تصویب نامه در خصوص بودجه سال 1392 سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی

مصوب 1392/03/05 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505ه- مورخ 10/ 8/ 1388 تصویب نمودند:
بودجه سال 1392 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 4/ 3/ 1392 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور - محمدرضا رحیمی

بودجه پیشنهادی سازمان‌های مناطق آزاد سال 1392

قسمت اول - ماده واحده و بندهای بودجه
تصویب‌نامه بودجه سال 1392 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

ماده واحده - به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بندهای این تصویب‌نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم این تصویب‌نامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت‌ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم این تصویب‌نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع، تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله با دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نمایند.
در این تصویب‌نامه از این پس واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:
سازمان‌ها: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

بند 1-

1-1- کالای همراه مسافر براساس بند ب ماده 2 تصویب‌نامه شماره 18808/ت28574ه- مورخ 10/ 4/ 1382 به میزان مندرج در ردیف 11000 بودجه (به جز 5 قلم کالای حجیم) خواهد بود.

2-1- تصویب‌نامه شماره 156994/ت47257ه- مورخ 26/ 9/ 1390 در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مورد عمل می‌باشد. سازمان‌ها موظفند براساس دستورالعمل و روش اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن نسبت به وصول عوارض واردات کالا اقدام و در ردیف 11500 درآمد حاصل از عوارض واردات کالا ثبت نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط، براساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.

3-1- سازمان‌ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای تجاری و مسافری خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.

4-1- دبیرخانه مجاز است به منظور جذب بهینه و کامل سهمیه کالای تجاری در صورت نیاز همانند سالهای قبل سهمیه برخی از سازمان‌ها را به سازمان‌هایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. سازمان یاد شده درآمد حاصله را پس از کسر هزینه جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین می‌شود) به منطقه صاحب سهمیه پرداخت می‌نماید.

بند 2-

1-2- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط سازمان‌ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.

2-2- دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد مجاز است با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر مقررات ذیربط به منظور ایجاد وحدت رویه در عملیات سازمان‌های مناطق و فراهم‌آوردن زمینه تجمیع و ارائه گزارش‌های لازم به مجمع عمومی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم و ابلاغ آن به سازمان‌های مناطق اقدام نماید.
سازمان‌های مناطق آزاد موظف به رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه خواهند بود.

بند 3-
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود در اجرای بند (خ) آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شروع فعالیت‌های بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت‌هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی‌نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره‌برداری (اعم از ایرانی یا خارجی) نرسند، در سال 1392 جلوگیری به عمل آورند.

بند 4-
سازمان‌ها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می‌گردد، معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض اخذ نمایند.

بند 5 -
در اجرای بند (ت) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سازمان‌های مناطق موظفند از اشخاصی که در سال 1392 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند به هنگام خروج معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.

بند 6 -
به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای برنامه‌های توسعه شهری، ایجاد تاسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارک‌ها و پارکینگ‌های عمومی، اجرای طرح‌های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه، با تصویب هیات مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آن‌ها دریافت نمایند.

بند 7-
به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی اجازه داده می‌شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می‌یابد.

بند 8 -
به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود طبق بند (ز) تبصره (2) مربوط به ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، یک درصد از محل وصولی عوارض ورود و صدور کالاها و مسافر خود را به نهادهای حمایتی از محرومین و نیازمندان بومی منطقه اختصاص و براساس دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه اقدام نمایند.

بند 9-
سازمان‌ها مجازند از کلیه قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (ساختمانی، حمل و نقل، خدمات، انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق یادشده قرار دارد معادل (5/ 0 درصد) سقف قرارداد و افزایش‌های موضوع ماده (29) شرایط عمومی پیمان و تعدیل و تفاوت قیمت مصالح پرداختی به آنان به عنوان عوارض وصول و به حسابهای مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر می‌باشد.
کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد موظفند در صورت اعلام سازمان‌های ذیربط یا تفاهم‌نامه فیمابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرف‌های قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب‌های معرفی شده واریز نمایند.

بند 10-
به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی اجازه داده می‌شود براساس بند 5 دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 65648/ت119ک مورخ 1/ 12/ 1373 وزرای عضو شورای‌عالی) علاوه بر موارد لحاظ شده از فضاهای غیر مسقف متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده منطقه نیز عوارض پذیره را دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.

بند 11(منسوخ 1392/04/23)-
به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود برای هر مورد نقل و انتقال خودروهای پلاک‌گذاری شده در منطقه به میزان نه در ده هزار قیمت کارشناسی خودرو و حداقل تا سقف یکصد هزار ریال عوارض نقل و انتقال دریافت نمایند. همچنین سازمان می‌تواند نسبت به دریافت هزینه خدمات ارائه شده از جمله نصب پلاک و بازدید فنی با تصویب هیات مدیره اقدام نمایند.


12- سازمانهای مناطق آزاد مجازند هزینه های انجام خدمات شهری (از قبیل بازدید فنی خودروها)(منسوخ 1392/04/23)
و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، رفاهی (مانند امور ورزشی)، بهداشتی، آموزشی و امور فرهنگی را با رعایت ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.

بند 13-
به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان‌ها، به هیات مدیره سازمان‌های مذکور، اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط طرح کارانه که توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ می‌شود و حداکثر تا بیست و پنج صدم درصد (25/ 0%) درآمد تحقق یافته خود را تا سقف دویست میلیون تومان برای هر منطقه با تصویب هیات مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیف‌های فرعی مربوط ذیل ردیف‌های 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های سازمان‌ها داشته‌اند، پرداخت نمایند.

بند 14-
هزینه‌های اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای مذکور و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمان‌ها موضوع ردیف 40100 تامین و پرداخت می‌گردد.
سازمان‌ها موظفند صرف نظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند.

بند 15-
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 40200 برای عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار و مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقت‌نامه‌ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان‌ها مبادله می‌شود هزینه نمایند.
تبصره - سازمان‌های مناطق آزاد به نسبت وصول درآمدهای خود هزینه‌های ردیف مذکور را به گیرندگان کمک پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه‌های قطعی در حساب‌های خود منظور می‌نمایند.

بند 16-
هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه‌ای هر یک از سازمان‌ها مندرج در قسمت دوم این تصویب‌نامه به شرح ذیل مجاز است:
اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان (10 درصد) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره سازمان و موافقت دبیرخانه، مشروط بر این که در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود، قابل تغییر است.

بند 17-

1-17- با توجه به ممنوعیت پرداخت‌های بلاعوض از سوی سازمان‌ها به شرکت‌های تابعه و وابسته، پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه‌های جاری یا کمک بلاعوض به این شرکت‌ها براساس مصوبه کارگروه کاهش تصدی‌گری دبیرخانه و منوط به اخذ موافقت کتبی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است.

2-17- در اجرای بندهای بودجه سنوات قبل، سازمان‌ها مکلف‌اند نسبت به اجرای کامل تصمیمات کارگروه کاهش تصدی‌گری دبیرخانه در خصوص تعیین تکلیف شرکتهای تابعه و وابسته مبنی بر ادغام، انحلال، واگذاری و یا ادامه فعالیت شرکت‌ها اقدام قانونی لازم را به عمل آورده و گزارش نهایی اقدامات را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تصمیمات اتخاذ شده توسط آن کارگروه، مبنای اقدام سازمان‌ها می‌باشد و ادامه فعالیت شرکتهایی که به موجب تصمیم کارگروه مشمول ادغام، انحلال و یا واگذاری می‌باشند از تاریخ تعیین شده مجاز نخواهد بود.

بند 18-

1- 18- صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمان‌ها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.

2- 18- فعالیت و خدمات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی فراهم نمی‌باشد، باید محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب سرمایه‌گذاران مربوط باشد.

بند 19-
به کارگیری نیروی انسانی جدید در سال 1392 در چهارچوب ساختار سازمانی تدوین و ابلاغ شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و حداکثر تا سقف تعداد تعیین شده و اعتبار مصوب در قسمت چهارم (وضعیت پرسنلی سازمان‌ها) این تصویب‌نامه، و شرایط تعیین شده صرفاً از طریق جایگزینی امکان‌پذیر خواهد بود.

بند 20-
به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال 1392 مناطق آزاد کشور به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج در هزار هزینه‌های جاری خود را حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از محل صرفه‌جویی در سایر ردیف‌های موضوع این بند، مشروط به آنکه سرجمع هزینه‌های جاری افزایش نیابد، برحسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خارج از ضوابط و مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیف‌های (21100 و 21200) هزینه نمایند. سازمان‌ها موظفند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورتجلسات هیات مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.

بند 21-
اجرای طرح‌های عمرانی منظور در ردیف 94100 قسمت دوم این تصویب‌نامه توسط سازمان‌ها در سال 1392 صرفاً در قالب اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم این تصویب‌نامه، متناسب با درآمدهای وصولی و با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد:

1-21- سازمان‌ها موظفند قبل از اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی موافقت‌نامه شرح عملیات آن را حداکثر یک ماه پس از تصویب بودجه سالانه با دبیرخانه مبادله و پس از تصویب کلیات آن توسط دبیرخانه، متناسب با دسترسی به منابع پیش‌بینی شده اجرا نمایند پرداخت هرگونه وجهی بابت طرح‌های عمرانی بدون مبادله موافقت‌نامه مجاز نمی‌باشد.

2-21- شروع طرح‌های پیش‌بینی شده در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی منوط به تحقق درآمدها و با رعایت اولویت‌بندی طرح‌ها خواهد بود.

3-21- در صورتی که بودجه سال 1393 سازمانها تا پایان سال 1392 به تصویب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نرسد، سازمان‌ها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال 1392 خود را تا پایان چهارماهه ابتدای سال 1393 به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، به مورد اجرا بگذارند.

4-21- به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی، به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره هر یک از سازمان‌ها، خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال هزینه نمایند. سازمان‌ها موظف‌اند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هر یک از طرح‌های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1393 خود به دبیرخانه ارسال نمایند.

5 -21- نظر به این که سازمان‌ها موظفند طرح‌های عمرانی جدید خود را قبل از درج در بودجه سنواتی از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب کارگروه طرح‌های عمرانی برسانند لذا، به منظور تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی اجرای طرح‌ها به این سازمان‌ها اجازه داده می‌شود نهایتاً تا سقف 1درصد سرجمع اعتبارات طرح‌های عمرانی مصوب سال جاری خود را با هماهنگی شورای پژوهشی دبیرخانه برای تهیه طرح‌های توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین گزارشات لازم هزینه نمایند.

6 -21- افزایش اعتبارات هر یک از طرح‌های عمرانی بودجه سال 1392 هر یک از سازمان‌ها حداکثر تا میزان (15درصد) از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی (ردیف 94100) با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیات مدیره سازمان و پس از موافقت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی سازمان‌ها با رعایت سقف مذکور در بند23 این تصویب‌نامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود.

7-21- آن دسته از طرح‌هائی که در سال‌های گذشته شروع شده و برای آن‌ها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه مبادله شده است و تغییری در ماهیت آن‌ها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.

بند 22-
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه‌سازی، احداث‌خانه‌های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط‌شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آن‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمران شهری و روستایی با شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت تامین منابع مشارکت نمایند. بدین منظور سازمان‌ها می‌توانند با تنظیم و مبادله موافقت‌نامه داخلی با شوراها، براساس ضوابط مربوطه ضمن اعمال نظارت عالیه بر اجرای پروژه‌ها، در پایان هر شش ماه گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به دبیرخانه اعلام نمایند. بدیهی است سقف اعتباری این موافقت‌نامه‌ها نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوط در بودجه سالیانه سازمان (فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، فصل 4020000) تجاوز نماید.

بند 23-
در راستای سیاست‌های واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمان‌ها موظفند طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود را با رعایت مقررات به بخش خصوصی واگذار نمایند.
در مورد آن دسته از طرحهای زیربنایی و سرمایه‌گذاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی به هیچ نحوی وجود ندارد، سازمان‌ها فقط در صورت اخذ مجوز از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در آن‌ها اقدام نمایند.
سازمان‌ها موظفند این گونه طرح‌ها را حداکثر پس از گذشت سه سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذاری نمایند.

بند 24-
سازمان‌ها مکلفند کلیه امور و طرح‌های مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف4100000) موافقت نامه‌های شرح عملیات را با دبیرخانه مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح‌های مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارایه نمایند.

بند 25-
سازمان‌ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بودجه جاری و سرمایه‌ای و همچنین عملکرد مالی و عملیاتی کلیه طرح‌های عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه‌های متبادله مربوطه و در قالب فرم‌های ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.

بند 26-
به سازمان‌های مناطق آزادی که بخشی از محدوده آنها در داخل شهر‌ها قرار گرفته است اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف طرحهای عمرانی و خدمات شهری (ردیف‌های 3060702، 3060502، 3060301، 3060302، 3060601، 3060705، 20200) در قالب بودجه مصوب طی تفاهم نامه‌ای با تعیین پروژه‌های مشخص در اختیار دستگاه‌های اجرایی مستقر در آن شهر قرار دهد. دستگاههای اجرایی یاد شده موظفند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به اجرای پروژه‌ها اقدام و گزارش عملکرد فیزیکی و مالی پروژه‌های مورد اجراء را به تایید سازمان منطقه آزاد برساند.

بند 27-
سازمان‌ها موظف‌اند، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید خود را از لحاظ توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بر‌اساس دستور‌العملی که از سوی دبیرخانه تدوین و ابلاغ می‌شود تنظیم و سپس در بودجه سال آینده لحاظ نمایند.

بند 28-
اعتبار طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی بنیادی و کاربردی مرتبط سازمان‌ها ذیل برنامه ردیف 3109800 و همچنین ذیل فصل ردیف 3130000، قسمت سوم این تصویب‌نامه و مطالعات و پژوهش‌های مورد نظر از محل سایر ردیف‌ها با عنوان تحقیق و بررسی در زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه و مسائل زیست محیطی با اولویت طرح‌های توسعه صادرات و ترانزیت طبق دستور‌العمل علمی پژوهشی مناطق آزاد تجاری - صنعتی پس از تایید دبیرخانه قابل مصرف می‌باشد. جزئیات پروژه‌های طرح‌های مزبور باید در موافقت‌نامه شرح عملیات که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به‌طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات (در صورتی که یک ساله باشند) تا پایان سال 1392 به دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد ارائه خواهد شد.

بند 29-

1-29- به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی طبق مقررات تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف‌های 84100 و 85100 از موسسات اعتباری، پولی و مالی داخلی و خارجی تسهیلات مالی دریافت نمایند.

2-29- استفاده از تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس و در قالب تصویب‌نامه بودجه سالانه و روش‌های متداول تامین مالی صورت خواهد گرفت.

بند 30-
اعتبار ردیف‌های 85100 و 86100 صرف ایجاد زیرساخت مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فن‌آوری اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، گردشگری خواهد شد.

بند 31-
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور جلب و گسترش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرح‌های مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف‌های 95100 و 96200 قسمت دوم این تصویب‌نامه و ردیف‌های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان، ترانزیت، گردشگری، آموزش و فناوری اطلاعات با اولویت صادرات و ترانزیت تا سقف (33 درصد) با تصویب هیئت‌مدیره منطقه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.
در موارد خاص که نیاز به سرمایه‌گذاری سازمان بیش از درصد مذکور بوده یا نیاز به مدیریت امر باشد پیشنهاد سرمایه‌گذاری پس از تصویب در هیئت‌مدیره هریک از سازمان‌ها صرفاً با اخذ موافقت دبیرخانه امکان پذیر است.
سازمان‌ها موظفند سهم خود در مشارکت‌های موضوع این بند را پس از عملیاتی شدن پروژه‌ها با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واگذار نمایند.

بند 32-
اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان منطقه آزاد قشم از بودجه عمومی مندرج در بودجه سال 1392 کل کشور در ردیف 86100 این تصویب‌نامه منظور گردیده است طبق ضوابط مربوط به بودجه طرح‌های تملک دارایی کل کشور قابل هزینه خواهد بود.

بند 33-
به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده می‌شود برای رفع مشکلات پرواز‌های فرودگاه آن منطقه ناشی از گرد و غبار و امکان فعالیت شرکتهای هواپیمایی و افزایش تعداد پرواز‌ها در فرودگاه آبادان (معادل 50% اعتبار مورد نیاز خرید دستگاه) حداکثر تا سقف سی میلیارد ریال از ردیف 4090901 بودجه سال 1392 برای خرید و نصب یک دستگاه ILS در اختیار شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور قرار دهد تا این شرکت با مشارکت در تامین بقیه اعتبار مورد نیاز و بر‌اساس ضوابط و مقررات مربوطه و نیز تفاهم‌نامه منعقده با سازمان منطقه اقدام نماید.

بند 34-
سازمان‌ها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سال‌های 91-90 شرکت‌های تابعه و وابسته را در مهلت مقرر به دبیرخانه ارائه نمایند.

بند 35-
نمایندگان سازمان‌ها موظفند در مجامع عمومی شرکت‌های تابعه، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمان‌ها همچنین موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکت‌های وابسته نیز، در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.

بند 36-
دبیرخانه موظف است دستور‌العمل بودجه پیشنهادی سال 1393 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تهیه و تنظیم و به سازمان‌های مذکور ابلاغ نماید. در خصوص اعتباراتی که از محل بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردند رعایت مفاد بخشنامه بودجه کل کشور الزامی است.
سازمان مکلفند بودجه پیشنهادی سال 1393 خود را بر‌اساس مفاد دستور‌العمل ابلاغی حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال 1392 (15/ 9/ 1392) تنظیم و به دبیر‌خانه ارسال دارند، دبیرخانه مکلف است پس از بررسی بودجه‌های پیشنهادی نسبت به تنظیم بودجه نهایی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، حداکثر تا بهمن ماه سال 1392 اقدام و جهت تصویب به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نماید و شورای مزبور نیز به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ترتیبی اتخاذ می‌نماید که حداکثر تا پایان اسفند سال 1392 بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصویب و ابلاغ گردد.

بند 37-
بودجه اصلاحی هریک از سازمان‌ها، همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیر‌عامل و تصویب هیات مدیره حداکثر تا 15 آبان سال 1392 به دبیرخانه ارسال تا پس از بررسی، در صورت ضرورت بودجه اصلاحی پیشنهادی جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

بند 38-
مصوبات هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی نباید با مفاد این تصویب‌نامه مغایر باشند.

قسمت دوم - خلاصه بودجه


کد طبقاتی

عنوان (ارقام به هزار ریال)

پیش بینی 1392 اروند

پیش بینی 1392 انزلی

پیش بینی 1392 ارس

پیش بینی 1392 کیش

پیش بینی 1392 قشم

پیش بینی 1392 چابهار

پیش بینی 1392 ماکو

10000

درآمدها

1.192.340.000

1.060.483.000

1.016.480.000

1.955.337.000

2.023.749.049

1.272.450.000

702.970.500

الف+ 10000

درآمدهای اصلی

1.179.840.000

976.383.000

982.480.000

1.540.337.000

1.839.004.525

1.123.450.000

696.809.500

11000

ورود و خروج کالا و مسافر

676.540.000

831.360.000

905.080.000

353.337.000

982.722.698

860.850.000

667.740.000

11100

عوارض ورود کالای ساخته شده، مواداولیه و قطعات

30.000.000

245.460.000

9.000.000

110.000.000

277.000.000

175.680.000

13.320.000

11200

عوارض خروج کالای همراه مسافر (کارت مسافری)

277.000

1.500.000

750.000

11300

عوارض ورود مسافر

220.000

5.000.000

0

11400

عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی

200.000

15.163.347

11500

عوارض واردات کالای تجاری

630.740.000

585.600.000

871.080.000

234.240.000

658.800.000

684.420.000

614.880.000

11600

عوارض خروج از کشور

12.800.000

20.000.000

8.400.000

7.150.000

33.600.000

11900

سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر

3.000.000

300.000

5.000.000

18.109.351

5.940.000

12000

اجاره

12.300.000

7.368.000

5.000.000

50.000.000

34.056.187

60.000.000

0

12100

اجاره زمین

9.300.000

136.000

10.000.000

1.150.000

12200

اجاره ساختمان و تاسیسات

3.000.000

3.232.000

40.000.000

13.119.300

20.000.000

12300

انبارداری

4.000.000

767.000

40.000.000

12900

اجاره سایر دارائیها

0

5.000.000

19.019.887

13000

فروش

12.750.000

129.250.000

70.000.000

926.000.000

769.552.769

197.600.000

26.000.000

13100

فروش زمین

12.750.000

8.000.000

70.000.000

825.000.000

712.500.000

97.600.000

26.000.000

13200

فروش ساختمان و تاسیسات

0

120.000.000

100.000.000

54.889.405

100.000.000

13900

فروش سایر داراییها (فروش سهام)

1.250.000

1.000.000

2.163.364

14000

خدمات بندری و فرودگاهی

0

0

0

77.000.000

22.132.000

0

0

14100

خدمات و عوارض بندری

40.000.000

18.975.000

14200

خدمات و عوارض فرودگاهی

37.000.000

3.157.000

15000

صدور مجوزها

478.250.000

8.405.000

2.400.000

134.000.000

30.540.871

5.000.000

3.069.500

15100

مجوز فعالیتهای اقتصادی (تجاری - صنعتی)

478.000.000

7.006.000

500.000

22.000.000

14.354.771

2.000.000

2.000.000

15200

خدمات ثبتی

250.000

414.000

1.500.000

12.000.000

6.720.000

2.500.000

919.500

15300

صدور پروانه و مجوز ساختمانی

100.000.000

15900

سایر مجوزها

985.000

400.000

9.466.100

500.000

150.000

ب+ 10000

درآمدهای فرعی

10500.000

33.350.000

4.000.000

235.000.000

172.214.524

109.000.000

6.161.000

16000

خدمات شهری

10500.000

33.350.000

4.000.000

25.000.000

159.094.700

49.000.000

6.161.000

16100

خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز و. ..)

4.000.000

0

16200

خدمات و عوارض خودرو

3.000.000

22.500.000

1.000.000

15.000.000

63.289.100

40.000.000

5.661.000

16300

صدور پروانه ساختمانی

1.500.000

750.000

2.000.000

95.450.000

500.000

16400

عوارض آلایندگی

0

16900

سایر خدمات و عوارض شهری

6.000.000

100.000

1.000.000

10.000.000

355.600

5.000.000

17000

سود سرمایه گذاریها

0

10.000.000

0

210.000.000

13.119.824

60.000.000

0

17100

سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه

120.000.000

519.824

17200

سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

90.000.000

17900

سود حاصل از سایر سرمایه گذاری

0

10.000.000

12.600.000

60.000.000

19000

سایر درآمدها

2.000.000

50.750.000

30.000.000

180.000.000

12.530.000

40.000.000

0

19100

درآمد حاصل از جرائم و دیرکرد

1.000.000

750.000

45.000.000

1.300.000

19200

درآمد بیمارستان کیش

90.000.000

19300

درآمدهای اخذ شده از محل توافقنامه با شهرداری جلفا

25.000.000

19900

سایر درآمدها

1.000.000

50.000.000

5.000.000

45.000.000

11.230.000

40.000.000

20000

هزینه ها

284.526.000

178.670.480

234.324.900

925.696.666

479.454.442

453.214.456

57.338.631

21000

هزینه های عملیاتی

282.806.000

176.470.480

233.624.900

924.226.666

473.854.442

451.114.456

56.338.631

21100

حقوق و دستمزد و مزایا

102.000.000

44.200.000

85.000.000

223.000.000

42.251.000

92.092.000

13.000.000

21200

خدمات قراردادی عمومی

85.000.000

72.000.000

100.000.000

262.000.000

291.500.000

257.700.000

12.000.000

21300

اجاره محل

300.000

500.000

2.500.000

700.000

1.530.200

420.000

2.400.000

21400

استهلاک

31.000.000

18.000.000

2.135.000

215.000.000

70.371.767

15.500.000

3.208.000

21500

تعمیرو نگهداری

3.800.000

1.836.000

2.700.000

5.390.000

6.195.000

7.000.000

700.000

21600

ابزار و اثاثیه جزئی

353.000

750.000

1.100.000

1.400.000

2.051.000

2.625.000

1.120.000

21700

آب و برق و سوخت

8.000.000

3.600.000

4.000.000

21.850.000

18.000.000

13.000.000

1.200.000

21800

پشت و مخابرات

1.070.000

750.000

450.000

1.575.000

1.150.100

770.000

278.631

21900

حمل و نقل

2.163.000

3.030.000

750.000

1.650.000

556.500

1.750.000

2.040.000

22100

تبلیغات و روابط عمومی

21.000.000

20.000.000

21.000.000

25.000.000

27.000.000

22.000.000

15.000.000

22110

برگزاری نمایشگاه ها

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

4.000.000

22120

سایر موارد تبلیغات و روابط عمومی

11.000.000

10.000.000

11.000.000

15.000.000

17.000.000

12.000.000

11.000.000

22200

بهداشت و درمان

500.000

560.000

35.000

300.000

121.275

1.000.000

300.000

22300

ورزش

1.050.000

400.000

179.900

700.000

945.000

700.000

250.000

22400

آموزش

600.000

529.480

175.000

2.000.000

1.295.000

700.000

450.000

22500

بیمه

3.400.000

1.705.000

800.000

1.900.000

4.186.600

3.000.000

752.000

22600

اطلاع رسانی و انفورماتیک

770.000

1.700.000

500.000

2.000.000

0

700.000

905.000

22700

ذخیره سنوات سال قبل

6.800.000

2.410.000

300.000

21.000.000

1.980.000

20.000.000

235.000

22800

هزینه های عمومی واحدهای خاص

1.725.000

4.900.000

0

22900

هزینه های بیمارستان کیش

130.000.000

0

29900

سایر هزینه های عملیاتی

15.000.000

4.500.000

12.000.000

8.761.666

2.996.000

7.257.456

2.500.000

30000

هزینه های اداری و مالی

1.720.000

2.200.000

700.000

1.470.000

5.600.000

2.100.000

1.000.000

55000

سود ناخالص

907.814.000

881.812.520

782.155.100

1.029.640.334

1.544.294.607

819.235.544

645.631.869

56000

سایر دریافتها

0

40000

سایر پرداختها(پرداختهای انتقالی)

78.300.000

16.523.400

24.140.000

86.240.000

40.360.000

46.506.800

7.633.200

40100

هزینه های اداره امور دبیرخانه

13.000.000

4.000.000

3.450.000

17.250.000

10.000.000

6.750.000

40200

کمک به نواحی همجوار

50.000.000

3.200.000

7.000.000

750.000

7.200.000

15.000.000

40300

پرداختهای ویژه فرهنگی اجتماعی

7.000.000

2.368.800

10.000.000

40.000.000

15.000.000

5.000.000

500.000

40400

پرداختهای نیروی نظامی و انتظامی

8.000.000

1.200.000

3.000.000

24.840.000

3.710.000

8.000.000

6.000.000

40500

پرداختهای گمرک منطقه

3.300.000

600.000

2.300.000

1.680.000

10.000.000

1.000.000

40600

کمک به نهادهای حمایتی

300.000

2.454.600

90.000

1.100.000

2.770.000

1.756.800

133.200

60000

سود قابل تقسیم

829.514.000

865.289.120

758.015.100

943.400.334

1.503.934.607

772.728.744

637.998.669

61100

ذخیره مالیات

62100

اندوخته قانونی

0

77.272.874

63.799.867

63100

اندوخته سرمایه ای

829.514.000

865.289.120

758.015.100

943.400.334

1.503.934.607

695.455.870

574.198.802

64100

سایر اندوخته ها

65100

انتقال به درآمد عمومی

69900

سایر حسابهای تقسیم سود

70000

زیان عملکرد

71100

استفاده از داراییهای جاری

72100

استفاده از حسابهای ذخایر

79900

استفاده از سایر منابع تامین زیان

80000

منابع

860.514.000

883.289.120

763.150.100

2.138.330.000

3.475.876.374

1.545.179.124

577.406.802

81100

ذخیره های سال

31.000.000

18.000.000

2.135.000

215.930.000

70.371.767

15.500.000

3.208.000

82100

حساب های اندوخته

829.514.000

865.289.120

758.015.100

943.400.334

1.503.934.607

695.455.870

574.198.802

83100

پیش دریافتها

0

84100

تسهیلات داخلی

500.000.000

85100

تسهیلات خارجی

1.272.770.000

86100

بودجه عمومی دولت

54.800.000

400.000.000

89900

سایر منابع

3.000.000

978.999.666

74.000.000

434.223.254

90000

هزینه های سرمایه ای

819.130.00

654.800.000

763.150.100

2.089.730.000

3.473.755.874

1.297.871.270

576.864.400

90100

زمین و ساختمان

2.000.000

600.000

200.000.000

0

4.000.000

18.000.000

91100

تاسیسات

1.000.000

1.200.000

2.000.000

29.000.000

17.500.000

4.500.000

500.000

92100

ماشین آلات و تجهیزات فنی

1.000.000

1.700.000

19.000.000

0

7.627.500

20.000.000

2.500.000

93200

شناورها

2.885.000

3.000.000

93300

اثاثیه و لوازم اداری

5.000.000

1.200.000

3.500.000

15.000.000

4.000.000

5.000.000

1.500.000

93400

لوازم و ابزار کار فنی

200.000

500.000

3.500.000

3.900.000

2.000.000

3.000.000

200.000

*93500

وسائط نقلیه

3.650.000

6.000.000

4.000.000

15.000.000

3.213.000

15.000.000

6.000.000

93600

تملک دارایی سرمایه ای

47.500.000

142.000.000

90.000.000

0

0

94100

طرح های عمرانی

744.780.000

462.600.000

626.150.100

1.496.830.000

2.832.984.983

1.158.371.270

548.164.400

94110

طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)

744.780.000

462.600.000

626.150.100

1.496.830.000

1.369.840.000

758.371.270

548.164.400

94200

طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)

54.800.000

400.000.000

94300

طرح های عمرانی (از محل فاینانس)

1.272.770.000

0

94400

طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی)

135.574.983

95100

سرمایه گذاری در سایر موسسات

5.000.000

0

0

0

192.200.000

20.000.000

0

95101

شرکت توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد

0

95103

سرمایه گذاری در سایر موسسات

5.000.000

192.200.000

20.000.000

96100

تسهیلات اعطایی به کارکنان

5.000.000

96200

مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی

5.000.000

10.000.000

300.000.000

10.000.000

97100

بازپرداخت تسهیلات و دیون

30.000.000

40.000.000

56.597.966

40.000.000

99100

سایر پرداختی ها

4.000.000

4.000.000

5.000.000

290.000.000

54.747.425

15.000.000
* اعتبار مربوط به وسائط نقلیه سازمانهای کیش، قشم، چابهار و انزلی با اولویت خرید ماشین آتش نشانی، آمبولانس و قایق نجات می‌باشد و سپس خرید سایر وسائط مورد نیاز به شرط جایگزینی وسائط نقلیه مستهلک شده و تا سقف اعتبار مصوب مجاز می‌باشد. سازمان ها می‌بایست جهت هرگونه استفاده از مازاد بودجه سال های قبل نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاحیه اقدام و بدون مصوب اجازه هزینه کرد از این محل را نخواهند داشت.

قسمت سوم - اعتبارات طرح های عمرانی

کیش
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال


شماره طبقه بندی

عنوان

سال شروع - خاتمه

پرداختی سالهای قبل

اصلاحیه 1390

مصوب 1391

پیش بینی 1392

برآورد سالهای بعد

94110

طرح های عمرانی سازمانی

1.962.289.000

1.596.321.000

2.346.300.000

1.496.830.000

14.326.100.000

106

فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق

5.590.000

0

0

0

0

10601

برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها

5.590.000

0

0

0

0

1060105

تکمیل مجتمع فرماندهی نیروی انتظامی کیش

88- 84

5.590.000

0

0

0

0

109

فصل آمار و خدمات عمومی فنی

5.431.000

3.030.000

7.500.000

3.500.000

15.000.000

10905

برنامه نقشه برداری

5.431.000

3.030.000

7.500.000

3.500.000

15.000.000

1090503

نقشه برداری از جزیره و سواحل آن

91- 86

5.431.000

3.030.000

7.500.000

3.500.000

15.000.000

301

فصل آموزش و پرورش عمومی

615.000

18.000.000

26.500.000

47.000.000

100.000.000

30101

برنامه آموزش ابتدایی

615.000

18.000.000

26.500.000

47.000.000

100.000.000

3010104

بهسازی، تکمیل بهره برداری مکانهای آموزشی، فرهنگی و عمومی

94- 83

615.000

18.000.000

26.500.000

47.000.000

100.000.000

302

فصل فرهنگ و هنر

219.052.000

68.950.000

73.500.000

23.500.000

23.000.000

30202

برنامه گسترش فرهنگ و هنر

219.052.000

68.950.000

73.500.000

23.500.000

23.000.000

3020207

احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی

94- 85

12.768.000

18.950.000

23.500.000

22.500.000

20.000.000

3020209

تکمیل مرکز همایشهای بین المللی کیش

94- 86

206.284.000

50.000.000

50.000.000

1.000.000

3.000.000

303

فصل بهداشت و درمان و تغذیه

44.020.000

25.100.000

38.600.000

60.200.000

50.100.000

30303

برنامه خدمات درمانی

44.020.000

25.100.000

38.600.000

60.200.000

50.100.000

3030306

توسعه مراکز بهداشتی کیش

94- 86

44.020.000

25.100.000

38.500.000

60.100.000

50.000.000

3030307

احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش (سازه)

94- 86

0

100.000

100.000

100.000

100.000

305

فصل تربیت بدنی و امور جوانان

36.084.000

10.000.000

45.000.000

61.000.000

85.000.000

30501

برنامه تربیت بدنی و ورزشی

36.084.000

10.000.000

45.000.000

61.000.000

85.000.000

3050107

احداث مکانهای ورزشی جدید کیش

94- 86

36.084.000

10.000.000

45.000.000

61.000.000

85.000.000

306

فصل عمران شهرها

1.026.931.000

623.000.000

697.500.000

539.700.000

2.460.000.000

30601

برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری

405.959.000

236.100.000

199.000.000

146.000.000

770.000.000

3060110

آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا

94- 86

164.130.000

40.000.000

50.000.000

13.000.000

90.000.000

3060111

آماده سازی ناحیه اداری و خدماتی و صنعتی و سیاحتی

94- 86

119.501.000

74.100.000

89.000.000

81.000.000

400.000.000

3060112

عملیات زیرسازی و آسفالت جدید

94- 86

122.328.000

122.000.000

60.000.000

52.000.000

280.000.000

30602

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها

122.876.000

68.900.000

149.000.000

113.500.000

600.000.000

3060212

ایجاد و توسعه تاسیسات جدید آب آشامیدنی در جزیره کیش

94- 86

122.876.000

68.900.000

149.000.000

113.500.000

600.000.000

30603

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها

197.750.000

82.000.000

77.500.000

85.200.000

600.000.000

3060313

ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهر کیش

94- 83

197.750.000

82.000.000

77.500.000

85.200.000

600.000.000

30604

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

0

50.500.000

20.500.000

28.000.000

40.000.000

3060402

تهیه طرح جامع مدیریت زیست محیطی جزیره کیش

94- 86

0

50.500.000

20.500.000

28.000.000

40.000.000

30606

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

239.628.000

151.500.000

221.500.000

135.000.000

340.000.000

3060607

توسعه و تامین روشنایی میادین، معابر و خیابانهای فرعی

94- 85

50.543.000

46.500.000

16.500.000

20.000.000

40.000.000

3060608

گسترش و تکمیل پروژه های متفرقه عمران شهری

94- 86

37.976.000

41.000.000

160.000.000

75.000.000

100.000.000

3060609

توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری جدید در جزیره کیش

94- 86

151.109.000

64.000.000

45.000.000

40.000.000

200.000.000

30607

برنامه بهبود محیط شهری

60.718.000

34.000.000

30.000.000

32.000.000

110.000.000

3060715

گسترش و ایجاد فضای سبز جدید در جزیره کیش

94- 86

60.718.000

34.000.000

10.000.000

10.000.000

80.000.000

3060716

اقدامات و عملیات توسعه خدمات شهری کیش

94- 91

0

0

20.000.000

22.000.000

30.000.000

310

فصل عملیات چند منظوره توسعه سیاحتی

22.213.000

3.500.000

25.000.000

30.000.000

40.000.000

31004

برنامه آمایش

22.213.000

3.500.000

25.000.000

30.000.000

40.000.000

3100406

تهیه طرح تفصیلی نقاط شهری جدید کیش

94- 86

0

2.000.000

10.000.000

5.000.000

20.000.000

3100408

تکمیل طرح جامع جزیره کیش و جزایر الحاقی

94- 86

22.213.000

1.500.000

15.000.000

25.000.000

20.000.000

313

فصل تحقیقات

0

4.500.000

8.200.000

11.000.000

25.000.000

31307

برنامه تحقیقات صنعتی

0

4.500.000

8.200.000

11.000.000

3130704

فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی

94- 86

0

1.000.000

5.200.000

8.000.000

17.000.000

3130705

طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و مصالح ساختمانی

94- 87

0

3.500.000

3.000.000

3.000.000

8.000.000

403

فصل برق

305.977.000

305.600.000

528.000.000

201.000.000

1.450.000.000

40302

برنامه انتقال نیروی برق

305.977.000

240.000.000

155.000.000

150.000.000

600.000.000

4030206

تهیه تجهیزات و اجرای شبکه های جدید انتقال برق

94- 86

305.977.000

240.000.000

155.000.000

150.000.000

600.000.000

40303

برنامه توزیع نیروی برق

0

65.600.000

373.000.000

51.000.000

850.000.000

4030307

طرحها و پروژه های مرتبط با توزیع برق جزیره کیش

94- 86

0

65.600.000

373.000.000

51.000.000

850.000.000

409

فصل راه و ترابری

287.447.000

448.700.000

779.000.000

427.600.000

9.910.000.000

40907

برنامه احداث و بهسازی بندری

94.173.000

147.200.000

302.500.000

179.500.000

500.000.000

4090710

تعمیرات، بازسازی و نگهداری بندرگاه جزیره کیش

94- 86

0

15.000.000

7.500.000

7.000.000

50.000.000

4090711

بازسازی، نوسازی و توسعه بندرگاه جزیره کیش

94- 86

94.173.000

132.200.000

295.000.000

172.500.000

450.000.000

40908

برنامه احداث راه و جاده

411.000

16.000.000

50.000.000

20.000.000

60.000.000

4090806

توسعه و نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک)

94- 88

411.000

16.000.000

50.000.000

20.000.000

60.000.000

40909

برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها

192.863.000

285.500.000

426.500.000

228.100.000

9.350.000.000

4090915

تعمیرات، بازسازی و نگهداری فرودگاه جزیره کیش

94- 86

14.127.000

220.500.000

266.500.000

153.100.000

9.000.000.000

4090916

طرح تکمیل تعریض باند و اپرون فرودگاه جزیره کیش

94- 86

173.880.000

25.000.000

60.000.000

25.000.000

150.000.000

4090917

تهیه تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه جزیره کیش

94- 86

0

30.000.000

50.000.000

45.000.000

50.000.000

4090918

احداث تاسیسات سوختگیری فرودگاه

94- 86

4.856.000

10.000.000

50.000.000

5.000.000

150.000.000

410

فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات

8.671.000

15.500.000

20.700.000

19.545.000

48.000.000

41002

برنامه بسترسازی و زیرساخت های فنی براتی

0

2.000.000

4.500.000

8.700.000

20.000.000

4100201

طرحهای توسعه زیرساخت مخابراتی و توسعه شبکه ها

94- 87

0

2.000.000

4.500.000

8.700.000

20.000.000

41003

برنامه ایجاد شهرک الکترونیکی هوشمند

8.671.000

13.000.000

16.200.000

10.845.000

28.000.000

4100301

طرحهای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک

94- 87

441.000

10.000.000

10.500.000

7.420.000

20.000.000

4100302

طرحهای توسعه و هماهنگی سیستم های نرم افزاری

94- 87

2.089.000

2.000.000

5.000.000

2.575.000

3.000.000

4100306

طرح توسعه و کاربرد تجارت الکترونیکی

91- 87

361.000

0

0

0

0

4100307

طرح های توسعه پایگاههای اطلاع رسانی

91- 87

822.000

0

0

0

4100308

طرحهای ایجاد پایگاههای پورتال

94- 87

0

200.000

200.000

750.000

0

4100309

آموزش و فرهنگ سازی

94- 87

4.958.000

800.000

500.000

100.000

5.000.000

41006

برنامه سایر طرح های فن آوری اطلاعات

500.000

4100603

ایجاد و کاربری پارک فناوری جزیره کیش

90- 87

0

500.000

0

0

411

فصل جهانگردی

258.000

70.441.000

96.800.000

72.785.000

120.000.000

41106

برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی

258.000

70.441.000

96.800.000

72.785.000

120.000.000

4110632

کاوش و احیاء شهر حریره

94- 86

80.000

3.730.000

9.000.000

5.500.000

10.000.000

4110634

ادامه بازسازی و مرمت میرمهنای قدیم

94- 86

0

1.000.000

5.000.000

1.000.000

20.000.000

4110635

توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی

94- 86

0

12.500.000

28.000.000

5.500.000

10.000.000

4110636

مطالعات توسعه گردشگری

94- 86

0

38.211.000

49.800.000

60.685.000

50.000.000

4110637

توسعه و عمران هندورابی

94- 89

178.000

15.000.000

5.000.000

100.000

30.000.000

قشم
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال


شماره طبقه بندی

عنوان

سال شروع و خاتمه

پرداختی سالهای قبل

اصلاحیه 1390

مصوب 1391

پیش بینی 1392

برآورد سالهای بعد

94110

طرح های عمرانی سازمانی

1.103.447.025

1.073.798.939

1.349.840.957

1.369.840.000

2.343.378.175

1060000

فصل حفظ نظم و امنیت داخلی

520.000

4.000.000

1.000.000

4.300.000

1060100

برنامه حفظ نظم و امنیت شهری

0

250.000

4.000.000

500.000

4.300.000

1060101

طرح امنیت مسافران و جزیره

95- 86

0

0

4.000.000

500.000

3.500.000

1060102

طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی

95- 86

250.000

0

800.000

1060200

برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری

0

270.000

0

500.000

0

1060201

طرح مبارزه با قاچاق

95- 86

0

270.000

0

500.000

1110000

فصل ساختمان و تاسیسات منطقه

15.936.557

16.624.944

62.321.308

33.122.549

58.000.000

1110100

برنامه احداث ساختان‌های اداری

15.936.557

16.624.944

62.321.308

33.122.549

58.000.000

1110101

طرح مطالعه و احداث ساختان‌های اداری

95- 86

1.030.967

11.883.944

55.402.828

26.005.022

40.000.000

1110104

طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختان‌ها و تاسیسات منطقه

95- 76

14.905.590

4.741.000

6.918.480

7.117.434

18.000.000

3010000

فصل آموزش و پرورش عمومی

361.000

2.300.000

5.000.000

2.037.556

5.080.000

3010100

برنامه آموزش ابتدایی

361.000

500.000

2.000.000

537.556

1.700.000

3010101

طرح نگهداری و تعمیر و بازسازی مدارس ابتدایی

94- 72

361.000

500.000

2.000.000

537.556

1.700.000

3010400

برنامه آموزش راهنمایی

1.200.000

1.500.000

500.000

1.600.000

3010401

طرح تکمیل مدارس راهنمایی

94- 72

400.000

1.500.000

1.600.000

3010402

طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی مدارس راهنمایی

94- 72

800.000

0

500.000

3010500

برنامه آموزش متوسطه

600.000

1.500.000

1.000.000

1.780.000

3010502

طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی دبیرستانها

93- 80

600.000

1.500.000

1.000.000

1.780.000

3020000

فصل فرهنگ و هنر

31.416.605

22.525.549

35.613.694

22.355.000

38.972.000

3020200

برنامه گسترش فرهنگ و هنر

31.416.605

22.525.549

35.613.694

22.355.000

38.972.000

3020201

ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی

94- 76

499.893

0

0

5.680.000

3020202

تکمیل کارگاههای صنایع دستی روستایی

93- 86

317.655

1.492.000

1.000.000

1.355.000

6.670.000

3020203

طرح مطالعه و احداث مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها

95- 86

25.995.002

18.535.216

24.378.193

13.000.000

13.042.000

3020204

طرح نگهداری، مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی

95- 84

3.031.652

2.498.333

10.235.501

8.000.000

13.580.000

3020205

طرح احداث مرکز همایشها و نمایشگاهها

89- 82

1.572.403

3030000

فصل بهداشت و درمان و تغذیه

77.492.565

29.663.578

93.037.767

229.970.780

71.820.000

3030300

برنامه خدمات درمانی

77.492.565

29.663.578

93.037.767

229.970.780

71.820.000

3030301

طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس

87- 76

2.956.231

0

0

0

3030302

طرح احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستایی و مراکز درمانی

95- 87

9.753.720

8.434.668

3.487.832

3.200.000

6.820.000

3030303

بیمارستان 96 تخت خوابی

93- 87

64.782.614

21.228.910

89.549.935

226.770.780

65.000.000

3050000

فصل تربیت بدنی و امور جوانان

7.743.196

13.926.211

6.612.300

12.467.959

26.850.000

3050100

برنامه تربیت بدنی و ورزش

7.743.196

13.926.211

6.612.300

12.467.959

26.850.000

3050101

طرح تکمیل ورزشگاه های موجود قشم

95- 85

2.953.377

3.222.564

3.816.864

8.126.895

14.600.000

3050103

طرح احداث مرکز فرهنگی ورزشی، تفریحی و امور جوانان

95- 78

4.789.819

10.703.647

2.795.436

4.431.064

12.250.000

3060000

فصل عمران شهری

271.292.962

242.047.241

524.084.953

545.258.471

675.523.000

3060100

برنامه ریزی توسعه شهری

44.471.161

56.345.911

111.174.678

57.000.000

142.000.000

3060101

طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی

95- 74

44.471.161

56.345.911

111.174.678

57.000.000

142.000.000

3060200

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها

431.319

0

50.000.000

37.000.000

0

3060201

طرح ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی

85- 76

141.821

0

0

3060202

طرح توسعه شبکه آب شهری

93- 76

289.498

50.000.000

37.000.000

0

3060300

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها

8.687.901

14.148.451

20.661.164

17.747.315

82.900.000

3060301

طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی

94- 76

3.604.276

8.796.580

12.014.561

8.927.317

44.000.000

3060302

طرح احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی

95- 76

5.083.625

5.351.871

8.646.603

8.819.998

38.900.000

3060400

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

4.000.000

4.000.000

0

3060401

طرح احداث و توسعه و تجهیز پایگاههای آتش نشانی

93- 76

4.000.000

4.000.000

0

3060500

برنامه بهبود عبور و مرور شهری (داخلی)

57.253.204

77.393.552

185.852.455

245.286.093

205.650.000

3060501

طرح احداث معابر (بلوارها و خیابانها)

95- 75

22.239.395

36.970.706

113.735.303

204.500.038

43.000.000

3060502

طرح احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری

94- 79

10.767.394

29.160.296

17.190.432

17.597.044

27.300.000

3060503

طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهری

94- 77

5.887.769

3.108.376

41.193.239

9.690.125

23.700.000

3060504

طرح احداث اصلاح و تجهیزات پیاده روهای شهری

95- 79

12.982.242

5.564.026

4.693.868

4.341.638

29.250.000

3060505

طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهر

94- 79

5.376.404

2.590.148

9.039.613

9.157.248

82.400.000

3060600

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

894.528

0

0

3060601

اجرای پروژه های متفرقه عمران شهری

86- 70

894.528

0

0

3060700

برنامه بهبود محیط شهری

159.260.849

94.159.327

152.396.656

184.225.063

244.973.000

3060701

طرح احداث پارک و فضای سبز

95- 76

66.571.063

52.249.974

54.054.579

51.097.560

73.000.000

3060702

طرح مبلمان محیط شهری

94- 79

58.021.914

18.979.719

28.089.498

22.650.190

86.000.000

3060703

طرح ایجاد خدمات عمومی (تلفن، سرویسهای عمومی و مراکز جمع آوری زباله)

94- 79

10.722.584

11.551.206

22.167.534

41.226.737

33.720.000

3060704

طرح و بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی

95- 79

12.346.161

5.116.509

31.295.647

27.541.576

24.729.000

3060705

طرح روشنایی شهری

95- 79

11.599.127

6.261.919

16.789.398

41.709.000

27.524.000

3060800

برنامه تحقیق و بررسی

294.000

0

0

3060801

طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی فضاهای شهری

86- 83

294.000

0

0

3070000

فصل عمران و نوسازی

25.941.423

7.939.113

9.410.010

20.585.000

35.090.000

3070200

برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده

25.941.423

7.939.113

9.410.010

20.585.000

35.090.000

3070201

طرح هادی روستائی

95- 79

7.237.314

3.000.000

1.098.410

5.500.000

16.730.000

3070202

طرح بهبود محیط روستائی

93- 80

18.704.109

4.939.113

8.311.600

15.085.000

18.360.000

3100000

فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی

0

1.940.000

4.200.000

0

3109800

برنامه تحقیق و بررسی

0

1.940.000

4.200.000

0

3109801

طرح فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی

95- 76

0

1.940.000

4.200.000

0

3120000

فصل آموزش عالی

1.887.319

1.945.087

1.100.000

24.000.000

3120300

برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی

1.887.319

1.945.087

1.100.000

24.000.000

3120302

طرح ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش عالی

93- 87

1.887.319

1.162.531

500.000

0

3120303

طرح مطالعه و احداث پارک علوم و تحقیقات

92- 88

782.556

600.000

24.000.000

3130000

فصل تحقیقات

11.787.288

12.375.597

21.196.739

29.110.000

27.000.000

3130100

برنامه تحقیقات اجتماعی

0

2.000.000

4.200.000

0

3130101

طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی فعالیتهای اجتماعی

94- 76

0

2.000.000

4.200.000

0

3130400

برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی

11.787.288

12.375.597

19.196.739

24.910.000

27.000.000

3130401

مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها

94- 78

11.787.288

12.375.597

19.196.739

24.910.000

27.000.000

3130401

مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها

94- 78

11.787.288

12.375.597

19.196.739

24.910.000

27.000.000

402000

فصل منابع آب

5.169.608

826.935

932.666

1.000.000

4020900

برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب

5.169.608

826.935

932.666

1.000.000

4020901

طرح احداث و تکمیل بندهای آبگیر جزیره قشم

95- 71

5.169.608

826.935

932.666

1.000.000

7.260.000

4040000

فصل صنایع

43.279.495

33.038.448

52.859.643

37.000.000

73.824.000

4041400

برنامه ساماندهی استقرار صنایع

43.279.495

33.038.448

52.859.643

37.000.000

73.824.000

4041401

طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی

94- 73

43.279.495

33.038.448

52.859.643

37.000.000

73.824.000

4080000

فصل بازرگانی

8.823.145

8.988.595

9.177.973

15.396.000

22.502.000

4080300

برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی

8.823.145

8.988.595

9.177.973

15.396.000

22.502.000

4080302

احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم و سایت شهید رجایی

95- 86

8.823.145

8.988.595

9.177.973

15.396.000

22.502.000

4090000

فصل راه و ترابری

576.503.908

591.172.969

378.265.727

309.203.090

1.092.277.175

4090700

برنامه احداث و بهسازی بنادر

316.886.342

176.453.842

157.253.360

72.117.606

504.220.000

4090701

طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان

93- 72

368.200

1.000.000

0

3.200.000

4090703

طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی

95- 72

14.969.451

27.654.828

20.214.651

16.918.598

60.000.000

4090704

طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن

95- 72

161.615.615

77.022.376

87.762.521

27.644.553

252.000.000

4090705

طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل

95- 72

138.279.466

30.524.990

28.276.188

26.500.000

186.520.000

4090706

طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون و اسکله های تفریحی

93- 72

430.666

18.000.000

0

0

4090707

طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله های صیادی

94- 76

20.000.000

1.054.455

0

4090708

طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر

93- 72

1.222.944

1.000.000

1.000.000

2.500.000

4090709

طرح احداث شهرک دریایی

95- 90

21.251.648

0

4090900

برنامه احداث و بهسازی فرودگاه

50.792.183

30.330.584

40.730.676

36.210.374

144.540.000

4090901

طرح احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم

95- 71

50.792.183

30.330.584

40.730.676

36.210.374

144.540.000

4091100

برنامه مطالعه احداث راههای روستایی

7.648.055

3.493.817

4.959.027

4.500.000

12.875.000

4091103

نگهداری و بهسازی راههای روستایی

95- 84

7.648.055

3.493.817

4.959.027

4.500.000

12.875.000

4091700

برنامه ساختمان آزاد راههای مناطق

165.971.287

329.574.835

149.404.108

173.254.476

354.242.175

4091701

طرح مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس

95- 76

165.233.787

105.497.010

139.404.108

167.473.741

158.320.000

4091702

طرح مطالعه، احداث پل خلیج فارس

94- 84

737.500

24.077.825

10.000.000

780.735

195.922.175

4091703

طرح تامین 15٪ احداث پل خلیج فارس

94- 90

200.000.000

0

5.000.000

0

4091900

برنامه احداث راههای اصلی

35.206.041

51.319.891

25.918.556

23.120.634

76.400.000

4091901

طرح احداث راههای اصلی

95- 79

15.874.893

40.347.747

15.417.605

14.972.817

41.400.000

4091903

طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز

95- 78

19.331.148

10.972.144

10.500.951

8.147.817

35.000.000

4100000

فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT

8.558.985

13.154.237

39.630.993

38.407.319

31.190.000

4100100

برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)

125.581

0

0

0

4100101

طرح مطالعه و تهیه طرح جامع تجاری سازی (ICT)

85- 83

125.581

0

4100200

برنامه بسترسازی و زیرساخت های فنی

1.225.547

0

0

0

4100201

طرح توسعه بسترهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

85- 83

1.225.547

0

4100300

برنامه ایجاد شهر الکترونیکی و هوشمند

7.207.857

13.154.237

39.630.993

38.407.319

31.190.000

4100301

طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق WEB

95- 78

684.213

4.368.300

27.357.320

14.227.000

8.560.000

4100302

طرح توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری

95- 78

1.878.835

2.458.624

4.892.895

7.200.842

12.000.000

4100303

طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت MIS

95- 78

88.000

400.000

450.000

450.000

0

4100304

طرح سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

95- 78

4.399.624

5.706.313

6.906.573

16.219.477

8.250.000

4100308

طرح های ایجاد پایگاه پورتال

95- 83

157.185

221.000

24.205

310.000

2.380.000

4110000

فصل جهانگردی

17.252.969

76.750.435

104.657.184

68.726.276

149.690.000

4110600

برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی

17.252.969

76.750.435

104.657.184

68.726.276

149.690.000

4110603

طراحی - اجرا و تجهیز سایتهای توریستی و خدماتی

95- 78

12.292.456

50.758.075

77.892.906

43.786.240

71.890.000

4110604

طراحی - اجرا و تجهیز مبادی ورودی و سایتهای سیاحتی و گردشگری

95- 87

1.498.720

16.826.250

15.108.750

15.994.036

36.300.000

4110605

طراحی و اجرای سایت هتلها - مهمانسراها و اقامتگاهها

94- 89

0

0

17.500.000

4110606

مطالعه و آماده سازی ژئو پارک قشم

95- 84

3.461.793

9.166.110

11.655.528

8.946.000

24.000.000

چابهار
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال


شماره طبقه بندی

عنوان

سال شروع - خاتمه

پرداختی سالهای قبل

اصلاحیه 1390

مصوب 1391

پیش بینی 1392

برآورد سالهای بعد

94110

طرحهای عمرانی سازمان

976.598.372

362.212.550

669.500.000

758.371.270

1.246.000.000

10900000

فصل آمار و خدمات عمومی فنی

249.700

0

0

0

0

10907000

برنامه آمار

249.700

0

0

0

0

1090701

طرح آمارگیری از نفوس منطقه

86- 81

249.700

0

0

0

0

11100000

فصل ساختمان و تاسیسات

44.647.167

15.500.000

57.500.000

70.000.000

162.000.000

11101000

برنامه احداث ساختمان های اداری

19.646.214

15.500.000

25.000.000

37.000.000

97.000.000

1110101

احداث فاز 2 ساختان‌های اداری

95- 75

4.657.118

10.000.000

21.000.000

30.000.000

90.000.000

1110103

توسعه آزمایشگاه کنترل کیفیت

89- 84

2.290.699

0

0

0

0

1110106

بهسازی و تجهیز ابنیه و تاسیسات اداری

93- 84

12.698.397

5.500.000

4.000.000

7.000.000

7.000.000

1010200

برنامه احداث ساختان‌های انتظامی

25.000.953

0

32.500.000

33.000.000

65.000.000

1110201

احداث ساختمان ایست و بازرسی

79- 75

2.770.865

0

0

0

0

1110203

محصور نمودن اراضی منطقه

93- 75

15.220.914

0

32.500.000

33.000.000

65.000.000

1110204

احداث پاسگاه نیرو انتظامی

81- 79

1.723.726

0

0

0

0

1110207

احداث پایانه ها و گمرک

85- 82

5.285.448

0

0

0

0

30100000

فصل آموزش و پرورش عمومی

11.890.163

0

0

0

0

30105000

برنامه آموزش متوسطه

367.265

0

0

0

0

3010502

ایجاد مرکز دبیرستان پیش دانشگاهی

83- 76

367.265

0

0

0

0

3011900

برنامه آموزش فنی و حرفه ای

11.522.898

0

0

0

0

3011901

ایجاد مرکز فنی و حرفه ای منطقه آزاد

82- 76

11.522.898

0

0

0

0

30200000

فصل فرهنگ و هنر

25.248.143

17.000.000

25.000.000

21.000.000

60.000.000

30202000

برنامه گسترش فرهنگ و هنر

25.248.143

17.000.000

25.000.000

21.000.000

60.000.000

3020201

احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه

93- 76

1.996.109

7.000.000

5.000.000

1.000.000

25.000.000

3020202

احداث مسجد منطقه آزاد

95- 76

23.252.034

10.000.000

20.000.000

20.000.000

35.000.000

30300000

فصل بهداشت، درمان و تغذیه

8.798.786

0

0

0

0

30303000

برنامه خدمات درمانی

8.798.786

0

0

0

0

3030301

ایجاد و تجهیز درمانگاه منطقه

82- 76

8.798.786

0

0

0

0

30500000

فصل تربیت بدنی و امور جوانان

11.780.521

10.000.000

15.000.000

55.000.000

100.000.000

30501000

برنامه تربیت بدنی و ورزش

11.780.521

10.000.000

15.000.000

55.000.000

100.000.000

3050101

احداث مراکز ورزشی

95- 76

11.780.521

10.000.000

15.000.000

55.000.000

100.000.000

30600000

فصل عمران شهرها

438.782.722

149.400.000

212.500.000

277.371.270

470.500.000

30601000

برنامه ریزی شهری

145.751.708

25.000.000

20.000.000

80.000.000

120.000.000

3060101

آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره 1 و 2 و 3

83- 76

35.044.238

0

0

0

0

3060102

آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره 6 و 7

85- 75

74.490.795

0

0

0

0

3060103

آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 2 و 3 (فاز 2)

94- 81

7.111.580

0

0

0

0

3060106

آماده سازی و محوطه سازی اراضی منطقه (فاز 2)

95- 84

29.105.095

25.000.000

20.000.000

80.000.000

120.000.000

30602000

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها

40.477.644

31.400.000

40.000.000

39.000.000

40.000.000

3060201

شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1 و 2 و 3

93- 75

25.994.782

23.400.000

30.500.000

29.000.000

19.000.000

3060202

شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 6 و 7

81- 77

7.860.674

0

0

0

0

3060203

شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 3 و 7 (فاز 2)

93- 81

4.349.495

4.000.000

5.000.000

5.000.000

12.000.000

3060204

شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی منطقه آزاد

94- 84

2.272.693

4.000.000

4.500.000

5.000.000

9.000.000

30603000

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها

34.550.157

26.000.000

52.000.000

53.000.000

76.000.000

3060301

شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1 و 2 و 3

93- 75

14.683.049

15.000.000

33.000.000

35.000.000

24.000.000

3060302

شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 6 و 7

94- 77

6.291.487

0

0

0

0

3060304

شبکه فرعی انشعابات آب و فاضلاب پیکره 1 و 2 و 3

94- 82

1.759.534

0

4.000.000

4.000.000

12.000.000

3060305

عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره 1

94- 82

648.342

0

5.000.000

3.000.000

9.000.000

3060306

جمع آوری و دفع آبهای سطحی

93- 84

10.798.745

10.000.000

5.000.000

4.000.000

6.000.000

3060308

شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی

94- 86

369.000

1.000.000

5.000.000

7.000.000

25.000.000

30604000

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

6.212.965

0

0

0

0

3060401

احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن

87- 79

6.212.965

0

0

0

0

30605000

برنامه بهبود عبور و مرور شهرها

91.206.090

10.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

3060501

احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره 1

82- 76

3.595.998

0

0

0

0

3060502

احداث بلوار 45 متری منطقه و میدان ورودی

82- 76

74.335.313

0

0

0

0

3060503

تغییر کاربری پل عابر پیاده

84 - 81

1.045.000

0

0

0

0

3060505

اتصال خیابان فرعی بلوار 45 متری تراس بهشت به مسکونی

84 - 81

11.697.375

0

0

0

0

3060507

بهسازی، تکمیل و توسعه شبکه معابر

84 - 81

532.404

10.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

30606000

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

56.101.814

15.000.000

20.000.000

20.000.000

120.000.000

3060601

احداث قسمتی از کانال هدایت آبهای سطحی به دریا

79- 76

3.367.364

0

0

0

0

3060602

پروژه های متفرقه عمران شهری

94- 80

52.101.930

15.000.000

10.000.000

20.000.000

50.000.000

3060603

ایجاد پارکینگ طبقاتی

95- 91

10.000.000

70.000.000

3060604

احداث تسهیلات رفاهی

85- 83

632.520

0

0

0

0

30607000

برنامه بهبود محیط شهری

64.482.344

42.000.000

70.500.000

65.371.270

94.500.000

3060701

احداث پارکهای منطقه

93- 77

19.322.501

0

2.000.000

5.000.000

9.000.000

3060702

احداث فضای سبز معابر و خیابانها

93- 79

4.971.347

0

2.500.000

3.000.000

6.000.000

3060703

بازسازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه

93- 87

1.032.506

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

3060704

اجرای فضای سبز پارک زون شرقی

83- 81

3.029.433

0

0

0

0

3060705

اجرای فضای سبز میادین و بلوارها

93- 81

2.742.553

1.500.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

3060706

توسعه و تکمیل مبلمان شهری

94- 84

9.827.910

15.000.000

10.000.000

17.371.270

25.000.000

3060707

احداث پارک و فضای سبز

94- 83

22.172.144

13.500.000

42.000.000

25.000.000

35.000.000

3060711

محوطه سازی و زیباسازی میادین

93- 83

1.226.000

1.500.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

3060712

احداث پارک و شهربازی

93- 83

157.950

8.500.000

7.000.000

7.000.000

8.000.000

30700000

فصل عمران و نوسازی روستاها

89.071

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

30702000

برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده

89.071

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

3070201

ساماندهی روستای تیس در پیکره 5

93- 87

89.071

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

30800000

فصل تامین مسکن

17.286.517

0

0

0

0

30802000

برنامه خانه های سازمانی کارکنان

17.286.517

0

0

0

0

3080201

احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره 3

82- 76

17.286.517

0

0

0

0

31000000

فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی

2.953.803

4.500.000

7.500.000

7.000.000

9.000.000

30100400

برنامه آمایش

1.926.003

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

3100101

طرح جامعه و تفصیلی منطقه

89 - 88

609.164

0

0

0

0

30100402

بازنگری طرح جامع منطقه

93- 85

1.116.839

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

3100403

بازنگری طرح جامع منطقه (طرح راهبردی)

94- 88

200.000

0

0

0

0

31098000

برنامه تحقیق و بررسی

1.027.800

500.000

3.500.000

3.000.000

5.000.000

31098001

طرح فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

93- 88

1.027.800

500.000

3.500.000

3.000.000

5.000.000

31200000

فصل آموزش عالی

124.495.846

0

0

3.000.000

3.000.000

31203000

برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی

12.425.154

0

0

3.000.000

3.000.000

3120301

مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی

79- 78

363.855

0

0

0

0

3120303

طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار

89- 88

285.325

0

0

0

0

3120304

احداث و تکمیل ساختمان دانشگاه

89- 86

3.075.974

0

0

0

0

3120306

احداث ساختمان آموزشی و تجهیز آن

89- 88

8.700.000

0

0

0

0

3120307

ایجاد زیرساخت های لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاههای کشور در مناطق آزاد

94- 88

0

0

0

3.000.000

3.000.000

31208000

برنامه های رفاهی

112.070.692

0

0

0

0

3120801

احداث ساختمان های خوابگاه و رستوران دانشگاه

89- 83

112.070.692

0

0

0

0

3130000

فصل تحقیقات

1.972.965

0

0

0

0

3130700

برنامه تحقیقات صنعتی

1.972.965

0

0

0

0

3130701

احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

82- 76

1.972.965

0

0

0

0

4020000

فصل منابع آب

95.991

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

4020100

برنامه تامین آب

95.991

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

4020101

احداث آب بند

93- 78

95.991

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

40300000

فصل برق

54.477.760

23.812.550

67.000.000

95.000.000

175.000.000

4030100

برنامه تولید نیروی برق

331.000

0

20.000.000

20.000.000

40.000.000

4030101

مطالعه و طراحی نیروگاه برق منطقه

94- 87

331.000

0

20.000.000

20.000.000

40.000.000

4030300

برنامه توزیع نیروی برق

54.146.760

23.812.550

47.000.000

75.000.000

135.000.000

4030301

توزیع برق در قسمتی از پیکره های 1 و 2 و 3

94- 76

17.404.685

10.000.000

15.000.000

30.000.000

70.000.000

4030302

توزیع برق در قسمتی از پیکره هیا 6 و 7

95- 77

9.645.896

5.812.550

7.000.000

15.000.000

25.000.000

4030303

طرح بهسازی و تکمیل شبکه توزیع برق

95- 85

27.096.179

8.000.000

25.000.000

30.000.000

40.000.000

4040000

فصل صنایع

42.304.243

0

0

0

0

4041400

برنامه ساماندهی استقرار صنایع

42.304.243

0

0

0

0

4041401

احداث سالن های تولیدی

85- 76

40.011.467

0

0

0

0

4041403

ایجاد زیرساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی صنعتی

82- 80

292.776

0

0

0

0

4041404

توسعه زیر ساخت های امور تولیدی و صنعتی

89- 88

2.000.000

0

0

0

0

4080000

فصل بازرگانی

88.550.688

19.000.000

53.000.000

42.000.000

37.000.000

4080200

برنامه توسعه و بهبود صادرات

7.673.651

0

0

0

0

4080202

ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی

86- 81

7.673.651

0

0

0

0

40803000

برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی

80.877.037

19.000.000

53.000.000

42.000.000

37.000.000

4080301

بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک

82- 76

14.122.839

0

0

0

0

4080302

احداث انبارهای دپوی کالا

95- 86

66.754.198

19.000.000

53.000.000

42.000.000

37.000.000

4090000

فصل راه و ترابری

14.653.518

80.000.000

160.000.000

135.000.000

165.000.000

4090300

برنامه حمل و نقل جاده ای

0

80.000.000

150.000.000

120.000.000

140.000.000

4090303

توسعه زیر ساختهای امور حمل و نقل

93- 89

0

80.000.000

150.000.000

120.000.000

140.000.000

4090900

برنامه احداث و بهسازی فرودگاهها

14.653.518

0

10.000.000

15.000.000

25.000.000

4090901

احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد

94- 77

9.979.400

0

10.000.000

15.000.000

25.000.000

4090902

احداث فرودگاه منطقه آزاد

96- 79

4.674.118

0

0

0

0

4100000

فصل فن آوری اطلاعات

4.184.913

27.000.000

52.500.000

35.000.000

32.500.000

4100100

برنامه مطالعه و تهیه طرح های فناوری و اطلاعات ICT

190.250

0

1.000.000

2.000.000

2.000.000

4100101

طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ICT

93- 88

190.250

0

1.000.000

2.000.000

2.000.000

4100200

برنامه بسترسازی و زیرساخت های مخابراتی

3.072.112

13.000.000

27.500.000

18.000.000

11.000.000

4100201

ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های 3 و 7

93- 79

2.425.589

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

4100202

توسعه و تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

94- 88

646.523

11.000.000

25.000.000

15.000.000

7.000.000

4100300

برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند

922.551

14.000.000

24.000.000

15.000.000

19.500.000

4100301

طرح ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web

93- 88

0

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

4100302

طرح های توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری

93- 83

205.000

1.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

4100304

طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

93- 80

668.701

2.000.000

8.000.000

3.000.000

6.000.000

4100307

طرح های توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web

93- 83

48.850

10.000.000

12.000.000

7.000.000

8.000.000

4110000

فصل جهانگردی

84.135.855

8.000.000

11.500.000

10.000.000

25.000.000

4110600

برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی

84.135.855

8.000.000

11.500.000

10.000.000

25.000.000

4110601

احداث و تکمیل هتل بزرگ منطقه

82- 75

31.082.450

0

0

0

0

4110602

ایجاد اقامتگاه مسافری در پیکره 3

79- 76

286.050

0

0

0

0

4110604

ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری

94- 79

12.706.415

8.000.000

10.000.000

10.000.000

25.000.000

4110605

احداث رستوران و تجهیز آن

82- 79

11.091.124

0

0

0

4110606

احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه توریستی پیکره 1

82- 77

28.344.517

0

0

0

4110611

تعمیرات اساسی هتل لیپار

86- 83

625.299

1.500.000

0

0

ارس
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال


شماره طبقه بندی

عنوان

سال شروع - خاتمه

پرداختی سالهای قبل

اصلاحیه 1390

مصوب 1391

پیش بینی 1392

برآورد سالهای بعد

94110

طرح های عمرانی سازمان

810.317.992

333.841.788

376.300.000

626.150.100

2.666.000.000

1090000

فصل آمار و خدمات عمومی فنی

19.784.116

3.500.000

5.000.000

5.500.000

16.000.000

1090500

برنامه نقشه برداری و خدمات فنی

19.784.116

3.500.000

5.000.000

5.500.000

16.000.000

1090501

نقشه برداری منطقه

94- 85

15.724.049

1.500.000

2.000.000

2.500.000

6.000.000

1090502

خدمات فنی عمومی پروژه های عمرانی

94- 88

4.060.067

2.000.000

3.000.000

3.000.000

10.000.000

1110000

فصل ساختمان و تاسیسات مناطق

75.970.130

111.000.000

80.000.000

111.500.000

220.000.000

1110100

برنامه احداث ساختان‌های اداری

33.516.881

45.000.000

40.000.000

58.500.000

60.000.000

1110102

طراحی و احداث ساختان‌های اداری

92- 88

33.516.881

43.000.000

35.000.000

40.000.000

50.000.000

1110105

طراحی و احداث ساختان‌های اداری خداآفرین

92- 89

0

2.000.000

5.000.000

18.500.000

10.000.000

1110200

برنامه احداث ساختان‌های انتظامی

42.453.250

66.000.000

40.000.000

53.000.000

160.000.000

1110205

طراحی و احداث گیت های ورودی محدوده منطقه آزاد ارس

94- 87

6.966.630

16.000.000

20.000.000

30.000.000

110.000.000

1110206

محصور نمودن اراضی منطقه و احداث راه دسترسی گشت زنی

94- 87

35.486.620

50.000.000

20.000.000

23.000.000

50.000.000

3010000

فصل آموزش و پرورش عمومی

0

0

3.400.000

5.000.000

50.000.000

3011900

برنامه آموزش فنی و حرفه ای

0

0

3.400.000

5.000.000

50.000.000

3011903

توسعه و بازسازی مدارس منطقه

94 - 90

0

0

3.400.000

5.000.000

50.000.000

3011905

توسعه و بازسازی مدارس محدوده خداآفرین و قلی بیگلو

0

0

0

3020000

فصل فرهنگ و هنر

1.328.323

3.450.000

2.000.000

500.000

40.000.000

3020200

برنامه گسترش فرهنگ و هنر

1.328.323

3.450.000

2.000.000

500.000

40.000.000

3020202

احداث مرکز فرهنگی

89- 88

200.254

0

0

3020203

توسعه و اصلاح مراکز فرهنگی

94- 88

1.128.069

250.000

1.000.000

0

10.000.000

3020204

احداث، مرمت و بازسازی مساجد منطقه جلفا

94- 90

0

750.000

1.000.000

500.000

30.000.000

3020205

مرمت و بازسازی مساجد قلی بیگلو و خداآفرین

90- 90

0

1.000.000

0

3020206

احداث ساختمان مسکونی اساتید حوزه علمیه جلفا

90- 90

0

1.450.000

0

0

3030000

فصل بهداشت، درمان و تغذیه

692.686

5.200.000

4.000.000

500.000

60.000.000

3030300

برنامه خدمات درمانی

280.000

5.000.000

4.000.000

500.000

60.000.000

3030303

طراحی و اجرای آماده سازی سایت بهداشت و درمان

94- 88

280.000

0

1.000.000

500.000

10.000.000

3030304

احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی منطقه

94- 88

0

5.000.000

0

0

3030305

احداث بیمارستان تخصصی و اورژانس منطقه

94- 90

0

0

3.000.000

0

50.000.000

3030400

توسعه بهداشت و محیط زیست

412.686

200.000

0

0

0

3030401

رفع آلاینده های زیست محیطی

90- 87

0

0

0

0

ت 3030402

مبارزه با حشرات و جانداران مضر

90- 87

212.986

200.000

0

0

3030403

مقابله با بیماریهای اپیدمی و شایع منطقه

90- 87

199.700

0

0

0

3050000

فصل تربیت بدنی و امور جوانان

1.274.999

0

2.400.000

8.760.000

135.000.000

3050100

برنامه تربیت بدنی و ورزش

1.274.999

0

2.400.000

8.760.000

135.000.000

3050102

طراحی و اجرای آماده سازی سایت ورزش

94- 87

1.000.000

0

1.000.000

760.000

100.000.000

3050104

ایجاد فضاهای تربیت بدنی

94- 88

274.999

0

400.000

0

30.000.000

3050105

بازسازی، توسعه و تجهیز سالنهای ورزشی موجود منطقه

94- 90

0

0

1.000.000

8.000.000

5.000.000

3060000

فصل عمران شهرها

51.950.909

34.000.000

97.300.000

135.500.000

363.000.000

3060100

برنامه ریزی شهری

11.922.820

14.450.000

28.000.000

33.000.000

225.000.000

3060106

طراحی و اجرای آماده سازی سایت ویلایی دور سد گلفرج

94- 87

2.122.837

150.000

5.000.000

0

10.000.000

3060107

طراحی و اجرای آماده سازی سایت مسکونی شجاع

94- 87

1.232.247

800.000

7.000.000

1.000.000

10.000.000

3060108

محوطه سازی مجتمع مسکونی

94- 87

6.567.736

1.000.000

1.000.000

0

5.000.000

3060109

طراحی و آماده سازی و اجرای سایت تجاری CBD

94- 87

2.000.000

10.000.000

10.000.000

23.500.000

150.000.000

3060110

طراحی و آماده سازی و اجرای سایت ویلایی و آپارتمانی

94- 90

0

2.500.000

5.000.000

8.500.000

50.000.000

306.3

ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها

787.563

2.400.000

20.000.000

30.000.000

63.000.000

3060301

طراحی و اجرا و توسعه تاسیسات فاضلاب

93- 88

787.563

2.400.000

20.000.000

30.000.000

63.000.000

3060400

ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

0

0

4.000.000

0

5.000.000

3060401

طراحی و احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن

91- 90

0

0

4.000.000

0

5.000.000

3060500

عبور و مرور شهرها

12.945.178

6.000.000

23.100.000

27.000.000

10.000.000

3060501

اصلاح و مرمت خیابانهای موجود

94- 86

10.173.633

6.000.000

23.100.000

27.000.000

10.000.000

3060502

نصب تجهیزات و علائم راهنمایی و ایمنی معابر

90- 86

2.771.545

0

0

0

3060600

ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

2.883.855

150.000

0

0

3060601

احداث تاسیسات رفاهی و حمل و نقل درون شهری

90- 88

2.883.855

150.000

0

0

3060700

بهبود محیط شهری

23.411.494

11.000.000

22.200.000

45.500.000

60.000.000

3060701

توسعه و اصلاح فضای سبز منطقه

94- 87

11.081.840

5.000.000

3.300.000

18.500.000

50.000.000

3060703

بهسازی محیط و مبلمان شهری

94- 87

12.329.654

6.000.000

18.900.000

27.000.000

10.000.000

3060705

جدول گذاری و کفپوش پیاده روهای جانانلو

90- 90

0

0

0

0

3060706

احداث نمازخانه بین راهی و سرویس بهداشتی در خداآفرین و قلی بیگلو

90- 90

0

0

0

0

3060707

اصلاح معابر و پیاده روهای منطقه - جلفا

90- 90

0

0

0

0

3070000

فصل عمران و نوسازی

9.483.893

7.400.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

3070200

برنامه ساماندهی روستاهای منطقه

9.483.893

7.400.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

3070201

بهسازی و عمران روستاها

94- 86

9.483.893

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3070202

آسفالت راههای روستائی محدوده خداآفرین

91- 90

0

6.400.000

5.000.000

0

0

3070203

تهیه و نصب تابلوهای راههای روستائی خداآفرین و قلی بیگلو

90- 90

0

0

0

0

0

3080000

فصل تامین مسکن

38.442.418

5.000.000

1.000.000

0

50.000.000

3080200

برنامه خانه های سازمانی کارمندان

38.442.418

5.000.000

1.000.000

0

50.000.000

3080201

احداث واحدهای مسکونی سازمان

94- 86

34.819.644

4.500.000

1.000.000

0

50.000.000

3080202

طرح بازسازی و تجهیز و تکمیل واحدهای مسکونی سازمان

90- 89

3.622.774

500.000

0

0

0

3100000

فصل عملیات چند منظوره توسعه منطقه

0

0

1.000.000

0

1.000.000

3100100

برنامه آمایش

0

0

1.000.000

0

1.000.000

3100402

تهیه طرح جامع خداآفرین

92- 90

0

0

1.000.000

0

1.000.000

3100403

تهیه طرح جامع قلی بیگلو

92- 90

0

0

0

3100404

بازنگری و اصلاح طرح راهبردی جامع و تفصیلی منطقه

92- 90

0

0

0

3120000

فصل آموزش عالی

18.456.515

6.000.000

7.000.000

5.800.000

60.000.000

3120100

برنامه آموزش عالی

18.456.515

6.000.000

7.000.000

5.800.000

60.000.000

3120101

طراحی و آماده سازی سایت آموزش عالی

94- 87

280.000

0

1.000.000

5.800.000

10.000.000

3120102

ایجاد زیر ساختهای لازم جهت فعالیت واحدهای بین المللی دانشگاه های کشور در منطقه

94- 88

18.176.515

6.000.000

6.000.000

0

50.000.000

3130000

فصل تحقیقات

3.269.928

800.000

6.000.000

8.700.000

34.000.000

31304

برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی

3.269.928

800.000

6.000.000

8.700.000

34.000.000

3130401

تهیه طرحهای مطالعاتی و امکان سنجی

94- 86

3.269.928

800.000

3.000.000

3.700.000

10.000.000

3130402

مطالعات و طراحی شبکه های زیربنایی محدوده منطقه

92- 91

0

3.000.000

5.000.000

24.000.000

4020000

فصل منابع آب

36.074.170

27.600.000

20.000.000

34.000.000

40.000.000

4020100

برنامه تامین آب

16.840.964

25.000.000

20.000.000

34.000.000

40.000.000

4020103

انتقال آب (به سایت 260 هکتاری)

94- 87

16.840.964

25.000.000

20.000.000

34.000.000

40.000.000

4020104

انتقال آب شرب به پارک کوهستان و مسیر آن

90- 90

0

0

0

0

40209

برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب

19.233.205

2.600.000

0

0

4020901

ساماندهی مسیل ها

94- 88

19.233.205

2.600.000

0

0

4030000

فصل برق

7.539.544

15.000.000

5.000.000

26.500.000

100.000.000

4030100

برنامه تولید نیروی برق

7.539.544

15.000.000

5.000.000

26.500.000

100.000.000

4030103

تامین و انتقال برق به سایت 260 هکتاری

94- 88

7.539.544

15.000.000

5.000.000

26.500.000

100.000.000

4030104

تامین برق دشت گردیان

90- 90

0

0

0

0

4040000

فصل صنایع

179.267.588

49.241.788

48.500.000

70.300.000

333.000.000

40414

برنامه ساماندهی استقرار صنایع

179.267.588

49.241.788

48.500.000

70.300.000

333.000.000

4041401

توسعه و بهسازی شهرک صنعتی 135 هکتاری

94- 86

16.602.160

3.500.000

4.000.000

27.500.000

50.000.000

4041402

طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی (260 هکتاری)

92- 86

135.840.432

26.490.788

22.000.000

25.000.000

50.000.000

4041403

طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی صنایع سنگین (1400 هکتاری)

94- 87

3.347.237

16.000.000

10.000.000

13.800.000

80.000.000

4041404

طراحی و آماده سازی شهرک صنعتی مصالح ساختمانی (85 هکتاری)

94- 87

1.135.697

250.000

7.000.000

0

53.000.000

4041405

طراحی و آماده سازی شهرک تولید پروتئین (200 هکتاری)

94- 87

206.250

0

500.000

4.000.000

50.000.000

4041406

طراحی و آماده سازی شهرک صنایع پاک (500 هکتاری)

94- 87

639.017

1.000

0

0

4041407

احداث پاساژ صنعتی در سایت 260 هکتاری

92- 88

21.496.795

3.000.000

5.000.000

0

50.000.000

4060000

فصل گاز

3.681.987

900.000

3.000.000

10.000.000

50.000.000

40602

برنامه تامین گاز

3.681.987

900.000

3.000.000

10.000.000

50.000.000

4060201

انتقال گاز به سایت تجاری و صنعتی

94- 88

3.681.987

900.000

3.000.000

10.000.000

50.000.000

4080000

فصل بازرگانی

9.784.295

3.650.000

11.500.000

8.150.000

80.000.000

4080200

برنامه توسعه و بهبود صادرات و سرمایه گذاری

9.784.295

3.650.000

11.500.000

8.150.000

80.000.000

4080202

احداث سوله های انبار

92- 88

5.507.718

3.300.000

10.000.000

1.000.000

10.000.000

4080203

طراحی و آماده سازی سایت حمل و نقل و انبار

94- 87

2.038.310

0

500.000

1.000.000

10.000.000

4080206

طراحی و آماده سازی سایت نمایشگاه بین المللی

94- 87

316.337

0

1.000.000

1.150.000

10.000.000

4080207

طراحی و آماده سازی سایت حمل و نقل و انبار نوردوز

94- 87

1.921.931

350.000

0

5.000.000

50.000.000

4090000

فصل راه و ترابری

212.907.573

37.450.000

38.000.000

103.940.100

604.000.000

4090600

برنامه توسعه راه آهن

0

0

0

0

0

4090602

بهسازی ریلهای راه آهن تبریز به جلفا

90- 90

0

0

4090800

برنامه احداث و بهسازی راه و جاده

212.907.573

37.150.000

38.000.000

80.940.100

404.000.000

4090801

توسعه و اصلاح راه های منتهی به منطقه آزاد

94- 86

166.299.391

23.000.000

30.000.000

40.000.000

200.000.000

4090802

احداث پل و تقاطع غیرهمسطح

92- 88

28.490.943

2.150.000

1.000.000

2.000.000

4.000.000

4090803

احداث شریانهای اصلی درجه دو (مابین کاربریها)

94- 88

18.117.239

12.000.000

7.000.000

38.940.100

200.000.000

4090900

برنامه احداث و بهسازی فرودگاهها

0

300.000

0

23.000.000

200.000.000

4090901

مطالعه و احداث فرودگاه ارس

94- 85

0

0

20.000.000

200.000.000

4090902

مطالعه و احداث فرودگاه محلی ارس

92- 90

0

300.000

3.000.000

4100000

فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

1.880.372

0

3.000.000

32.500.000

200.000.000

4100100

برنامه مطالعه و تهیه طرحهای فن آوری اطلاعات ICT

251.750

0

2.000.000

31.000.000

100.000.000

4100102

طرح جامع ICT منطقه

94- 87

251.750

0

2.000.000

1.000.000

100.000.000

4100105

ارتقاء سطح مخابراتی منطقه

90- 90

0

0

0

0

4100106

احداث زیرساختهای مخابراتی محدوده منطقه

92- 91

0

0

0

30.000.000

4100200

برنامه بسترسازی و زیرساختهای مخابراتی

1.011.372

0

0

0

4100201

ایجاد و توسعه شبکه در سازمان و دفاتر تابعه

90- 87

1.011.372

0

0

0

4100300

برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند

337.250

0

0

0

4100302

اجرای سیستم اتوماسیون سازمان

90- 87

337.250

0

0

0

4100400

برنامه ایجاد مراکز رشد و توسعه اشتغال

280.000

0

1.000.000

1.500.000

100.000.000

4100401

طراحی و احداث مرکز رشد سرمایه گذاری (پارک علمی و پارک کارآفرینی)

94- 87

280.000

0

1.000.000

1.500.000

100.000.000

4110000

فصل جهانگردی

137.660.933

20.450.000

14.200.000

39.000.000

120.000.000

4110600

برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی

137.660.933

20.450.000

14.200.000

39.000.000

120.000.000

4110601

طرح بهسازی و احیاء اماکن تاریخی

94- 89

538.924

300.000

1.500.000

3.000.000

10.000.000

4110603

احداث هتل 4 ستاره ارس

91- 86

61.115.023

10.000.000

3.000.000

0

0

4110607

طرح ایجاد جاذبه های گردشگری و توریستی

94- 90

0

0

4.700.000

8.500.000

50.000.000

4110608

طراحی و آماده سازی سایت تفریحی و توریسم خداآفرین

94- 90

807.500

150.000

0

0

4110609

طراحی و آماده سازی سایت دهکده سلامت

94- 87

1.309.000

0

0

0

4110610

طراحی و آماده سازی سایت توریسم

94- 90

1.100.000

2.000.000

2.000.000

20.000.000

10.000.000

4110611

طراحی و آماده سازی سایت 200 هکتاری خداآفرین

94- 90

0

0

0

4110612

آماده سازی سایت ورزشهای آبی خداآفرین

90- 90

0

0

0

4110613

احداث کمپ اقامت موقت جلفا در کنار سایت گردشگری

90- 90

0

0

0

4110614

آماده سازی سایت تفریحی و ورزشهای آبی گلفرج

90- 90

0

0

0

4110615

آماده سازی و تجهیز هتل شماره 2 چهل ستاره ارس

90- 90

0

0

0

4110616

آماده سازی سایت تفریحی ورزشی جلفا

90- 90

0

0

0

4120000

فصل کشاورزی

867.613

3.200.000

9.000.000

10.000.000

100.000.000

4120100

برنامه آب و خاک

867.613

3.200.000

9.000.000

10.000.000

100.000.000

4120101

اصلاح و بازسازی کانالهای عمومی آب

90- 89

867.613

0

0

4120103

ساماندهی دشت گردیان

94- 90

0

3.200.000

3.000.000

0

4120104

ساماندهی چشمه ها و قنوات موجود در منطقه

90- 90

0

0

4120105

احداث مجتمع خدمات کشاورزی

90- 90

0

0

4120106

ساماندهی شهرک گلخانه ای

92- 90

0

5.000.000

10.000.000

50.000.000

4120107

مطالعات و آماده سازی فاز 1 و 2 طرح شیلات خداآفرین

90- 90

0

0

0

4120108

احداث و کاشت 50000 نهال در منطقه

90- 90

0

0

0

4120109

آماده سازی و احداث دشت گلفرج

94- 90

0

1.000.000

0

50.000.000

اروند
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال


شماره طبقه بندی

عنوان

سال شروع - خاتمه

پرداختی سالهای قبل

اصلاحیه 1390

مصوب 1391

پیش بینی 1392

برآورد سالهای بعد

94110

طرح های عمرانی سازمان

2.075.379.222

852.348.450

807.400.000

744.780.000

1.685.132.000

1060000

فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق

99.278.583

30.500.000

54.050.000

69.570.000

8.000.000

1060100

برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها

99.278.583

30.500.000

54.050.000

69.570.000

8.000.000

1060101

محصور نمودن اراضی منطقه آزاد

94- 86

97.966.152

29.500.000

53.000.000

48.500.000

8.000.000

1060102

ایجاد حفاظت الکترونیک

94- 86

1.312.431

1.000.000

1.050.000

21.070.000

0

1090000

فصل آمار و خدمات عمومی فنی

3.835.530

3.000.000

10.724.870

9.700.000

2.000.000

1090500

برنامه نقشه برداری

3.835.530

3.000.000

10.724.870

9.700.000

2.000.000

1090502

نقشه برداری محدوده منطقه

94- 86

3.835.530

3.000.000

10.724.870

9.700.000

2.000.000

1100000

فصل ساختمان و تاسیسات مناطق

116.956.320

28.500.000

64.908.380

74.237.000

262.245.000

1110100

برنامه احداث ساختان‌های اداری

116.406.320

28.500.000

64.908.380

74.237.000

262.245.000

1110101

توسعه و احداث تکمیل و مرمت ساختان‌های اداری خدماتی و توریستی

94- 86

116.406.320

28.500.000

64.908.380

74.237.000

262.245.000

1110200

برنامه احداث ساختان‌های انتظامی

550.000

0

0

0

0

1110201

احداث واحد ایست بازرسی

88- 87

550.000

0

0

0

0

3010000

فصل آموزش و پرورش عمومی

69.181.371

5.500.000

0

0

0

3010100

برنامه آموزش ابتدایی

24.314.736

0

0

0

0

3010101

احداث و تکمیل و مرمت و تجهیز مدارس ابتدائی

89- 86

24.314.736

0

0

0

0

3010400

برنامه آموزش راهنمایی

26.508.924

500.000

0

0

0

3010401

احداث و تکمیل و مرمت و تجهیز مدارس راهنمائی

89- 86

26.508.924

500.000

0

0

0

3010500

برنامه آموزش متوسطه

18.357.711

0

0

0

0

3010501

احداث و تکمیل و مرمت و تجهیز مدارس متوسطه

89- 86

18.357.711

0

0

0

0

3011900

برنامه آموزش فنی و حرفه ای

0

5.000.000

0

0

0

3011901

طراحی. احداث و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای

90- 90

5.000.000

0

0

0

3020000

فصل فرهنگ و هنر

8.070.884

8.050.000

10.000.000

500.000

0

3020200

برنامه گسترش فرهنگ و هنر

8.070.884

8.050.000

10.000.000

500.000

0

3020202

تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه

94- 86

8.070.884

1.050.000

0

0

0

3020206

طراحی. احداث، تجهیز و مرمت مراکز فرهنگی

94- 90

7.000.000

10.000.000

500.000

0

3030000

فصل بهداشت، درمان و تغذیه

9.285.333

5.000.000

7.600.000

5.000.000

9.000.000

3030300

برنامه خدمات درمانی

9.285.333

5.000.000

7.600.000

5.000.000

9.000.000

3030301

توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی

94- 86

9.285.333

5.000.000

7.600.000

5.000.000

9.000.000

3050000

فصل تربیت بدنی و امور جوانان

6.020.524

5.000.000

0

0

0

3050100

برنامه تربیت بدنی و امور جوانان

6.020.524

5.000.000

0

0

0

3050101

احداث و تجهیز مجموعه ورزشی و تفریحی

90- 85

6.020.524

5.000.000

0

0

0

3060000

فصل عمران شهرها

980.722.026

419.171.450

299.604.750

238.533.000

297.650.000

3060100

برنامه برنامه ریزی توسعه شهری

496.312.146

170.500.000

53.800.000

56.500.000

121.000.000

3060102

مطالعه طراحی تملک اراضی تسطیح و توسعه زیرساختهای منطقه

94- 85

487.094.216

170.000.000

53.800.000

56.500.000

121.000.000

3060108

توسعه و آماده سازی شهرکهای مسکونی

89- 86

9.217.930

500.000

0

0

0

3060200

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها

4.027.282

19.750.000

4.761.000

19.900.000

0

3060201

شبکه تامین آب و تصفیه خانه های محلی

94- 86

4.027.282

19.750.000

4.761.000

19.900.000

0

3060300

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها

50.578.116

22.250.000

44.757.000

33.000.000

23.500.000

3060301

مطالعه و اصلاح و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب منطقه

94- 85

32.533.576

20.250.000

44.257.000

31.000.000

15.500.000

3060302

جمع آوری آبهای سطحی

94- 85

18.044.540

2.000.000

500.000

2.000.000

8.000.000

3060400

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

0

6.000.000

1.900.000

3.000.000

5.000.000

3060401

احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی

94- 86

0

6.000.000

1.900.000

3.000.000

5.000.000

3060500

برنامه عبور و مرور شهرها

193.260.322

92.587.300

95.726.500

60.282.000

72.150.000

3060501

احداث معابر و میادین

94- 86

121.280.199

41.235.000

11.300.000

23.282.000

11.150.000

3060502

نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهری

94- 86

71.980.123

51.352.300

84.426.500

37.000.000

61.000.000

3060600

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

59.423.337

28.734.200

34.091.000

17.721.000

16.000.000

3060601

متفرقه عمران شهری

94- 86

42.383.335

11.734.200

19.491.000

10.000.000

6.000.000

3060606

توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری

94- 86

2.312.173

4.000.000

9.600.000

4.000.000

5.000.000

3060607

توسعه و تامین روشنایی میادین و خیابانها

94- 86

14.727.829

13.000.000

5.000.000

3.721.000

5.000.000

3060700

برنامه بهبود محیط شهری

177.120.823

79.349.950

64.569.250

48.130.000

60.000.000

3060701

مطالعه و بهبود و توسعه خدمات شهری

94- 86

40.472.036

4.625.000

1.000.000

1.830.000

5.000.000

3060702

احداث پارک و فضای سبز

94- 86

100.423.645

71.724.950

57.128.250

46.000.000

50.000.000

3060703

ایجاد خدمات عمومی

87- 86

23.658.408

0

0

0

0

3060705

مطالعه و ساماندهی رودخانه

94- 86

12.566.734

3.000.000

6.441.000

300.000

5.000.000

3080000

فصل تامین مسکن

35.684.030

27.500.000

1.513.000

0

0

3080200

برنامه خانه های سازمانی

35.684.030

27.500.000

1.513.000

0

0

3080201

مطالعه و احداث خانه های سازمانی

94- 86

35.684.030

27.500.000

1.513.000

0

0

3100000

فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی

10.638.261

13.000.000

19.625.000

14.900.000

28.117.000

3100400

برنامه آمایش

10.329.261

7.000.000

14.625.000

9.600.000

17.617.000

3100401

بازنگری طرح راهبردی و جامع کالبدی منطقه

94- 86

2.270.561

3.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

3100403

تهیه طرح جامع و تفضیلی

94- 86

8.058.700

4.000.000

12.625.000

7.600.000

13.617.000

3109800

برنامه تحقیق و بررسی

309.000

6.000.000

5.000.000

5.300.000

10.500.000

3109801

فعالیتهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی

94- 86

309.000

6.000.000

5.000.000

5.300.000

10.500.000

31200000

فصل آموزش عالی

13.625.792

3.000.000

0

0

0

3120100

برنامه آموزش عالی

13.625.792

3.000.000

0

0

0

3120101

ایجاد زیرساختها و ابنیه لازم جهت فعالیتهای واحدهای دانشگاهی کشور در منطقه

90- 85

13.625.792

3.000.000

0

0

0

4030000

فصل برق

35.926.095

26.000.000

33.035.000

20.000.000

5.000.000

4030100

برنامه تولید نیروی برق

35.926.095

26.000.000

33.035.000

20.000.000

5.000.000

4030101

تجهیز پست و خط انتقال برق محدوده صنعتی و شهری

94- 86

35.926.095

26.000.000

33.035.000

20.000.000

5.000.000

4040000

فصل صنایع

182.889.460

45.557.000

113.002.000

120.520.000

533.620.000

40414000

برنامه ساماندهی استقرار صنایع

182.889.460

45.557.000

113.002.000

120.520.000

533.620.000

4041401

آماده سازی شهرکهای صنعتی

94- 86

76.249.704

9.750.000

10.400.000

31.300.000

326.400.000

4041404

زیرساختهای امور تولیدی و صنعتی

94- 86

106.639.756

35.807.000

102.602.000

89.220.000

207.220.000

4060000

فصل گاز

0

6.000.000

5.000.000

10.000.000

30.000.000

4069800

برنامه گاز

0

6.000.000

5.000.000

10.000.000

30.000.000

4069801

طراحی و احداث گاز منطقه

94 - 90

6.000.000

5.000.000

10.000.000

30.000.000

4080000

فصل بازرگانی

147.688.731

48.000.000

96.976.000

124.260.000

412.500.000

4080200

برنامه توسعه و بهبود صادرات

104.521.779

22.000.000

39.000.000

25.150.000

85.000.000

4080201

ایجاد نمایشگاه و بازار منطقه

94- 86

104.521.779

22.000.000

39.000.000

25.150.000

85.000.000

4080300

برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی

43.166.952

26.000.000

57.976.000

99.110.000

327.500.000

4080301

احداث، مرمت و تجهیز انبارهای دپوی کالا و سوله های چند منظوره

94- 86

43.166.952

26.000.000

57.976.000

99.110.000

327.500.000

4090000

فصل راه و ترابری

353.794.852

165.570.000

73.861.000

55.560.000

39.000.000

4090300

برنامه حمل و نقل جاده ای

1.079.431

0

0

0

0

4090301

طرح توسعه و تجهیز زیرساختهای امور حمل و نقل

88- 87

1.079.431

0

0

0

4091900

برنامه توسعه راه آهن

362.030

12.000.000

0

0

0

4091901

مطالعه و احداث خط راه آهن

94- 86

362.030

12.000.000

0

0

0

4090700

برنامه احداث و بهسازی بنادر

0

15.420.000

5.000.000

3.000.000

2.000.000

4090701

احداث و بهسازی بنادر

94- 90

10.000.000

0

0

0

4090702

طراحی و احداث شهرک دریایی

94- 90

5.420.000

5.000.000

3.000.000

2.000.000

4090800

برنامه احداث راه و جاده

167.204.911

110.000.000

8.000.000

8.000.000

7.000.000

4090801

مطالعه و احداث و ترمیم پلهای منطقه و تجهیزات مربوطه

94- 86

167.204.911

110.000.000

8.000.000

8.000.000

7.000.000

4090900

برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها

59.096.802

16.500.000

44.741.000

43.000.000

30.000.000

4090901

توسعه و تکمیل فرودگاه بین المللی آبادان

94- 86

59.096.802

16.500.000

44.741.000

43.000.000

30.000.000

4091900

برنامه احداث راه های اصلی مناطق

126.051.678

11.650.000

16.120.000

1.560.000

0

4091902

مطالعه و طراحی و توسعه و ایجاد زیرساختهای ترانزیت

94- 85

54.354.651

6.650.000

11.120.000

1.560.000

0

4091903

مطالعه و تعریض و آماده سازی معابر و ورودیهای منطقه

94- 86

71.697.027

5.000.000

5.000.000

0

0

4100000

فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

1.781.430

2.500.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

4100200

برنامه بسترسازی و زیرساخت های مخابراتی

1.286.920

2.500.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

4100201

تکمیل زیرساختهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک

94- 86

1.286.920

500.000

0

2.000.000

2.000.000

4100203

طراحی و ایجاد شبکه فیبرنوری

94- 85

2.000.000

5.000.000

0

0

4100300

برنامه ایجاد شهر الکترونیک

297.510

0

0

0

0

4100304

آموزشی و فرهنگ سازی

86- 86

48.510

0

0

0

4100305

طرح ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

88- 87

249.000

0

0

0

411

فصل جهانگردی

0

6.000.000

10.000.000

0

46.000.000

41106

برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی

0

6.000.000

10.000.000

0

46.000.000

4110601

طرح توسعه زیرساختهای گردشگری

94- 90

0

6.000.000

10.000.000

0

46.000.000

412

فصل کشاورزی

0

4.500.000

2.500.000

0

10.000.000

41201

برنامه ترویج زراعت و باغبانی و حفظ نباتات

0

4.500.000

2.500.000

0

10.000.000

4120101

طراحی و احداث باغات و نخیلات منطقه

94- 90

0

4.500.000

2.500.000

0

10.000.000

انزلی
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال


شماره طبقه بندی

عنوان

سال شروع - خاتمه

پرداختی سالهای قبل

مصوب 1390

مصوب 1391

بودجه مصوب سال 1392

برآورد سالهای بعد

94110

طرح های عمرانی سازمان

1.079.801.088

615.123.588

713.340.000

462.600.000

2.979.800.000

1060000

فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق

0

0

1.500.000

0

1.500.000

1060100

برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها

0

0

1.500.000

0

1.500.000

1060101

مطالعه و تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب، تصفیه خانه آب و پمپاژ آب به دوربین مداربسته

94- 91

0

1.500.000

1.500.000

1090000

فصل آمار و خدمات عمومی فنی

6.445.172

0

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1090500

برنامه نقشه برداری

6.445.172

0

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1090501

طرح نقشه برداری منطقه

89- 86

6.445.172

0

0

0

1090502

تهیه نقشه های کاداستر منطقه

93- 91

0

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1100000

فصل ساختمان و تاسیسات مناطق

132.561.340

42.500.000

62.500.000

60.500.000

596.500.000

1110100

برنامه احداث ساختان‌های اداری

125.632.610

42.500.000

27.500.000

21.000.000

29.000.000

1110101

احداث ساختان‌های اداری و تجهیز آن (مرکز تجارت منطقه آزاد انزلی)

94- 86

125.632.610

41.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1110103

احداث سالن برای عملیات گمرکی ورود خودرو به منطقه

94- 90

0

1.500.000

1.000.000

1.000.000

0

1110104

احداث ساختمان اداری در محدوده بندری منطقه آزاد انزلی

94- 91

0

4.000.000

0

4.000.000

1110105

احداث ساختمان اداری در شهرک صنعتی

94- 91

0

2.500.000

0

5.000.000

1110200

برنامه احداث ساختان‌های انتظامی

6.425.730

0

16.000.000

6.000.000

510.000.000

1110202

محصور نمودن اراضی منطقه

88- 86

3.957.000

0

1110203

احداث حفاظت الکترونیکی

89- 86

2.468.730

0

1110204

مطالعه و احداث فنس کشی و محصور نمودن محدوده منطقه آزاد انزلی

94- 91

0

10.000.000

0

500.000.000

1110205

محصور کردن اراضی متعلق به سازمان

94- 91

0

6.000.000

6.000.000

10.000.000

111030

برنامه احداث ساختمان های بازرگانی

503.000

0

19.000.000

33.500.000

57.500.000

1110302

احداث سازه مسقف برای باسکول در محدوده بندری

88- 88

503.000

1110304

مطالعه و ساخت انبار سرپوشیده

93- 91

0

8.000.000

30.000.000

40.000.000

1110305

تسطیح و آسفالت فضای انبارهای روباز محدوده گمرکی گلشن منطقه

93- 91

0

1.500.000

2.500.000

7.500.000

1110306

احداث مجتمع نمایشگاهی خودرو

94- 91

0

8.000.000

8.000.000

1110307

ساخت و استقرار باسکول در شهرک صنعتی

93- 91

0

1.500.000

1.000.000

2.000.000

3010000

فصل آموزش و پرورش عمومی

1.562.000

0

0

0

0

3010100

برنامه آموزش ابتدایی

1.562.000

0

0

0

0

3010101

طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی مدارس

87- 86

1.562.000

0

3020000

فصل فرهنگ و هنر

1.002.000

0

10.000.000

0

12.500.000

3020200

برنامه گسترش فرهنگ و هنر

1.002.000

0

10.000.000

0

12.500.000

3020202

نگهداری و مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و مساجد منطقه

87- 86

402.000

0

0

0

3020203

کمک به احداث مسجد فشتکه

89- 89

600.000

3020204

مطالعه و ساخت فرهنگسرای چند منظوره

93- 91

0

700.000

0

7.000.000

3020205

مطالعه و ساخت مسجد سازمان

94- 91

0

3.000.000

0

5.500.000

3060000

فصل عمران شهرها

456.701.315

114.000.000

214.810.000

134.500.000

242.500.000

3060300

برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها

0

0

500.000

0

500.000

3060301

مطالعه و تهیه طرح مدیریت پسماند منطقه آزاد انزلی

92- 91

0

500.000

500.000

3060400

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

14.025.680

2.000.000

1.500.000

3.500.000

0

3060401

احداث ساختمان آتش نشانی

92- 88

14.025.680

2.000.000

1.500.000

3.500.000

0

3060500

برنامه عبور و مرور شهرها

109.135.372

80.000.000

135.000.000

90.000.000

105.000.000

3060501

تقاطع غیر همسطح

93- 88

107.816.233

80.000.000

100.000.000

80.000.000

80.000.000

3060502

زیرسازی و آسفالت جاده شهرک صنعتی

89- 88

1.319.139

3060503

مطالعه و احداث سردرب، میدان و اصلاح هندسی در ورودی سازمان

93- 91

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3060504

مطالعه و اصلاح هندسی و احداث دور برگردان در انتهای مسیر چهار خطه

93- 91

0

20.000.000

0

10.000.000

3060505

ساماندهی سه راهی حسن رود

94- 91

0

5.000.000

0

5.000.000

3060600

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

0

35.310.000

14.000.000

71.000.000

3060601

احداث یک مجموعه سرویس بهداشتی

94- 91

0

2.080.000

0

1.000.000

3060602

احداث سایت صخره نوردی

93- 91

0

880.000

0

500.000

3060603

احداث پیست اسکیت با زیرسازی های لازم

93- 91

0

3.100.000

0

3.000.000

3060604

احداث سایت اسکیت درجا 2 نفره

93- 91

0

750.000

0

500.000

3060605

مطالعه و احداث پیست دوچرخه سواری

93- 91

0

1.500.000

0

1.000.000

3060606

مطالعه و احداث پارک آبی و باغ پرندگان

93- 91

0

5.000.000

0

5.000.000

3060607

آبنمای موزیکال

93- 91

0

12.000.000

0

30.000.000

3060608

احداث پل های عابر پیاده در سطح منطقه

93- 91

0

5.000.000

5.000.000

10.000.000

3060609

طرح نگهداری و مدیریت تاسیسات زیربنایی و مستحدثات ایجاد شده

94- 91

0

5.000.000

9.000.000

20.000.000

3060700

برنامه بهبود محیط شهری

333.540.263

32.000.000

42.500.000

27.000.000

66.000.000

3060701

آماده سازی زیرساختها؛ محوطه سازی و سیویل

93- 86

269.448.451

30.000.000

27.000.000

20.000.000

50.000.000

3060703

ایجاد شبکه فاضلاب در منطقه

89- 86

58.673.000

3060704

مطالعه جهت ایجاد پل و اسکله

89- 86

4.040.000

3060705

احداث فضای سبز در خیابانهای ST2، ST3و ST4

90- 89

1.378.812

1.000.000

3060707

ترمیم و بهبود فضای سبز محدوده منطقه

90- 90

0

1.000.000

3060708

اجرای کمربند سبز

94- 91

0

1.000.000

0

500.000

3060709

مطالعه و ساماندهی و جمع آوری آبهای سطحی منتهی به ساحل

93- 91

0

2.500.000

1.000.000

5.000.000

3060710

مطالعه و ایجاد فضای سبز در فاز تجارت، صنعت و نواحی گردشگری منطقه

93- 91

0

10.000.000

5.000.000

10.000.000

3060711

مطالعه شبکه فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی در روستاهای منطقه

93- 91

0

1.000.000

500.000

3060712

لایروبی رودخانه های منطقه

92- 91

0

1.000.000

1.000.000

0

3070000

فصل عمران و نوسازی روستاها

2.795.000

0

10.000.000

6.000.000

10.000.000

3070200

برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده

2.795.000

0

10.000.000

6.000.000

10.000.000

3070201

بهبود محیط روستایی

88- 86

2.795.000

3070203

تعریض و بهبود معابر و محیط روستایی منطقه

94- 91

0

10.000.000

6.000.000

10.000.000

3100000

فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی

10.373.000

840.000

4.000.000

4.000.000

16.000.000

3100400

برنامه آمایش

10.373.000

840.0000

3.000.000

3.000.000

12.000.000

3100401

طرح جامع و تفضیلی منطقه

89- 86

10.373.000

3100402

طرح سکونتگاههای روستایی منطقه

90- 90

0

840.000

3100404

انجام مطالعات طرح تفصیلی

94- 91

0

3.000.000

3.000.000

12.000.000

3109800

برنامه تحقیق و بررسی

0

0

1.000.000

1.000.000

4.000.000

3109801

امکان سنجی و مطالعه طرح های موضوعی و موضعی طرح جامع منطقه

94- 91

0

1.000.000

1.000.000

4.000.000

3130000

فصل تحقیقات

0

200.000

0

0

0

3130400

برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی

0

100.000

0

0

3130401

مطالعه نظام قیمت گذاری زمین و عوارض بر خرید و فروش آن

90- 89

0

100.000

3130700

برنامه تحقیقات صنعتی

0

100.000

0

0

3130701

مطالعه ایجاد خوشه های صنعتی و مقررات گذاری تاسیس آن در منطقه

90- 89

0

100.000

4030000

فصل برق

102.418.761

40.500.000

52.000.000

35.000.000

2.000.000

4030100

برنامه تولید نیروی برق

102.418.761

40.500.000

52.000.000

35.000.000

2.000.000

4030101

مطالعه و ایجاد پست 63 کیلو وات

92- 88

54.950.000

40.000.000

48.000.000

35.000.000

0

4030102

مطالعه و ایجاد شبکه روشنائی و توزیع برق

89- 86

44.459.761

4030103

شبکه روشنایی حسن رود تا طالب آباد

88- 87

3.009.000

4030104

شبکه روشنایی جاده طرح ساحلی جفرود

90- 90

0

500.000

4030105

سیستم کنترل متمرکز شدت روشنائی شبکه برق منطقه

94- 91

0

4.000.000

2.000.000

4040000

فصل صنایع

0

0

20.000.000

0

10.000.000

40414000

برنامه ساماندهی استقرار صنایع

0

0

20.000.000

0

10.000.000

4041401

مطالعه و آماده سازی 50 هکتار از فاز اول پهنه صنعتی جدید منطقه

93- 91

0

20.000.000

10.000.000

406000

فصل گاز

1.034.000

0

0

0

0

4060200

برنامه گاز

1.034.000

0

0

0

0

4060201

ایجاد شبکه گاز در منطقه

88- 86

1.034.000

4090000

فصل راه و ترابری

355.049.333

394.533.588

303.000.000

200.000.000

2.065.000.000

4090700

برنامه احداث و بهسازی بنادر

353.490.193

394.533.588

248.000.000

200.000.000

2.000.000.000

4090701

احداث اسکله بندر کاسپین (طراحی، نظارت، کنترل و اجرا)

93- 88

353.490.193

394.533.588

248.000.000

200.000.000

2.000.000.000

4090702

مطالعات ژئوتکنیک دریایی

90- 90

0

2.000.000

4090800

برنامه احداث راه و جاده

0

55.000.000

0

65.000.000

4090801

مطالعه و احداث بلوار دسترسی مجتمع بندری کاسپین به بزرگراه

93- 91

0

35.000.000

35.000.000

4090802

مطالعه و اجرای جاده دسترسی به جنگل فتاتو

93- 91

0

20.000.000

30.000.000

4091900

برنامه احداث راه های اصلی مناطق

1.559.140

0

0

0

4091901

مطالعات راه آهن

89- 87

1.559.140

4100000

فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

3.092.870

9.550.000

13.530.000

12.100.000

13.300.000

4100100

برنامه مطالعه و تهیه طرحهای فناوری اطلاعات

1.451.000

3.050.000

1.640.000

2.000.000

0

4100101

طرح مطالعه و تهیه طرح جامع (ICT)

92- 88

1.451.000

3.050.000

1.640.000

2.000.000

0

4100200

برنامه بستر سازی و زیرساخت های مخابراتی

1.641.870

6.500.000

6.990.000

6.500.000

4.000.000

4100201

توسعه بسترهای مخابراتی و فیبر نوری در منطقه

90- 87

809.000

6.000.000

4100208

توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز سازمان

89- 87

515.870

4100209

سیستمهای هماهنگ مناطق آزاد

88- 88

245.000

4100210

ایجاد سامانه های نرم افزاری جامع در سازمان

92- 89

72.000

500.000

990.000

500.000

0

4100211

مطالعه و کانال کشی در محوطه تجاری و فاز صنعت جهت احداث شبکه فیبر نوری

93- 91

0

6.000.000

6.000.000

4.000.000

4100300

برنامه ایجاد شهر الکترونیک

0

0

4.900.000

3.600.000

9.300.000

4100301

ایجاد سامانه آنلاین جامع اطلاعاتی کارگاه های واقع در محدوده منطقه

93- 91

0

200.000

200.000

100.000

4100302

سامانه جامع امور پشتیبانی

93- 91

0

150.000

200.000

100.000

4100303

سامانه جامع امور اداری

93- 91

0

100.000

200.000

100.000

4100304

اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه (GIS)

93- 91

0

4.000.000

2.000.000

8.000.000

4100305

تهیه نرم افزار سیستم یکپارچه سازی شهرسازی

93- 91

0

450.000

1.000.000

1.000.000

411

فصل جهانگردی

6.766.297

11.000.000

19.000.000

7.500.000

9.500.000

41106

برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی

6.766.297

11.000.000

19.000.000

7.500.000

9.500.000

4110601

طرح ساحلی منطقه

90- 87

6.766.297

1.000.000

4110603

مبلمان شهری

90- 90

0

4.000.000

4110604

احداث اماکن و سازه های تفریحی و گردشگری در منطقه

93- 90

0

6.000.000

3.000.000

3.000.000

4110605

فاز دوم پروژه طرح ساحلی

93- 91

0

4.000.000

2.500.000

5.000.000

4110606

مطالعه و اجرای فاز دوم مبلمان شهری

93- 91

0

10.000.000

5.000.000

1.000.000

4110607

مطالعه و احداث طاق نصرت

94- 91

0

2.000.000

0

500.000

ماکو
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرحهای عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو بر حسب فصل - برنامه - طرح ارقام به هزار ریال


شماره طبقه بندی

عنوان

سال شروع - خاتمه

اصلاحیه 1390

مصوب 1390

بودجه 1392

برآورد سالهای بعد

94110

طرح های عمرانی سازمانی

3.450.000

205.985.214

548.164.400

2.478.835.600

111

فصل ساختمان و تاسیسات

3.450.000

20.500.000

270.000.000

390.000.000

11101

برنامه احداث ساختان‌های اداری

3.450.000

1.000.000

40.000.000

100.000.000

1110101

طرح احداث ساختمان های اداری

95- 90

3.450.000

1.000.000

15.000.000

35.000.000

1110102

طرح احداث ساختمان های نمایشگاهی و رفاهی

95- 91

0

0

25.000.000

65.000.000

11102

برنامه احداث ساختان‌های انتظامی

0

19.500.000

180.000.000

240.000.000

1110201

طرح احداث گیت های ورودی

94- 91

0

19.500.000

29.500.000

20.500.000

1110202

طرح حصارکشی و فنس کشی پیرامون منطقه

94- 91

0

0

90.500.000

159.500.000

1110203

احداث ساختمان گمرک و نیروی انتظامی

95- 92

0

0

60.000.000

60.000.000

11103

برنامه احداث ساختمان بازرگانی

0

0

50.000.000

50.000.000

1110301

طراحی، آماده سازی اراضی شهرک انبار و احداث انبار

94- 92

0

0

50.000.000

50.000.000

306

فصل عمران شهرها

0

0

140.000.000

1.060.000.000

30606

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

0

100.000.000

900.000.000

3060601

طراحی و اجرای عملیات آماده سازی اراضی

95- 92

0

0

100.000.000

900.000.000

30607

برنامه بهبود محیط شهری

0

40.000.000

160.000.000

3060701

بهبود منظر شهری و بهسازی فضاهای آموزشی

95- 92

0

0

40.000.000

160.000.000

310

فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی

0

15.000.000

20.000.000

10.000.000

31004

برنامه آمایش

0

15.000.000

20.000.000

10.000.000

3100401

طرح جامع و راهبردی ماکو

94- 91

0

15.000.000

20.000.000

10.000.000

408

فصل بازرگانی

0

156.485.214

40801

برنامه تسهیل فعالیت های بازرگانی و تجاری

0

0

4080401

طرح حصارکشی و فنس کشی پیرامون منطقه

94- 91

0

156.485.214

409

فصل راه و ترابری

0

14.000.000

118.164.400

1.018.835.600

40908

برنامه احداث راه و جاده

0

0

55.000.000

0

4090801

تعریض جاده بازرگان به سمت ساری سو

92- 92

0

0

25.000.000

0

4090802

تعریض و بهسازی و ساماندهی ورودی منطقه تا مرز بازرگان

95- 92

0

0

30.000.000

0

40917

برنامه ساختمان آزاد راههای مناطق

0

43.164.400

728.835.600

4091701

مشارکت در احداث بزرگراه بازرگان - تبریز (داخل محدوده منطقه آزاد)

95- 92

0

0

43.164.400

728.835.600

40919

برنامه احداث راههای اصلی مناطق

0

14.000.000

20.000.000

290.000.000

4091901

طرح تکمیل کمربندی شهر بازرگان

95- 92

0

14.000.000

20.000.000

290.000.000

قسمت چهارم - وضعیت پرسنلی سازمان ها

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
کیش


مدارک

ابتدای سال

پیش بینی انتهای سال

ردیف حقوق دستمزد 21100

ردیف حقوق دستمزد 21100

دفتر تهران

منطقه

دفتر تهران

منطقه

دکتری

4

4

فوق لیسانس

40

40

لیسانس

184

184

فوق دیپلم

35

35

دیپلم

71

71

زیر دیپلم

43

43

بی سواد

0

0

جمع فرعی

0

377

0

377

جمع

377

377

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
قشم


مدارک

ابتدای سال

پیش بینی انتهای سال

ردیف حقوق دستمزد 21100

ردیف حقوق دستمزد 21100

دفتر تهران

منطقه

دفتر تهران

منطقه

دکتری

1

1

فوق لیسانس

23

23

لیسانس

1

61

1

61

فوق دیپلم

2

2

دیپلم

1

4

1

4

زیر دیپلم

بی سواد

جمع فرعی

0

91

2

91

جمع

93

93

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
چابهار


مدارک

ابتدای سال

پیش بینی انتهای سال

ردیف حقوق دستمزد 21100

ردیف حقوق دستمزد 21100

دفتر تهران

منطقه

دفتر تهران

منطقه

دکتری

2

2

فوق لیسانس

1

7

1

7

لیسانس

1

39

1

39

فوق دیپلم

2

39

2

39

دیپلم

1

48

1

48

زیر دیپلم

2

40

2

40

بی سواد

جمع فرعی

7

175

7

175

جمع

182

182

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
ارس


مدارک

ابتدای سال

پیش بینی انتهای سال

ردیف حقوق دستمزد 21100

ردیف حقوق دستمزد 21100

دفتر تهران

منطقه

دفتر تهران

منطقه

دکتری

2

2

فوق لیسانس

32

32

لیسانس

2

143

2

143

فوق دیپلم

31

31

دیپلم

54

54

زیر دیپلم

19

19

بی سواد

1

1

جمع فرعی

2

282

2

282

جمع

284

284

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
اروند


مدارک

ابتدای سال

پیش بینی انتهای سال

ردیف حقوق دستمزد 21100

ردیف حقوق دستمزد 21100

دفتر تهران

منطقه

دفتر تهران

منطقه

دکتری

1

1

فوق لیسانس

15

15

لیسانس

1

122

1

122

فوق دیپلم

0

35

0

35

دیپلم

2

66

2

66

زیر دیپلم

2

20

2

20

بی سواد

جمع فرعی

5

259

5

259

جمع

264

264

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
انزلی


مدارک

ابتدای سال

پیش بینی انتهای سال

ردیف حقوق دستمزد 21100

ردیف حقوق دستمزد 21100

دفتر تهران

منطقه

دفتر تهران

منطقه

دکتری

فوق لیسانس

29

29

لیسانس

2

81

2

81

فوق دیپلم

2

2

دیپلم

1

1

زیر دیپلم

بی سواد

جمع فرعی

2

113

2

113

جمع

115

115

وضعیت اول دوره و پیش بینی آخر سال پرسنل مناطق آزاد در سال 1392
ماکو


مدارک

ابتدای سال

پیش بینی انتهای سال

ردیف حقوق دستمزد 21100

ردیف حقوق دستمزد 21100

دفتر تهران

منطقه

دفتر تهران

منطقه

دکتری

فوق لیسانس

4

لیسانس

2

6

فوق دیپلم

1

دیپلم

1

زیر دیپلم

بی سواد

جمع فرعی

2

12

جمع

14

33
با توجه به اینکه منطقه آزاد ماکو در مرحله راه اندازی قرار دارد جذب نیروی انسانی و ترکیب آن تا سقف تعیین شده در بودجه با هماهنگی دبیرخانه صورت خواهد پذیرفت.

دریافت فایل پی‌دی‌اف