعه و ساماندهی و جمع آوری آبهای سطحی منتهی به ساحل | 93- 91 | 0 | 2.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | |
| 3060710 | مطالعه و ایجاد فضای سبز در فاز تجارت، صنعت و نواحی گردشگری منطقه | 93- 91 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| 3060711 | مطالعه شبکه فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی در روستاهای منطقه | 93- 91 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | ||
| 3060712 | لایروبی رودخانه های منطقه | 92- 91 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 3070000 | فصل عمران و نوسازی روستاها | 2.795.000 | 0 | 10.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
| 3070200 | برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده | 2.795.000 | 0 | 10.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
| 3070201 | بهبود محیط روستایی | 88- 86 | 2.795.000 | ||||
| 3070203 | تعریض و بهبود معابر و محیط روستایی منطقه | 94- 91 | 0 | 10.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 10.373.000 | 840.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 16.000.000 | |
| 3100400 | برنامه آمایش | 10.373.000 | 840.0000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | |
| 3100401 | طرح جامع و تفضیلی منطقه | 89- 86 | 10.373.000 | ||||
| 3100402 | طرح سکونتگاههای روستایی منطقه | 90- 90 | 0 | 840.000 | |||
| 3100404 | انجام مطالعات طرح تفصیلی | 94- 91 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | |
| 3109800 | برنامه تحقیق و بررسی | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | |
| 3109801 | امکان سنجی و مطالعه طرح های موضوعی و موضعی طرح جامع منطقه | 94- 91 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | |
| 3130000 | فصل تحقیقات | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3130400 | برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی | 0 | 100.000 | 0 | 0 | ||
| 3130401 | مطالعه نظام قیمت گذاری زمین و عوارض بر خرید و فروش آن | 90- 89 | 0 | 100.000 | |||
| 3130700 | برنامه تحقیقات صنعتی | 0 | 100.000 | 0 | 0 | ||
| 3130701 | مطالعه ایجاد خوشه های صنعتی و مقررات گذاری تاسیس آن در منطقه | 90- 89 | 0 | 100.000 | |||
| 4030000 | فصل برق | 102.418.761 | 40.500.000 | 52.000.000 | 35.000.000 | 2.000.000 | |
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | 102.418.761 | 40.500.000 | 52.000.000 | 35.000.000 | 2.000.000 | |
| 4030101 | مطالعه و ایجاد پست 63 کیلو وات | 92- 88 | 54.950.000 | 40.000.000 | 48.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 4030102 | مطالعه و ایجاد شبکه روشنائی و توزیع برق | 89- 86 | 44.459.761 | ||||
| 4030103 | شبکه روشنایی حسن رود تا طالب آباد | 88- 87 | 3.009.000 | ||||
| 4030104 | شبکه روشنایی جاده طرح ساحلی جفرود | 90- 90 | 0 | 500.000 | |||
| 4030105 | سیستم کنترل متمرکز شدت روشنائی شبکه برق منطقه | 94- 91 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | ||
| 4040000 | فصل صنایع | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 40414000 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 10.000.000 | |
| 4041401 | مطالعه و آماده سازی 50 هکتار از فاز اول پهنه صنعتی جدید منطقه | 93- 91 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | ||
| 406000 | فصل گاز | 1.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4060200 | برنامه گاز | 1.034.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4060201 | ایجاد شبکه گاز در منطقه | 88- 86 | 1.034.000 | ||||
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 355.049.333 | 394.533.588 | 303.000.000 | 200.000.000 | 2.065.000.000 | |
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 353.490.193 | 394.533.588 | 248.000.000 | 200.000.000 | 2.000.000.000 | |
| 4090701 | احداث اسکله بندر کاسپین (طراحی، نظارت، کنترل و اجرا) | 93- 88 | 353.490.193 | 394.533.588 | 248.000.000 | 200.000.000 | 2.000.000.000 |
| 4090702 | مطالعات ژئوتکنیک دریایی | 90- 90 | 0 | 2.000.000 | |||
| 4090800 | برنامه احداث راه و جاده | 0 | 55.000.000 | 0 | 65.000.000 | ||
| 4090801 | مطالعه و احداث بلوار دسترسی مجتمع بندری کاسپین به بزرگراه | 93- 91 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | ||
| 4090802 | مطالعه و اجرای جاده دسترسی به جنگل فتاتو | 93- 91 | 0 | 20.000.000 | 30.000.000 | ||
| 4091900 | برنامه احداث راه های اصلی مناطق | 1.559.140 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4091901 | مطالعات راه آهن | 89- 87 | 1.559.140 | ||||
| 4100000 | فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) | 3.092.870 | 9.550.000 | 13.530.000 | 12.100.000 | 13.300.000 | |
| 4100100 | برنامه مطالعه و تهیه طرحهای فناوری اطلاعات | 1.451.000 | 3.050.000 | 1.640.000 | 2.000.000 | 0 | |
| 4100101 | طرح مطالعه و تهیه طرح جامع (ICT) | 92- 88 | 1.451.000 | 3.050.000 | 1.640.000 | 2.000.000 | 0 |
| 4100200 | برنامه بستر سازی و زیرساخت های مخابراتی | 1.641.870 | 6.500.000 | 6.990.000 | 6.500.000 | 4.000.000 | |
| 4100201 | توسعه بسترهای مخابراتی و فیبر نوری در منطقه | 90- 87 | 809.000 | 6.000.000 | |||
| 4100208 | توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز سازمان | 89- 87 | 515.870 | ||||
| 4100209 | سیستمهای هماهنگ مناطق آزاد | 88- 88 | 245.000 | ||||
| 4100210 | ایجاد سامانه های نرم افزاری جامع در سازمان | 92- 89 | 72.000 | 500.000 | 990.000 | 500.000 | 0 |
| 4100211 | مطالعه و کانال کشی در محوطه تجاری و فاز صنعت جهت احداث شبکه فیبر نوری | 93- 91 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | |
| 4100300 | برنامه ایجاد شهر الکترونیک | 0 | 0 | 4.900.000 | 3.600.000 | 9.300.000 | |
| 4100301 | ایجاد سامانه آنلاین جامع اطلاعاتی کارگاه های واقع در محدوده منطقه | 93- 91 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | |
| 4100302 | سامانه جامع امور پشتیبانی | 93- 91 | 0 | 150.000 | 200.000 | 100.000 | |
| 4100303 | سامانه جامع امور اداری | 93- 91 | 0 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | |
| 4100304 | اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه (GIS) | 93- 91 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
| 4100305 | تهیه نرم افزار سیستم یکپارچه سازی شهرسازی | 93- 91 | 0 | 450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 411 | فصل جهانگردی | 6.766.297 | 11.000.000 | 19.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | |
| 41106 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 6.766.297 | 11.000.000 | 19.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | |
| 4110601 | طرح ساحلی منطقه | 90- 87 | 6.766.297 | 1.000.000 | |||
| 4110603 | مبلمان شهری | 90- 90 | 0 | 4.000.000 | |||
| 4110604 | احداث اماکن و سازه های تفریحی و گردشگری در منطقه | 93- 90 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 4110605 | فاز دوم پروژه طرح ساحلی | 93- 91 | 0 | 4.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | |
| 4110606 | مطالعه و اجرای فاز دوم مبلمان شهری | 93- 91 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | |
| 4110607 | مطالعه و احداث طاق نصرت | 94- 91 | 0 | 2.000.000 | 0 | 500.000 |
ماکو
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | عنوان | سال شروع - خاتمه | اصلاحیه 1390 | مصوب 1390 | بودجه 1392 | برآورد سالهای بعد |
| 94110 | طرح های عمرانی سازمانی | 3.450.000 | 205.985.214 | 548.164.400 | 2.478.835.600 | |
| 111 | فصل ساختمان و تاسیسات | 3.450.000 | 20.500.000 | 270.000.000 | 390.000.000 | |
| 11101 | برنامه احداث ساختانهای اداری | 3.450.000 | 1.000.000 | 40.000.000 | 100.000.000 | |
| 1110101 | طرح احداث ساختمان های اداری | 95- 90 | 3.450.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 |
| 1110102 | طرح احداث ساختمان های نمایشگاهی و رفاهی | 95- 91 | 0 | 0 | 25.000.000 | 65.000.000 |
| 11102 | برنامه احداث ساختانهای انتظامی | 0 | 19.500.000 | 180.000.000 | 240.000.000 | |
| 1110201 | طرح احداث گیت های ورودی | 94- 91 | 0 | 19.500.000 | 29.500.000 | 20.500.000 |
| 1110202 | طرح حصارکشی و فنس کشی پیرامون منطقه | 94- 91 | 0 | 0 | 90.500.000 | 159.500.000 |
| 1110203 | احداث ساختمان گمرک و نیروی انتظامی | 95- 92 | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 11103 | برنامه احداث ساختمان بازرگانی | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 1110301 | طراحی، آماده سازی اراضی شهرک انبار و احداث انبار | 94- 92 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 306 | فصل عمران شهرها | 0 | 0 | 140.000.000 | 1.060.000.000 | |
| 30606 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 0 | 100.000.000 | 900.000.000 | ||
| 3060601 | طراحی و اجرای عملیات آماده سازی اراضی | 95- 92 | 0 | 0 | 100.000.000 | 900.000.000 |
| 30607 | برنامه بهبود محیط شهری | 0 | 40.000.000 | 160.000.000 | ||
| 3060701 | بهبود منظر شهری و بهسازی فضاهای آموزشی | 95- 92 | 0 | 0 | 40.000.000 | 160.000.000 |
| 310 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 0 | 15.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | |
| 31004 | برنامه آمایش | 0 | 15.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | |
| 3100401 | طرح جامع و راهبردی ماکو | 94- 91 | 0 | 15.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 408 | فصل بازرگانی | 0 | 156.485.214 | |||
| 40801 | برنامه تسهیل فعالیت های بازرگانی و تجاری | 0 | 0 | |||
| 4080401 | طرح حصارکشی و فنس کشی پیرامون منطقه | 94- 91 | 0 | 156.485.214 | ||
| 409 | فصل راه و ترابری | 0 | 14.000.000 | 118.164.400 | 1.018.835.600 | |
| 40908 | برنامه احداث راه و جاده | 0 | 0 | 55.000.000 | 0 | |
| 4090801 | تعریض جاده بازرگان به سمت ساری سو | 92- 92 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 4090802 | تعریض و بهسازی و ساماندهی ورودی منطقه تا مرز بازرگان | 95- 92 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 40917 | برنامه ساختمان آزاد راههای مناطق | 0 | 43.164.400 | 728.835.600 | ||
| 4091701 | مشارکت در احداث بزرگراه بازرگان - تبریز (داخل محدوده منطقه آزاد) | 95- 92 | 0 | 0 | 43.164.400 | 728.835.600 |
| 40919 | برنامه احداث راههای اصلی مناطق | 0 | 14.000.000 | 20.000.000 | 290.000.000 | |
| 4091901 | طرح تکمیل کمربندی شهر بازرگان | 95- 92 | 0 | 14.000.000 | 20.000.000 | 290.000.000 |
قسمت چهارم - وضعیت پرسنلی سازمان ها
وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
کیش
| مدارک | ابتدای سال | پیش بینی انتهای سال | ||
| ردیف حقوق دستمزد 21100 | ردیف حقوق دستمزد 21100 | |||
| دفتر تهران | منطقه | دفتر تهران | منطقه | |
| دکتری | 4 | 4 | ||
| فوق لیسانس | 40 | 40 | ||
| لیسانس | 184 | 184 | ||
| فوق دیپلم | 35 | 35 | ||
| دیپلم | 71 | 71 | ||
| زیر دیپلم | 43 | 43 | ||
| بی سواد | 0 | 0 | ||
| جمع فرعی | 0 | 377 | 0 | 377 |
| جمع | 377 | 377 | ||
وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
قشم
| مدارک | ابتدای سال | پیش بینی انتهای سال | ||
| ردیف حقوق دستمزد 21100 | ردیف حقوق دستمزد 21100 | |||
| دفتر تهران | منطقه | دفتر تهران | منطقه | |
| دکتری | 1 | 1 | ||
| فوق لیسانس | 23 | 23 | ||
| لیسانس | 1 | 61 | 1 | 61 |
| فوق دیپلم | 2 | 2 | ||
| دیپلم | 1 | 4 | 1 | 4 |
| زیر دیپلم | ||||
| بی سواد | ||||
| جمع فرعی | 0 | 91 | 2 | 91 |
| جمع | 93 | 93 | ||
وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
چابهار
| مدارک | ابتدای سال | پیش بینی انتهای سال | ||
| ردیف حقوق دستمزد 21100 | ردیف حقوق دستمزد 21100 | |||
| دفتر تهران | منطقه | دفتر تهران | منطقه | |
| دکتری | 2 | 2 | ||
| فوق لیسانس | 1 | 7 | 1 | 7 |
| لیسانس | 1 | 39 | 1 | 39 |
| فوق دیپلم | 2 | 39 | 2 | 39 |
| دیپلم | 1 | 48 | 1 | 48 |
| زیر دیپلم | 2 | 40 | 2 | 40 |
| بی سواد | ||||
| جمع فرعی | 7 | 175 | 7 | 175 |
| جمع | 182 | 182 | ||
وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
ارس
| مدارک | ابتدای سال | پیش بینی انتهای سال | ||
| ردیف حقوق دستمزد 21100 | ردیف حقوق دستمزد 21100 | |||
| دفتر تهران | منطقه | دفتر تهران | منطقه | |
| دکتری | 2 | 2 | ||
| فوق لیسانس | 32 | 32 | ||
| لیسانس | 2 | 143 | 2 | 143 |
| فوق دیپلم | 31 | 31 | ||
| دیپلم | 54 | 54 | ||
| زیر دیپلم | 19 | 19 | ||
| بی سواد | 1 | 1 | ||
| جمع فرعی | 2 | 282 | 2 | 282 |
| جمع | 284 | 284 | ||
وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
اروند
| مدارک | ابتدای سال | پیش بینی انتهای سال | ||
| ردیف حقوق دستمزد 21100 | ردیف حقوق دستمزد 21100 | |||
| دفتر تهران | منطقه | دفتر تهران | منطقه | |
| دکتری | 1 | 1 | ||
| فوق لیسانس | 15 | 15 | ||
| لیسانس | 1 | 122 | 1 | 122 |
| فوق دیپلم | 0 | 35 | 0 | 35 |
| دیپلم | 2 | 66 | 2 | 66 |
| زیر دیپلم | 2 | 20 | 2 | 20 |
| بی سواد | ||||
| جمع فرعی | 5 | 259 | 5 | 259 |
| جمع | 264 | 264 | ||
وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
انزلی
| مدارک | ابتدای سال | پیش بینی انتهای سال | ||
| ردیف حقوق دستمزد 21100 | ردیف حقوق دستمزد 21100 | |||
| دفتر تهران | منطقه | دفتر تهران | منطقه | |
| دکتری | ||||
| فوق لیسانس | 29 | 29 | ||
| لیسانس | 2 | 81 | 2 | 81 |
| فوق دیپلم | 2 | 2 | ||
| دیپلم | 1 | 1 | ||
| زیر دیپلم | ||||
| بی سواد | ||||
| جمع فرعی | 2 | 113 | 2 | 113 |
| جمع | 115 | 115 | ||
وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
ماکو
| مدارک | ابتدای سال | پیش بینی انتهای سال | ||
| ردیف حقوق دستمزد 21100 | ردیف حقوق دستمزد 21100 | |||
| دفتر تهران | منطقه | دفتر تهران | منطقه | |
| دکتری | ||||
| فوق لیسانس | 4 | |||
| لیسانس | 2 | 6 | ||
| فوق دیپلم | 1 | |||
| دیپلم | 1 | |||
| زیر دیپلم | ||||
| بی سواد | ||||
| جمع فرعی | 2 | 12 | ||
| جمع | 14 | 33 | ||